一、单位基本情况
(一)职能职责。宣传贯彻国家有关农机推广的各项法律法规;拟订全区农机化中长期发展规划,制订年度计划并组织实施;承担指导农机社会化服务体系建设和乡镇农机化服务组织及技术推广组织的业务工作;开展全区农业机械用油的需求预测;承担指导农机科技推广、教育培训、农机行业职业技能开发工作;承担农机化新技术、新机具的引进、试验、示范及推广工作;承担全区农机购置补贴和监管等具体事务性工作;承担试验、示范及政府公益性农机推广项目建设;承担全区农机化专项资金的计划编制、分配、管理和使用等具体事务性工作。
(二)单位构成。重庆市武隆区农业机械化技术推广站是重庆市武隆区农业农村委员会所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位,本单位无下属机构。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数140.95万元,其中:一般公共预算拨款140.95万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转收入0万元。收入较2024年增加7.8万元,主要原因是正常的调资增资及相关社保缴费的增加。
(二)支出预算:2025年年初预算数140.95万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算24.8万元,卫生健康支出预算6.36万元,住房保障支出预算6.47万元,农林水支出预算103.32万元。支出预算较2024年增加7.8万元,主要是基本支出预算增加7.8万元,项目支出预算增加0万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入140.95万元,一般公共预算财政拨款支出140.95万元,比2024年增加7.8万元。其中:基本支出140.95万元,比2024年增加7.8万元,主要原因是正常的调资增资及相关社保缴费的增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年保持一致。
(二)政府性基金预算。本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0.92万元,比2024年减少0.08万元。其中:因公出国(境)费0万元,无因公出国(境)费预算安排;公务接待费0.92万元,比2024年减少0.08万元,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约从严控制支出;公务用车运行维护费0万元,无公务用车运行维护费预算安排;公务用车购置费0万元,无公务用车购置预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费18.61万元,比上年减少0.56万元,主要原因是本单位严格执行中央八项规定,厉行节约从严控制支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等日常办公支出。
(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购1万元:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及当年财政拨款项目0个,金额0万元,无绩效目标项目预算安排。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,本单位无独立权属公务用车。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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