• [ 索号 ]
  • 115002320086902886/2025-00156
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-17
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-17
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区民政局
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区婚姻收养登记处2024年度决算公开说明
日期:2025-09-17
字体:【 默认 超大
分享:

重庆市武隆区婚姻收养登记处

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

为婚姻收养登记提供服务。承担国内婚姻、收养登记的具体事务性工作,办理全区结(离)婚、补领结(离)婚登记、收养子女政策解答、材料审核、登记业务,档案整理等工作;承担全区婚姻收养登记管理的指导服务;婚姻收养登记政策咨询和业务指导、业务数据统计、提供婚姻信息查询、处理信访投诉、婚姻收养登记证照管理等;开展婚姻收养政策宣传,提供婚姻家庭咨询服务;宣传婚姻收养法律法规、提供婚姻家庭咨询辅导、指导乡镇(街道)婚姻家庭社工服务;完成主管部门交办的其他任务。

(二)机构设置

重庆市武隆区婚姻收养登记处为重庆市武隆区民政局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。

重庆市武隆区婚姻收养登记外事业编制6名,其中领导职数2名。

二、部门决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024年度收入总计136.49万元,支出总计136.49万元。收、支与2023年度相比,增加136.49万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据导致收入支出增加。

2.收入情况。2024年度收入合计136.49万元,2023年度相比,增加136.49万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据导致收入增加。其中:财政拨款收入136.49万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2024年度支出合计136.49万元,与2023年度相比,增加136.49万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据导致支出增加。其中:基本支出136.49万元,占100.0%;项目支出0万元,占0.0%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。

4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计136.49万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加136.49万元,增长100.0%主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据导致收入支出增加。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入136.49万元,与2023年度相比,增加136.49万元,增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据导致收入增加。较年初预算数减少5.4万元,下降3.8%。主要原因是本单位年初调出职工1人,导致人员经费减少,收入相应减少此外,年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出136.49万元,与2023年度相比,增加136.49万元,增长100.0%。主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据导致支出增加。较年初预算数减少5.4万元,下降3.8%。主要原因是本单位年初调出职工1人,导致人员经费减少,支出相应减少

3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,无增减。

4.比较情况。本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出119.08万元,占87.2%,较年初预算数减少4.58万元,下降3.7%,主要原因是本单位年初调出职工1人,导致年末支出较年初预算数减少。

2)卫生健康支出8.2万元,占6.0%,较年初预算数无增减。

3住房保障支出9.21万元,占6.8%,较年初预算数减少0.82万元,下降8.2%,主要原因是本单位年初调出职工1人,导致年末支出较年初预算数减少。

四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出136.49万元。其中:人员经费116.39万元,与2023年度相比,增加116.39万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费20.1万元,与2023年度相比,增加20.1万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024年度三公经费支出共计0.2万元,较年初预算数减少0.3万元,下降60.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数增加0.2万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据导致“三公”经费增加。

(二)“三公”经费分项支出情况

2024年度本单位因公出国(境)费用0万元,与上年保持一致。2024年度本单位未发生因公出国(境)费用支出。

公务车购置费0万元,与上年保持一致。2024年度本单位未发生公务车购置费支出

公务用车运行维护费支出为0万元。主要原因是我单位未核定公务用车编制,因此无公务用车保有量,也未安排公务用车运行维护费预算,全年未发生相关支出。

公务接待费0.2万元,主要用于接待其他区县婚姻收养登记处到我单位学习调研婚姻收养工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.3万元,下降60.0%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,规范公务接待管理。较上年支出数增加0.2万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据导致“公务接待费”增加。

(三)“三公”经费实物量情况

2024年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待4批次23人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本单位人均接待费86.96元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出0万元,与2023年度相比,无增减。本年度培训费支出0.01万元,与2023年度相比,增加0.01万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据导致培训费增加。本年度差旅费支出2.99万元,与2023年度相比,增加2.99万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据导致差旅费增加。

(二)机关运行经费情况说明

2024年度本单位机关运行经费支出20.1万元,机关运行经费主要用于开支用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加20.1万元,增长100.0%,主要原因是本单位为2024年新增部门决算单位,无上年对比数据导致机关运行经费增加。

(三)国有资产占用情况说明

截至20241231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

我单位为重庆市武隆区民政局下属单位,无部门整体和项目绩效自评。

(二)单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李冬梅;联系电话:023-77725759


收入支出决算总表

公开01

部门:重庆市武隆区婚姻收养登记处

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

功能分类科目

决算数

一、一般公共预算财政拨款收入

136.49

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款收入

三、国防支出

四、上级补助收入

四、公共安全支出

五、事业收入

五、教育支出

六、经营收入

六、科学技术支出

七、附属单位上缴收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、其他收入

八、社会保障和就业支出

119.08

九、卫生健康支出

8.20

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.21

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

136.49

本年支出合计

136.49

使用非财政拨款结余和专用结余

结余分配

年初结转和结余

年末结转和结余

总计

136.49

总计

136.49

备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门:重庆市武隆区婚姻收养登记处

公开02

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

小计

其中:教育收费

合计

136.49

136.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

119.08

119.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

101.71

101.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

101.71

101.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.58

11.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


支出决算表

部门:重庆市武隆区婚姻收养登记处

公开03

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

136.49

136.49

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

119.08

119.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20802

民政管理事务

101.71

101.71

0.00

0.00

0.00

0.00

2080201

行政运行

101.71

101.71

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17.37

17.37

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.58

11.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.79

5.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

8.20

8.20

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

9.21

9.21

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


财政拨款收入支出决算总表

部门:重庆市武隆区婚姻收养登记处

公开04

单位:万元

项目

决算数

功能分类科目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

136.49

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国有资本经营预算财政拨款

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

119.08

119.08

九、卫生健康支出

8.20

8.20

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探工业信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

9.21

9.21

二十、粮油物资储备支出

二十一、国有资本经营预算支出

二十二、灾害防治及应急管理支出

二十三、其他支出

二十四、债务还本支出

二十五、债务付息支出

二十六、抗疫特别国债安排的支出

本年收入合计

136.49

本年支出合计

136.49

136.49

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

总计

136.49

总计

136.49

136.49

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市武隆区婚姻收养登记处

公开05

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

136.49

136.49

0.00

208

社会保障和就业支出

119.08

119.08

0.00

20802

民政管理事务

101.71

101.71

0.00

2080201

行政运行

101.71

101.71

0.00

20805

行政事业单位养老支出

17.37

17.37

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.58

11.58

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.79

5.79

0.00

210

卫生健康支出

8.20

8.20

0.00

21011

行政事业单位医疗

8.20

8.20

0.00

2101101

行政单位医疗

8.20

8.20

0.00

221

住房保障支出

9.21

9.21

0.00

22102

住房改革支出

9.21

9.21

0.00

2210201

住房公积金

9.21

9.21

0.00

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:重庆市武隆区婚姻收养登记处

公开06

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

经济分类科目编码

经济分类科目(按级功能分类科目)

金额

301

工资福利支出

116.39

302

商品和服务支出

20.10

310

资本性支出

30101

基本工资

26.07

30201

办公费

2.09

31001

房屋建筑物购建

30102

津贴补贴

18.85

30202

印刷费

31002

办公设备购置

30103

奖金

36.47

30203

咨询费

31003

专用设备购置

30106

伙食补助费

30204

手续费

31005

基础设施建设

30107

绩效工资

30205

水费

0.20

31006

大型修缮

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

11.58

30206

电费

1.60

31007

信息网络及软件购置更新

30109

职业年金缴费

5.79

30207

邮电费

3.70

31008

物资储备

30110

职工基本医疗保险缴费

7.24

30208

取暖费

31009

土地补偿

30111

公务员医疗补助缴费

30209

物业管理费

31010

安置补助

30112

其他社会保障缴费

0.22

30211

差旅费

2.99

31011

地上附着物和青苗补偿

30113

住房公积金

9.21

30212

因公出国(境)费用

31012

拆迁补偿

30114

医疗费

0.96

30213

维修(护)费

31013

公务用车购置

30199

其他工资福利支出

30214

租赁费

31019

其他交通工具购置

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31021

文物和陈列品购置

30301

离休费

30216

培训费

0.01

31022

无形资产购置

30302

退休费

30217

公务接待费

0.20

31099

其他资本性支出

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

312

对企业补助

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31201

资本金注入

30305

生活补助

30225

专用燃料费

31203

政府投资基金股权投资

30306

救济费

30226

劳务费

0.14

31204

费用补贴

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31205

利息补贴

30308

助学金

30228

工会经费

2.30

31206

其他资本性补助

30309

奖励金

30229

福利费

31299

其他对企业补助

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

399

其他支出

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

2.94

39907

国家赔偿费用支出

30399

其他对个人和家庭的补助

30240

税金及附加费用

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

30299

其他商品和服务支出

3.93

39909

经常性赠与

307

债务利息及费用支出

39910

资本性赠与

30701

国内债务付息

39999

其他支出

30702

国外债务付息

30703

国内债务发行费用

30704

国外债务发行费用

人员经费合计

116.39

公用经费合计

20.10

备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:重庆市武隆区婚姻收养登记处

公开07

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

项目(按级功能分类科目)

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:重庆市武隆区婚姻收养登记处

公开08

单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

0.00

0.00

0.00

0.00








备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。


机构运行信息表

公开09

部门:重庆市武隆区婚姻收养登记处

单位:万元

预算数

决算数

决算数

一、三公经费支出

五、机关运行经费

20.10

(一)支出合计

0.20

0.20

(一)行政单位

1.因公出国(境)费

(二)参照公务员法管理事业单位

20.10

2.公务用车购置及运行维护费

六、资产信息

1)公务用车购置费

(一)车辆数合计(辆)

2)公务用车运行维护费

1.副部(省)级及以上领导用车

3.公务接待费

0.20

0.20

2.主要领导干部用车

1)国内接待费

0.20

3.机要通信用车

其中:外事接待费

4.应急保障用车

2)国(境)外接待费

5.执法执勤用车

(二)相关统计数

6.特种专业技术用车

1.因公出国(境)团组数(个)

7.离退休干部用车

2.因公出国(境)人次数(人)

8.其他用车

3.公务用车购置数(辆)

(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆)

4.公务用车保有量(辆)

七、政府采购支出信息

5.国内公务接待批次(个)

4

(一)政府采购支出合计

其中:外事接待批次(个)

1.政府采购货物支出

6.国内公务接待人次(人)

23

2.政府采购工程支出

其中:外事接待人次(人)

3.政府采购服务支出

7.国(境)外公务接待批次(个)

(二)政府采购授予中小企业合同金额

8.国(境)外公务接待人次(人)

其中:授予小微企业合同金额

二、会议费

三、培训费

0.01

四、差旅费

2.99

备注:1.本表反映部门本年度财政拨款三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
      2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


版权所有:重庆市武隆区人民政府 主办单位:重庆市武隆区人民政府办公室

网站标识码:5002320015 ICP备案:渝ICP备11006838号-1 渝公网安备 50023202000180号