• [ 索号 ]
  • 115002320086902886/2021-00392
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2021-08-26
  • [ 发布日期 ]
  • 2021-08-26
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区民政局
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区民政局2020年度部门决算情况说明
日期:2021-08-26
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一、单位基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行民政事业发展法律法规政策、规划,拟订全区民政事业发展规划并负责组织实施。

2、组织实施社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理,依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、落实社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

5、拟定全区行政区划总体规划;负责乡镇(街道)行政区域的设立、命名、变更和界线变更及政府驻地迁移的资料报批工作;承办重要自然地理实体的地名命名、更名的审核报批;负责规范全区地名标志的设置与管理,收集整理地名档案资料;组织协调本区行政区域界线的勘定和边界争议的调查处理。

6、组织实施婚姻管理政策,推进婚俗改革。

7、组织实施殡葬管理政策及服务规范,推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,组织实施养老服务体系建设规划、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、组织实施残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、组织实施促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12、组织实施社会工作、志愿服务工作,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。

1.与重庆市武隆区卫生健康委的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,组织拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康委负责组织拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与重庆市武隆区规划和自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区规划和自然资源局组织编制公布武隆区行政区划图。

(二)机构设置

重庆市武隆区民政局是区政府工作部门,为正处级。设8个内设机构:办公室、组织人事科、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科(行政许可科)、养老服务和儿童福利科(应急管理科)、慈善事业促进和社会工作科。

重庆市武隆区民政局机关行政编制12名。设局长(党组书记)1名,副局长3名;科级领导职数8名。机关后勤服务人员事业编制2名。

(三)单位构成

从预算单位构成看,我单位没有纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况2020年度收入总计10,101.09万元,支出总计10,101.09万元。收支较上年决算数增加1,884.10万元、 增长 22.9%,主要原因是本年度加大对殡葬、养老机构建设投入,新增乡镇敬老院消防设施设备改造工作,兑现民办养老机构运营补助。

2.收入情况。2020年度收入合计9,675.80万元,较上年决算数增加3,324.35万元,增长52.3%,主要原因是本年度加大对殡葬、养老机构建设投入,新增乡镇敬老院消防设施设备改造工作,兑现民办养老机构运营补助。其中:财政拨款收入9,675.80万元,占100%;此外,年初结转和结余425.29万元。

3.支出情况。2020年度支出合计9,580.70万元,较上年决算数增加1,789.00万元,增长23%,主要原因是本年度加大对殡葬、养老机构建设投入,新增乡镇敬老院消防设施设备改造工作,兑现民办养老机构运营补助。其中:基本支出 710.15万元,占7.4%;项目支出8,870.55万元,占92.6%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余520.40万元,较上年决算数增加95.11万元,增长22.4%,主要原因是补助类项目资金下达时间较晚,年末项目尚未完工验收,造成资金结转结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计10,101.09万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,884.10 元,增长22.9%。主要原因是本年度加大对殡葬、养老机构建设投入,新增乡镇敬老院消防设施设备改造工作,兑现民办养老机构运营补助。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,328.77万元,较上年决算数增加2,192.23万元,增长35.7%。较年初预算数增加4,576.82万元,增长122%。主要原因是本年度加大对殡葬、养老机构建设投入,新增乡镇敬老院消防设施设备改造工作,兑现民办养老机构运营补助。此外,年初财政拨款结转和结余377.29万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,233.52万元,较上年决算数增加2,182.48万元,增长36.1%。较年初预算数增加4,256.99 元,增长107.1%。主要原因是本年度加大对殡葬、养老机构建设投入,新增乡镇敬老院消防设施设备改造工作,兑现民办养老机构运营补助。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余472.54万元,较上年决算数增加95.25万元,增长25.2%,主要原因是补助类项目资金下达时间较晚,年末项目尚未完工验收,造成资金结转结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出8,172.18万元,占99.2%,较年初预算数增加4,256.99 元,增长108.7%,主要原因:一是年中上级下达民政资金;二是本年度加大对殡葬、养老机构建设投入,新增乡镇敬老院消防设施设备改造工作,兑现民办养老机构运营补助。

2)卫生健康支出31.86万元,占0.4%,与年初预算数无差别。

3)住房保障支出29.47万元,占0.4%,与年初预算数无差别。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出710.15万元。其中:人员经费558.57万元,较上年决算数减少30.58 元,下降5.2%,主要原因:一是人员经费有部分项目是当年发上年经费,而2018年比2019年在职人数要多7人,所以2020年人员经费比2019年有所减少。二是由我局代发退休工资的企业退休人员2020年死亡1人,退休费用比2019年减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费151.58万元,较上年决算数减少0.10万元,下降0.1%,主要原因是严格执行中央八项规定精神,加强公用经费管理。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余48.00万元,年末结转结余47.86万元。本年收入1,347.03万元,较上年决算数增加1,132.11万元,增长526.8%,主要原因是本年度加大对养老机构建设投入,新增乡镇敬老院消防设施设备改造工作,兑现民办养老机构运营补助。本年支出1,347.18万元,较上年决算数减少393.48万元,下降22.6%,主要原因是用政府性基金支出的基建项目减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公经费情况说明

(一)“三公经费支出总体情况说明

2020年度三公经费支出共计15.72万元,较年初预算数减少14.78万元,下降48.5%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少0.95万元,下降5.7%,主要原因是严格落实公务用车使用管理规定和公务接待支出管理规定。

(二)“三公经费分项支出情况

2020年度我单位未发生因公出国(境)费用支出。

2020年度我单位未发生公务车购置费支出。

2020年度我单位公务车运行维护费11.47万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、民政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7.03万元,下降38%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,规范公务用车管理。较上年支出数减少0.06万元,下降0.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,规范公务用车管理。

2020年度我单位公务接待费4.25万元,主要用于接待其他区县民政局到我单位学习调研民政工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.75万元,下降64.6%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,规范公务接待管理。较上年支出数减少0.89万元,下降17.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,规范公务接待管理。

(三)“三公经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待69批次625人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费68.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.82万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出151.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少0.10万元,下降0.1%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,加强机关运行经费管理。

本年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 9.22万元,较上年决算数增加5.48万元,增长146.5%,主要原因:2020年加强了养老服务、儿童福利等业务工作专项培训。

(二)国有资产占用情况说明

截至20201231日,本部门共有车辆3辆,其中:机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额78.15万元,其中:政府采购货物支出31.16万元、政府采购服务支出46.99万元。授予中小企业合同金额78.15万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 78.15万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于:一是采购婚姻登记处测温安检门;二是采购机关办公用电脑、打印机、空调等;三是老人、儿童、扶贫攻坚等社会工作服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对8个项目开展了绩效自评,全部以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金  10652.58万元,无委托第三方形式开展绩效自评项目。丧葬补助、残疾人两项补贴、流浪乞讨救助、精简退职、襄渝伤残民工、临时救助、城乡低保等项目,主要为困难群众保障性补助和民生兜底类公益类建设项目,旨在帮助困难群众维持基本生活,发挥了积极的作用。基本实现困难群众“求助有门、受助及时、救助合理”,及时解决了困难群众的基本生活困难问题,在扶贫攻坚工作中发挥了积极作用,并将党和政府的政策和关爱及时传达到困难群众,为维护社会和谐稳定发挥了积极作用,取得了较好的社会效益,广大受益群体对政策知晓率逐步提高,满意度较高,救助精准及时,资金支付准确率100%、及时率100%。婚姻登记等专项民政工作经费发挥了很好的社会效益。婚姻家庭辅导购买服务婚姻家庭辅导水平得到提升,婚事新办简办得到推广,服务对象满意度得到提升。从评价情况来看,涉及的8个自评项目自评等级均为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

区殡葬补助资金

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区民政局

实施单位

区民政局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

35

31.28

31.28

100%

10

10

其中:当年财政拨款

35

31.28

31.28

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

全年对区内低保户、城镇三无等困难群众进行困难优惠补助,符合条件救助率100%,群众满意度大于90%。

1、全年办理丧事325人次,为丧家提供相关丧事服务;2、低保户、五保户等五类人群进行殡葬对应相关文件政策丧葬补助31.28万元;3、对拆除的“活人墓”政策补助25人次;4、对禁葬区优惠补助3人次;5、对羊角场镇避险搬迁政策补助8人次。,符合条件救助率100%,群众满意度大于90%。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

办理丧葬人数

≥300人

=325

10

100%

10


数量指标

对5类群众进行殡葬优惠政策补助人数

≥40人

=47

10

100%

10


时效指标

办理时限

≤10个工作日

<5个工作日

10

100%

10


质量指标

符合条件救助率

=100%

=100%

10

100%

10


质量指标

补助对象准确率

=100%

=100%

10

100%

10


效益指标

社会效益

补助政策公示率

=100%

=100%

15

100%

15


社会效益

补助政策知晓率

≥95%

=100%

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

群众满意度

≥90%

>96%

10

100%

10


说明

联系人:

陈德福




联系电话:

77723652



2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴

总分

97.7

等级

主管部门

重庆市武隆区民政局

实施单位

区民政局、各乡镇街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

230.28

757.36

583.7

77.07%

10

7.7

其中:当年财政拨款

140

667.08

493.42

73.97%

-

-

上年结转资金

90.28

90.28

90.28

100.00%

-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

每月及时将符合享受补贴条件的对象纳入补贴范围,并将因死亡、低保取消的对象及时清退,保障对象准确率,应补尽补,按时按规定标准发放。

每月及时将符合条件的对象纳入补助范围,做到应保尽保、应补尽补。补助政策知晓率和公示率达90%以上,全年保障64208人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

补助人数

≥64000人次

=64208人次

10

100%

10


质量指标

补助合格率

≥90%

>95%

10

100%

10


质量指标

打卡发放率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

补助到位时间

≤20天

<15天

10

100%

10


成本指标

人均补助标准

≥70、80元/人

=70、80元/人

10

100%

10


效益指标

社会效益

补助政策知晓率

≥90%

>99%

15

100%

15


社会效益

补助政策公示率

≥95%

>95%

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥95%

>98%

10

100%

10


说明

联系人:

皮波




联系电话:

77724047



2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

流浪乞讨救助专项经费

总分

96.9

等级

主管部门

重庆市武隆区民政局

实施单位

重庆市武隆区救助管理站

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

130.00

182.38

126.59

69.41%

10

6.9

其中:当年财政拨款

130.00

182.38

126.59

69.41%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

随时为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助、协助其返乡,并做好回归稳固工作;开展6月19日的救助开放日活动;夏季送清凉活动;寒冬送温暖活动。流浪精神病人送医率100%,救助对象信访率为零,服务对象满意度高。

全年共完成了306人次的流浪乞讨人员救助,其中未成年人2人,护送返乡15人次,完成了6.19日的救助开放日活动;完成了夏季送清凉活动;完成了寒冬送温暖活动。流浪精神病人送医率100%,救助对象信访率为零,服务对象满意度高。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

救助人数

≥300人次

=306人次

20

100%

20


质量指标

救助合格率

=100%

=100%

10

100%

10


成本指标

站内生活救助标准

≥620元/月/人

≥620元/月/人

10

100%

10


时效指标

救助到位时间

=1

=1

10

100%

10


效益指标

社会效益

流浪精神病人送医率

=100%

=100%

20

100%

20


可持续影响指标

救助对象信访率

=0%

=0%

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

>95%

10

100%

10


说明

联系人:曾廷高




联系电话:

77723652



2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

精简退职救济

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区民政局

实施单位

区民政局、各乡镇街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

200.00

192.50

192.50

100%

10

10

其中:当年财政拨款

200.00

192.50

192.50

100%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

每月按标准发放到位,切实解决精退老职工的生活困难问题。

每月按标准发放精简退职救助资金,有效解决了精简退职老职工的生活困难问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

对象人数(人次)

≤4344人次

=4207人次

10

100%

10


成本指标

人均保障标准

≥440元/人/月

=496元/人/月

10

100%

10


质量指标

群众信访办结率

=100%

=100%

10

100%

10


时效指标

群众信访办结时间

≤20个工作日

<10个工作日

10

100%

10


时效指标

资金发放及时性

≤20个工作日

<15个工作日

10

100%

10


效益指标

社会效益

群众政策知晓率

≥80%

=95%

15

100%

15


社会效益

补助政策公示率

=100%

=100%

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

对象满意度

≥80%

=85%

10

100%

10


说明

联系人:

熊小军




联系电话:

77721245



2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

襄渝铁路建设伤残民兵民工救济补助

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区民政局

实施单位

区民政局、各乡镇街道

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

100.24

88.81

88.81

100%

10

10

其中:当年财政拨款

60

48.57

48.57

100%

-

-

上年结转资金

40.24

40.24

40.24

100%

-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

按月、按标准发放到位,所属救济对象全员保障,助力解决襄渝铁路伤残民工的生活困难问题。

按月、按标准发放精简退职救助资金,有效解决了襄渝铁路伤残民工的生活困难问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

补助人数

≥670人次

=677人次

10

100%

10


质量指标

补助准确率

=100%

=100%

10

100%

10


质量指标

打卡发放率

=100%

=100%

10

100%

10


成本指标

人均救助标准

≥529元/月

>529元/月

10

100%

10


时效指标

补助到位时间

≤20

<15天

10

100%

10


效益指标

社会效益

补助政策知晓率

=100%

=100%

15

100%

15


社会效益

补助政策公示率

=100%

=100%

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

=100%

=100%

10

100%

10


说明

联系人:

皮波




联系电话:

77724047



2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

临时救助

总分

97

等级

主管部门

重庆市武隆区民政局

实施单位

重庆市武隆区民政局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

558.4

1188.4

842.5

70.89%

10

7

其中:当年财政拨款

84

714

368.1

51.55%

-

-

上年结转资金

474.4

474.4

474.4

100.00%

-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

充分发挥临时救助“救急难”,切实保障困难群众基本生活,有效解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。全年救助人次不低于1752人次。建立乡镇(街道)临时救助备用金制度,5月前下拨临时救助备用金,确保全区临时救助备用金总数不低于250万元,大力提高委托乡镇街道实施临时救助资金审批权限,提升审核审批效率,有效解决陷入困境家庭或个人的临时生活困难。

充分发挥临时救助“救急难”,切实保障困难群众基本生活,有效解决困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。全年救助2745人次。建立乡镇(街道)临时救助备用金制度,今年因疫情、洪灾、风暴等自然灾害追加下拨各乡镇(街道)备用金近185万元,将委托乡镇街道实施的临时救助资金审批权限从1000元上调至2000元,大力提升审核审批效率,坚持“先行救助”“分级审批”,简化优化临时救助审核审批程序,有效解决陷入困境家庭或个人的临时生活困难。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

对象人数(人次)

≥1752人次

=2745人次

20

100%

20


质量指标

群众求助办结率

≥80%

=100%

10

100%

10


时效指标

审批时限

≤20工作日

<15工作日

10

100%

10


时效指标

资金发放及时性

≤20工作日

<15工作日

10

100%

10


效益指标

社会效益

政策知晓率

≥80%

>95%

15

100%

15


社会效益

救助政策公示率

=100%

=100%

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥80%

>95%

5

100%

5


投诉率

≤5%

0

5

100%

5


说明

联系人:

熊小军




联系电话:

77721245



2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

城乡居民最低生活保障

总分

99.4

等级

主管部门

重庆市武隆区民政局

实施单位

重庆市武隆区民政局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

6474

9312

8773

94.21%

9.4


其中:当年财政拨款

5100

7938

7399

93.21%

-

-

上年结转资金

1374

1374

1374

100.00%

-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

规范城乡低保工作,使困难群体基本生活得到有效保障;全面落实农村低保专项治理巩固提升行动,持续保持低保工作监督指导力度,在10月底前完成专项行动的汇总、上报,在11月底前完成110000人次的补助工作,力争全年救助人次数达到120000以上。

全年城乡低保工作更加规范;城乡低保保障范围有增有减,按月发放资金,全年共救助180685人次,超过年初设定目标值38%,申请及审批程序总体趋于公平、公正、公开,政策宣传下沉到村(社区),困难群众及低收入群体对政策知晓率逐步提高,满意度较高。  

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

补助人数(户数)

≥12000人

=15463

10

100%

10


成本指标

人均(户均)补助标准

≥350元/人/月

=467.6元/人/月

10

100%

10


质量指标

补助合格率

≥90%

=100%

10

100%

10


时效指标

补助到位时间

≤20个工作日

<20个工作日

10

100%

10


时效指标

补助按时到位率

≥90%

=100%

10

100%

10


效益指标

社会效益

补助政策知晓率

≥80%

=98%

15

100%

15


可持续影响指标

救助对象信访率

≤5%

=0

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥80%

=92%

10

100%

10


说明

联系人:

熊小军




联系电话:

77721245



2020年度项目资金绩效自评表


项目名称

民政专项工作经费

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区民政局

实施单位

区民政局

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额


14.2

14.2

100.00%

10

10

其中:当年财政拨款


14.2

14.2

100.00%

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总

体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

保障企业代管人员基本养老金按月足额发放;完成婚姻档案数字化整理及“3A”级婚姻登记机关成果巩固;完成婚姻家庭辅导购买服务婚姻家庭辅导水平得到提升。

全年保障2名企业代管人员基本养老金及时发放到位,及时按要求调标;完成婚姻家庭辅导1174人次,免费为婚姻登记对象提供复印资料、颁证等服务,完成婚姻登记档案整理。婚姻家庭辅导购买服务婚姻家庭辅导水平得到提升,婚事新办简办得到推广,服务对象满意度得到提升。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

基本养老金调标并发放的代管人员

=2

=2

10

100%

10


数量指标

婚姻家庭辅导人次

≥1100人次

=1174人次

10

100%

10


数量指标

婚姻登记免费服务(对)

≥2100对

=2298

10

100%

10


数量指标

结婚颁证(对)

≥2100对

=2298

10

100%

10


效益指标

社会效益

婚姻家庭辅导服务水平

得到提升

得到提升

15

100%

15


社会效益

倡导婚事新办简办得到推广

得到推广

得到推广

15

100%

15


满意度指标

服务对象满意度

服务对象满意度

≥90%

>92%

10

100%

10


乡镇(街道)、村(社区)满意度

≥90%

>92%

10

100%

10


说明

联系人:

冉莉




联系电话:

77725759



(三)重点绩效评价结果

我局2020年度无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(三)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(五)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77725759


附件:重庆市武隆区民政局2020年决算公开报表

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