一、部门基本情况
(一)职能职责
1.宣传贯彻党和国家有关扶贫开发工作的方针、政策,研究提出全区扶贫开发的目标、任务和政策建议,组织编制全区扶贫开发总体规划并组织实施。
2.负责统筹、协调组织、监督检查全区扶贫开发工作。指导乡镇(街道)扶贫开发工作。
3.负责全区财政专项扶贫资金开发项目的规划、评估、储备、立项审批、计划下达、组织实施和检查验收等工作;负责实施区域扶贫开发,协调并组织实施跨地区、跨行业扶贫开发项目。
4.负责全区财政专项扶贫资金、物资计划的上报、审批、分配和管理。组织实施财政专项扶贫资金项目。负责上级下拨的技术培训费、项目管理费、财政贴息资金等扶贫工作经费的使用和管理;牵头负责财政专项扶贫资金、物资的检查、监督。
5.负责制定全区扶贫技术培训规划并组织实施。引进和推广先进实用技术。协助村级组织建设和组织劳务输出工作。
6.负责全区社会扶贫的综合管理。组织协调中央、国家部委定点扶贫、市级扶贫集团和其他区县对武隆的对口帮扶工作,组织爱心人士广泛参与扶贫济困。牵头组织区级扶贫集团对乡镇(街道)的对口扶贫工作。
7.负责贫困地区信息化扶贫工程的建设与维护。推广和普及农民群众现代信息知识,建立完善扶贫对象信息档案,广泛开展扶贫开发工作信息宣传与交流。承担贫困人口统计工作。
8.负责全区扶贫开发的涉外工作、外援项目和学术交流。协助有关部门做好贫困监测工作。
9.负责配合有关部门拟订全区扶贫产业发展规划,指导扶贫产业发展和项目实施。研究提出扶贫产业到户政策建议并组织实施,帮助和指导贫困农户发展增收产业。组织实施和监督管理扶贫互助资金、小额信贷、易地移民等扶贫到户工作的试点和推广。指导贫困村专业合作组织发展。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市武隆区乡村振兴局内设有6个科室(综合科、财务科、项目计划科、社会扶贫科、监督检查科、产业发展科)。下属正科级公益一类事业单位2个,分别是区扶贫信息中心、区就业扶贫指导中心。
下属3个二级预算单位,分别是乡村振兴局本级、扶贫信息中心、就业扶贫指导中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2024年度收入总计2727.05万元,支出总计2727.05万元。收、支与2023年度相比,减少414.2万元,下降13.2%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。
2.收入情况。2024年度收入合计2727.05万元,与2023年度相比,减少414.2万元,下降13.2%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。其中:财政拨款收入2727.05万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计2725.3万元,与2023年度相比,减少415.95万元,下降13.2%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。其中:基本支出472.57万元,占17.3%;项目支出2252.73万元,占82.7%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余1.75万元,与2023年度相比,增加1.75万元,增长100.0%,主要原因是本年收到乡镇退回脱贫人口外出务工交通补助0.22万元,农村公益岗位补贴1.53万元,未及时退回国库。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计2727.05万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各减少414.2万元,下降13.2%。主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入2727.05万元,与2023年度相比,减少414.2万元,下降13.2%。主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。较年初预算数减少8902.67万元,下降76.6%。主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出2725.3万元,与2023年度相比,减少415.95万元,下降13.2%。主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。较年初预算数减少8904.42万元,下降76.6%。主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.75万元,与2023年度相比,增加1.75万元,增长100.0%,主要原因是本年收到乡镇退回脱贫人口外出务工交通补助0.22万元,农村公益岗位补贴1.53万元,未及时退回国库。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出68.76万元,占2.5%,较年初预算数减少6.59万元,下降8.8%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。
(2)卫生健康支出18.76万元,占0.7%,较年初预算数减少12.91万元,下降40.8%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。
(3)农林水支出2608.4万元,占95.7%,较年初预算数减少8878.58万元,下降77.3%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。
(4)住房保障支出29.38万元,占1.1%,较年初预算数减少6.34万元,下降17.8%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出472.57万元。其中:人员经费407.27万元,与2023年度相比,减少145.11万元,下降26.3%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效考核、社会保障缴费、住房公积金、退休人员补贴等。公用经费65.3万元,与2023年度相比,减少146.45万元,下降69.2%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、咨询费、邮电费、交通费、差旅费、劳务费、工会经费等商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计7.68万元,较年初预算数减少8.22万元,下降51.7%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。较上年支出数减少2.39万元,下降23.7%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位未发生因公出国(境)费用,与年初预算数保持一致,与上年支出数持平。
2024年度本单位未发生公务车购置费用,与年初预算数保持一致,与上年支出数持平。
公务车运行维护费4.46万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、扶贫项目业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.54万元,下降44.3%,主要原因是本单位按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出,全年实际支出得到有效控制。较上年支出数减少1.01万元,下降18.5%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。
公务接待费3.22万元,主要用于接待各级部门到我单位学习调研项目,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.68万元,下降59.2%,主要原因是本单位按照只减不增的要求从严控制“三公”经费支出,全年实际支出得到有效控制。较上年支出数减少1.38万元,下降30.0%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待67批次358人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费90.02元,车均购置费0万元,车均维护费2.23万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出0.91万元,与2023年度相比,减少0.14万元,下降13.3%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。本年度培训费支出2.23万元,与2023年度相比,减少67.84万元,下降96.8%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。本年度差旅费支出4.81万元,与2023年度相比,减少5.66万元,下降54.1%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出39.5万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、印刷费、咨询费、公务车运行维护费、会议费、培训费、交通费、工会经费等商品服务支出。机关运行经费较上年支出数减少172.25万元,下降81.4%,主要原因是2024年8月机构改革撤并入重庆市武隆区农业农村委员会。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)单位自评情况
根据预算绩效管理要求,我单位对部门整体1个和项目13个开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金2264.14万元,评价结果主要存在兑付资金不及时问题,加强资金划拨提高兑付及时性。
详见附件1重庆市武隆区乡村振兴局整体自评绩效自评表,附件2重庆市武隆区乡村振兴局二级项目绩效自评表。
(二)单位绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
古小松023-81125035
收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
部门:重庆市武隆区乡村振兴局 |
|
单位:万元 | |
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,727.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业收入 |
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五、教育支出 |
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六、经营收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
八、其他收入 |
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八、社会保障和就业支出 |
68.76 |
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九、卫生健康支出 |
18.76 |
|
|
十、节能环保支出 |
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十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
2,608.40 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
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十九、住房保障支出 |
29.38 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本年收入合计 |
2,727.05 |
本年支出合计 |
2,725.30 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
1.75 |
总计 |
2,727.05 |
总计 |
2,727.05 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:重庆市武隆区乡村振兴局 |
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公开02表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
2,727.05 |
2,727.05 |
|
|
|
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
68.76 |
68.76 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.76 |
68.76 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.54 |
35.54 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.22 |
23.22 |
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.76 |
18.76 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.76 |
18.76 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,610.15 |
2,610.15 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
86.00 |
86.00 |
|
|
|
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
86.00 |
86.00 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,524.15 |
2,524.15 |
|
|
|
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
160.80 |
160.80 |
|
|
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
1,025.62 |
1,025.62 |
|
|
|
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
541.19 |
541.19 |
|
|
|
|
|
|
2130550 |
事业运行 |
194.87 |
194.87 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
601.67 |
601.67 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.38 |
29.38 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.38 |
29.38 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.38 |
29.38 |
|
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|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:重庆市武隆区乡村振兴局 |
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|
公开03表 | ||
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单位:万元 | |||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
2,725.30 |
472.57 |
2,252.73 |
|
|
| |
208 |
社会保障和就业支出 |
68.76 |
68.76 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.76 |
68.76 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.54 |
35.54 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.22 |
23.22 |
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
18.76 |
18.76 |
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.76 |
18.76 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.53 |
9.53 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.23 |
9.23 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,608.40 |
355.67 |
2,252.73 |
|
|
|
21301 |
农业农村 |
86.00 |
|
86.00 |
|
|
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
86.00 |
|
86.00 |
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,522.40 |
355.67 |
2,166.73 |
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
160.80 |
160.80 |
|
|
|
|
2130505 |
生产发展 |
1,025.62 |
|
1,025.62 |
|
|
|
2130506 |
社会发展 |
541.19 |
|
541.19 |
|
|
|
2130550 |
事业运行 |
194.87 |
194.87 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
599.92 |
|
599.92 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
29.38 |
29.38 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
29.38 |
29.38 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
29.38 |
29.38 |
|
|
|
|
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:重庆市武隆区乡村振兴局 |
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|
|
公开04表 | ||
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|
|
单位:万元 | |||
收入 |
支出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
2,727.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
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二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
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三、国有资本经营预算财政拨款 |
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三、国防支出 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
68.76 |
68.76 |
|
|
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|
九、卫生健康支出 |
18.76 |
18.76 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
2,608.40 |
2,608.40 |
|
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|
十三、交通运输支出 |
|
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
29.38 |
29.38 |
|
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二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
|
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二十四、债务还本支出 |
|
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二十五、债务付息支出 |
|
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
本年收入合计 |
2,727.05 |
本年支出合计 |
2,725.30 |
2,725.30 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
1.75 |
1.75 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
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|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
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|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
总计 |
2,727.05 |
总计 |
2,727.05 |
2,727.05 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:重庆市武隆区乡村振兴局 |
|
公开05表 | ||
|
单位:万元 | |||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
2,725.30 |
472.57 |
2,252.73 | |
208 |
社会保障和就业支出 |
68.76 |
68.76 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
68.76 |
68.76 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.54 |
35.54 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.22 |
23.22 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
10.00 |
10.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
18.76 |
18.76 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
18.76 |
18.76 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
9.53 |
9.53 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
9.23 |
9.23 |
|
213 |
农林水支出 |
2,608.40 |
355.67 |
2,252.73 |
21301 |
农业农村 |
86.00 |
|
86.00 |
2130135 |
农业生态资源保护 |
86.00 |
|
86.00 |
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
2,522.40 |
355.67 |
2,166.73 |
2130501 |
行政运行 |
160.80 |
160.80 |
|
2130505 |
生产发展 |
1,025.62 |
|
1,025.62 |
2130506 |
社会发展 |
541.19 |
|
541.19 |
2130550 |
事业运行 |
194.87 |
194.87 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
599.92 |
|
599.92 |
221 |
住房保障支出 |
29.38 |
29.38 |
|
22102 |
住房改革支出 |
29.38 |
29.38 |
|
2210201 |
住房公积金 |
29.38 |
29.38 |
|
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:重庆市武隆区乡村振兴局 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
单位:万元 | |||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
389.03 |
302 |
商品和服务支出 |
65.30 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
85.91 |
30201 |
办公费 |
16.22 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
30.64 |
30202 |
印刷费 |
0.15 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
59.22 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
30107 |
绩效工资 |
100.02 |
30205 |
水费 |
0.31 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
35.54 |
30206 |
电费 |
3.35 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
23.22 |
30207 |
邮电费 |
5.18 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.29 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
7.66 |
31010 |
安置补助 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.81 |
30211 |
差旅费 |
4.81 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
29.38 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
30114 |
医疗费 |
6.00 |
30213 |
维修(护)费 |
1.28 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
30214 |
租赁费 |
0.61 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
18.24 |
30215 |
会议费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.46 |
31022 |
无形资产购置 |
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
3.22 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
30305 |
生活补助 |
15.77 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.18 |
31204 |
费用补贴 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.46 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
1.53 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.46 |
399 |
其他支出 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
5.40 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.48 |
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
407.27 |
公用经费合计 |
65.30 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:重庆市武隆区乡村振兴局 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
单位:万元 | |||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:重庆市武隆区乡村振兴局 |
|
公开08表 | ||||
|
单位:万元 | |||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
|
0.00 | |||
|
|
0.00 |
|
0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
公开09表 |
部门:重庆市武隆区乡村振兴局 |
|
|
单位:万元 | |
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
39.50 |
(一)支出合计 |
7.68 |
7.68 |
(一)行政单位 |
39.50 |
1.因公出国(境)费 |
|
|
(二)参照公务员法管理事业单位 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
4.46 |
4.46 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
|
|
(一)车辆数合计(辆) |
2 |
(2)公务用车运行维护费 |
4.46 |
4.46 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
3.22 |
3.22 |
2.主要领导干部用车 |
|
(1)国内接待费 |
— |
3.22 |
3.机要通信用车 |
|
其中:外事接待费 |
— |
|
4.应急保障用车 |
2 |
(2)国(境)外接待费 |
— |
|
5.执法执勤用车 |
|
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
|
7.离退休干部用车 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
|
8.其他用车 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
— |
|
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
|
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
67 |
(一)政府采购支出合计 |
|
其中:外事接待批次(个) |
— |
|
1.政府采购货物支出 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
— |
358 |
2.政府采购工程支出 |
|
其中:外事接待人次(人) |
— |
|
3.政府采购服务支出 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
|
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
|
其中:授予小微企业合同金额 |
|
二、会议费 |
— |
0.91 |
|
|
三、培训费 |
— |
2.23 |
|
|
四、差旅费 |
— |
4.81 |
|
|
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和
以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
国务院部门网站
地方政府网站
市政府部门网站
区(县)政府网站
武隆区部门街镇网站
其他网站
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