一、部门基本情况
(一)职能职责
(一)贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展的法律、法规、规章和方针政策;统筹全区工业发展、工业经济结构调整和产业企业布局调整;拟订全区工业企业、中小企业、微型企业、非公企业的发展规划、年度指导计划等并组织实施;负责统筹推进中小企业特色产业集群建设,依法维护中小企业、微型企业的合法权益,协调减轻企业负担。统筹全区微型企业培育发展。
(二)负责全区工业和信息产业及工业企业、非公经济、中小企业、微型企业发展趋势态势、运行情况的预测监测和统计分析,发布相关产业信息,协调解决运行中的重大问题,提出相关调控目标和措施建议;指导和推进企业建立现代化企业制度。
(三)指导行业安全生产应急救援体系建设、安全生产应急救援预案编制和演练;指导相关行业加强安全生产管理,指导重点行业排查治理隐患,参与重特大安全生产事故的调查、处理;指导协调安全生产应急救援工作;负责应急物资储备、应急物资的生产组织和救援药品及物资调度工作;承担城市门站以内城镇天然气管道安全保护监督管理工作;负责履行民爆物品储存的安全管理职责;负责履行页岩气经营环节的安全管理职责;负责电力、城镇天然气、盐业、民用爆破器材、压缩天然气、天然气加气站、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的执法检查、行业管理和安全生产监督管理工作;负责全区电力管网设施保护工作;协调通讯线缆设施保护工作;指导工业企业安全生产管理和应急管理工作。
(四)负责贯彻执行国家和市级强制性节能产品、能效标准、能耗标准;负责贯彻实施全区工业能源节约和资源综合利用、清洁生产的政策措施,开展和推进相关工作;负责编制全区工业节能规划、计划;负责全区工业节能统计监测;按照节能法指导、检查、考核工业重点耗能企业节能工作;指导协调工业企业节能管理,牵头推动工业节能节水;组织实施工业节能监察执法工作。
(五)负责办理权限内全区工业及信息企业技术改造项目核准和备案;研究、制订全区工业技术进步和高新技术产业发展规划,推动全区工业技术进步和高新技术产业发展;指导工业企业技术创新、技术引进和技术改造,组织工业领域重点新产品开发、高新技术应用和传统产业提升;指导和推进企业技术创新体系建设,协调新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用和实施。
(六)负责制定并组织实施工业产业、信息产业发展战略和有利于环境保护的产业政策,推进产业结构战略性调整和优化升级;牵头推动污染工业企业环保搬迁和关闭工程,实施重点工业企业升级改造;制定本系统重污染天气应急专项实施方案并落实应急处置措施;推广清洁生产技术运用,实施电力绿色调度;指导和督促工业企业落实环境保护主体责任;督促供电企业对因环境违法被责令停产停业、关闭的企业采取停、限电等措施。
(七)负责推进工业领域信息化发展,推进信息化和工业化融合、工业互联网、物联网、工业信息安全。负责全区软件和信息服务业产业发展和行业管理等职责。
(八)负责全区军民融合和国防信息化动员相关工作职责。
(九)负责全区工业和信息化领域人才、企业经济管理人才的建设规划和培训实施;负责推进全区工业企业培训体系建设。
(十)负责招商统筹、制造业招商、园区招商、战略性新兴产业招商、高技术产业招商、数字经济招商、现代服务业招商、外资招商等招商引资工作。制定全区招商投资规划和政策,承担招商投资综合协调、考核管理等职责。
(十一)负责统筹协调推进电动汽车充电基础设施建设职责。
(十二)负责行业社会组织党建工作。
(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
武隆区经济和信息化委员会内设9个行政科室,分别是办公室、组织人事科、中小企业发展科(政策法规科)、经济运行科、规划投资科、应急管理科(行政许可科)、执法科、信息化管理科、招商投资促进科。
下设2个服务中心,分别是区节约能源服务中心、区工业产业发展中心。
二、部门决算收支情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2024年度收入总计3610.01万元,支出总计3610.01万元。收、支与2023年度相比,增加1577.9万元,增长77.7%,主要原因是本部门2024年根据武财经发【2024】263号文件,调剂19、21年项目中小企业贷款风险补偿金冲抵,国有资产过户费用等,导致收支增加。
2.收入情况。2024年度收入合计3610.01万元,与2023年度相比,增加1579.22万元,增长77.8%,主要原因是本部门2024年根据武财经发【2024】263号文件,调剂19、21年项目中小企业贷款风险补偿金冲抵,国有资产过户费用等,导致收入增加。其中:财政拨款收入3610.01万元,占100.0%;事业收入0万元,占0.0%;经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2024年度支出合计3610.01万元,与2023年度相比,增加1579.22万元,增长77.8%,主要原因是本部门2024年根据武财经发【2024】263号文件,调剂19、21年项目中小企业贷款风险补偿金冲抵,国有资产过户费用等,导致支出增加。其中:基本支出909.79万元,占25.2%;项目支出2700.22万元,占74.8%;经营支出0万元,占0.0%。此外,结余分配0万元。
4.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元,与2023年度相比,减少1.32万元,下降100.0%,主要原因是本部门2024年度根据财务实际,调整了年初结转和结余1.32万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计3610.01万元。与2023年相比,财政拨款收、支总计各增加1577.9万元,增长77.7%。主要原因是本部门2024年根据武财经发【2024】263号文件,调剂19、21年项目中小企业贷款风险补偿金冲抵,国有资产过户费用等,导致收支增加
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入3610.01万元,与2023年度相比,增加1579.22万元,增长77.8%。主要原因是本部门2024年根据武财经发【2024】263号文件,调剂19、21年项目中小企业贷款风险补偿金冲抵,国有资产过户费用等,导致支出增加,较年初预算数增加2002.06万元,增长124.5%。主要原因是本部门2024年根据武财经发【2024】263号文件,调剂19、21年项目中小企业贷款风险补偿金冲抵1960万元,对国有资产3处房屋过户划转过户费用等,导致收入增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出3610.01万元,与2023年度相比,增加1579.22万元,增长77.8%。主要原因是本部门2024年根据武财经发【2024】263号文件,调剂19、21年项目中小企业贷款风险补偿金冲抵1960万元,对国有资产3处房屋过户划转过户费用等,导致收入增加。较年初预算数增加2002.06万元,增长124.5%。主要原因是本部门2024年根据武财经发【2024】263号文件,调剂19、21年项目中小企业贷款风险补偿金冲抵1960万元;武财经发【2024】93号文件,安排市级专精特新企业奖励,武财经发【2024】70号文件对企业的补助,武财经发【2024】92号文件安排公共区域无线局域网租赁费用,武财经发【2024】66号文件对企业的补助等费用支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与2023年度相比,减少1.32万元,下降100.0%,主要原因是本部门2024年度根据财务实际,调整了年初结转和结余1.32万元。
4.比较情况。本部门2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)科学技术支出20万元,占0.6%,较年初预算数无增减,主要原因是本部门2024年度根据相关文件对大唐发电企业进行了科技创新补助。
(2)社会保障与就业支出268.56万元,占7.4%,较年初预算数增加62.47万元,增长30.3%,主要原因是本部门2024年度在职人员正常调资增资和预算功能科目调剂2024年公用经费。
(3)卫生健康支出39.71万元,占1.1%,较年初预算数增加0.67万元,增长1.7%,主要原因是本部门2024年度在职人员正常调资增资和预算功能科目调剂2024年公用经费。
(4)资源勘探信息等支出3237.45万元,占89.7%,较年初预算数增加1939.97万元,增长149.5%,主要原因是本部门2024年调剂19、21年项目中小企业贷款风险补偿金冲抵1960万元,导致年初预算数增加。
(5)住房保障支出44.29万元,占1.2%,较年初预算数减少1.04万元,下降2.3%,主要原因是主要原因是本部门2024年度在职人员正常调资增资和预算功能科目调剂2024年公用经费。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出909.79万元。其中:人员经费804.54万元,与2023年度相比,减少35.79万元,下降4.3%,主要原因是人员正常调动变化,导致人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业部门五险一金、医疗费等。公用经费105.25万元,与2023年度相比,减少77.28万元,下降42.3%,主要原因是2024年压减了办公经费,在会议、培训、差旅费委托业务方面。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、公务车维修维护费、工会经费、其他商品服务支出等费用。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、财政拨款“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计8.55万元,较年初预算数增加0.55万元,增长6.9%,主要原因是本部门2024年度由于执法车辆年久维修成本增加,导致费用增加。较上年支出数减少7.31万元,下降46.1%,主要原因是本着过紧日子的要求,本年度未产生因公出国(境)费用。
(二)“三公”经费分项支出情况
2024年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数无增减,主要原因是本年度未安排因公出国(境)事项,较上年支出数减少6.57万元,下降100.0%,主要原因是本着过紧日子的要求,本年度未产生因公出国(境)费用。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数无增减。
公务车运行维护费8.55万元,主要用于本部门应急车辆以及执法车辆的运行以及维修维护,费用支出较年初预算数增加0.55万元,增长6.9%,主要原因是本年度执法车辆已达到报废年限,维修较多。较上年支出数减少0.45万元,下降5.0%,主要原因是本着过紧日子的要求,严格管理控制公车管理,本年度活动减少,运行经费也减少。
公务接待费0万元,费用支出较年初预算数无增减,较上年支出数减少0.29万元,下降100.0%,主要原因是本部门2024年度未产生公务接待相关费用。
(三)“三公”经费实物量情况
2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2024年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费4.27万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
本年度会议费支出4.5万元,与2023年度相比,减少0.08万元,下降1.8%,主要原因是本部门2024年度活动减少,会议支出也随之减少。本年度培训费支出1.07万元,与2023年度相比,增加0.45万元,增长72.6%,主要原因是本部门2024年度本着过紧日子的精神,尽量做到线上培训,减少了培训费支出。本年度差旅费支出4.56万元,与2023年度相比,减少12.3万元,下降73.0%,主要原因是本着过紧日子的要求,严格落实工作,压减了活动开展,压减了差旅费。
(二)机关运行经费情况说明
2024年度本部门机关运行经费支出68.15万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务等。机关运行经费较上年支出数减少114.38万元,下降62.7%,主要原因是2024年度下属事业部门区节能中心、区工业发展中心,独立编报决算,不反映机关运行经费,导致机关运行经费支出减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆。单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明
2024年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
(一)部门自评情况
根据预算绩效管理要求,我部门对部门整体绩效1个和19个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出合计数3302.74万元,涉及项目支出资金2700.22万元。部门绩效管理运行良好,项目自评得分95-100分,最低分95分,最高分100分。
(二)部门绩效评价情况
我部门2024年度未组织开展绩效评价。
(三)财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指部门按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映部门公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政部门(含参照公务员法管理的事业部门)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映部门购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本部门决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:吴春燕 联系电话:023-77726033
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
部门:重庆市武隆区经济和信息化委员会 |
部门:万元 | ||
收入 |
支出 | ||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,610.01 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
20.00 | |
七、附属部门上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
268.56 | |
九、卫生健康支出 |
39.71 | ||
十、节能环保支出 |
|||
十一、城乡社区支出 |
|||
十二、农林水支出 |
|||
十三、交通运输支出 |
|||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
3,237.45 | ||
十五、商业服务业等支出 |
|||
十六、金融支出 |
|||
十七、援助其他地区支出 |
|||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
十九、住房保障支出 |
44.29 | ||
二十、粮油物资储备支出 |
|||
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
二十三、其他支出 |
|||
二十四、债务还本支出 |
|||
二十五、债务付息支出 |
|||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
本年收入合计 |
3,610.01 |
本年支出合计 |
3,610.01 |
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
总计 |
3,610.01 |
总计 |
3,610.01 |
备注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
收入决算表 | |||||||||
部门:重庆市武隆区经济和信息化委员会 |
公开02表 | ||||||||
部门:万元 | |||||||||
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属部门上缴收入 |
其他收入 | ||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
小计 |
其中:教育收费 | ||||||
合计 |
3,610.01 |
3,610.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
206 |
科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
268.56 |
268.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业部门养老支出 |
268.56 |
268.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
64.02 |
64.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
31.63 |
31.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
172.90 |
172.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业部门医疗 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政部门医疗 |
25.11 |
25.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业部门医疗 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,237.45 |
3,237.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21502 |
制造业 |
108.10 |
108.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150299 |
其他制造业支出 |
108.10 |
108.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
823.56 |
823.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150501 |
行政运行 |
322.06 |
322.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150502 |
一般行政管理事务 |
64.21 |
64.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150516 |
工程建设及运行维护 |
59.60 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150517 |
产业发展 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150550 |
事业运行 |
235.16 |
235.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
102.53 |
102.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,305.78 |
2,305.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,305.78 |
2,305.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
支出决算表 | |||||||
部门:重庆市武隆区经济和信息化委员会 |
公开03表 | ||||||
部门:万元 | |||||||
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属部门补助支出 | |
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 |
3,610.01 |
909.79 |
2,700.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
206 |
科学技术支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
268.56 |
268.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业部门养老支出 |
268.56 |
268.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
64.02 |
64.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
31.63 |
31.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
172.90 |
172.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业部门医疗 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政部门医疗 |
25.11 |
25.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101102 |
事业部门医疗 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,237.45 |
557.23 |
2,680.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21502 |
制造业 |
108.10 |
0.00 |
108.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150299 |
其他制造业支出 |
108.10 |
0.00 |
108.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
823.56 |
557.23 |
266.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150501 |
行政运行 |
322.06 |
322.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150502 |
一般行政管理事务 |
64.21 |
0.00 |
64.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150516 |
工程建设及运行维护 |
59.60 |
0.00 |
59.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150517 |
产业发展 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150550 |
事业运行 |
235.16 |
235.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
102.53 |
0.00 |
102.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,305.78 |
0.00 |
2,305.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,305.78 |
0.00 |
2,305.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
部门:重庆市武隆区经济和信息化委员会 |
公开04表 | |||||
部门:万元 | ||||||
收 入 |
支 出 | |||||
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 |
3,610.01 |
一、一般公共服务支出 |
||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
四、公共安全支出 |
||||||
五、教育支出 |
||||||
六、科学技术支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
八、社会保障和就业支出 |
268.56 |
268.56 |
||||
九、卫生健康支出 |
39.71 |
39.71 |
||||
十、节能环保支出 |
||||||
十一、城乡社区支出 |
||||||
十二、农林水支出 |
||||||
十三、交通运输支出 |
||||||
十四、资源勘探工业信息等支出 |
3,237.45 |
3,237.45 |
||||
十五、商业服务业等支出 |
||||||
十六、金融支出 |
||||||
十七、援助其他地区支出 |
||||||
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
十九、住房保障支出 |
44.29 |
44.29 |
||||
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
二十三、其他支出 |
||||||
二十四、债务还本支出 |
||||||
二十五、债务付息支出 |
||||||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
本年收入合计 |
3,610.01 |
本年支出合计 |
3,610.01 |
3,610.01 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
一般公共预算财政拨款 |
||||||
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
总计 |
3,610.01 |
总计 |
3,610.01 |
3,610.01 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门:重庆市武隆区经济和信息化委员会 |
公开05表 | |||
部门:万元 | ||||
项目 |
本年支出 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
3,610.01 |
909.79 |
2,700.22 | |
206 |
科学技术支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20604 |
技术研究与开发 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
268.56 |
268.56 |
0.00 |
20805 |
行政事业部门养老支出 |
268.56 |
268.56 |
0.00 |
2080505 |
机关事业部门基本养老保险缴费支出 |
64.02 |
64.02 |
0.00 |
2080506 |
机关事业部门职业年金缴费支出 |
31.63 |
31.63 |
0.00 |
2080599 |
其他行政事业部门养老支出 |
172.90 |
172.90 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
21011 |
行政事业部门医疗 |
39.71 |
39.71 |
0.00 |
2101101 |
行政部门医疗 |
25.11 |
25.11 |
0.00 |
2101102 |
事业部门医疗 |
14.60 |
14.60 |
0.00 |
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3,237.45 |
557.23 |
2,680.22 |
21502 |
制造业 |
108.10 |
0.00 |
108.10 |
2150299 |
其他制造业支出 |
108.10 |
0.00 |
108.10 |
21505 |
工业和信息产业监管 |
823.56 |
557.23 |
266.34 |
2150501 |
行政运行 |
322.06 |
322.06 |
0.00 |
2150502 |
一般行政管理事务 |
64.21 |
0.00 |
64.21 |
2150516 |
工程建设及运行维护 |
59.60 |
0.00 |
59.60 |
2150517 |
产业发展 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
2150550 |
事业运行 |
235.16 |
235.16 |
0.00 |
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
102.53 |
0.00 |
102.53 |
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
2,305.78 |
0.00 |
2,305.78 |
2150805 |
中小企业发展专项 |
2,305.78 |
0.00 |
2,305.78 |
221 |
住房保障支出 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
44.29 |
44.29 |
0.00 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
部门:重庆市武隆区经济和信息化委员会 |
公开06表 | |||||||
部门:万元 | ||||||||
人员经费 |
公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目(按“款”级功能分类科目) |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
624.28 |
302 |
商品和服务支出 |
105.25 |
310 |
资本性支出 |
|
30101 |
基本工资 |
150.84 |
30201 |
办公费 |
46.76 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30102 |
津贴补贴 |
63.16 |
30202 |
印刷费 |
0.04 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30103 |
奖金 |
109.87 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30107 |
绩效工资 |
119.72 |
30205 |
水费 |
1.24 |
31006 |
大型修缮 |
|
30108 |
机关事业部门基本养老保险缴费 |
64.02 |
30206 |
电费 |
4.95 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
31.63 |
30207 |
邮电费 |
4.06 |
31008 |
物资储备 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.12 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
1.05 |
31010 |
安置补助 |
||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.01 |
30211 |
差旅费 |
3.63 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
30113 |
住房公积金 |
44.29 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
30114 |
医疗费 |
5.60 |
30213 |
维修(护)费 |
0.80 |
31013 |
公务用车购置 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
180.27 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
1.07 |
31022 |
无形资产购置 |
||
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30304 |
抚恤金 |
49.58 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||
30305 |
生活补助 |
114.21 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.01 |
31204 |
费用补贴 |
||
30307 |
医疗费补助 |
16.47 |
30227 |
委托业务费 |
9.81 |
31205 |
利息补贴 |
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
3.18 |
31206 |
其他资本性补助 |
||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
0.10 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.55 |
399 |
其他支出 |
||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
14.96 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.05 |
39909 |
经常性赠与 |
||||
307 |
债务利息及费用支出 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||
30701 |
国内债务付息 |
39999 |
其他支出 |
|||||
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
人员经费合计 |
804.54 |
公用经费合计 |
105.25 |
备注:1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门:重庆市武隆区经济和信息化委员会 |
公开07表 | ||||||
部门:万元 | |||||||
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 |
项目(按“项”级功能分类科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
部门:重庆市武隆区经济和信息化委员会 |
公开08表 | |||||
部门:万元 | ||||||
项目 |
本年支出 | |||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
0.00 |
0.00 | ||||
0.00 |
0.00 |
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支,故本表无数据。
机构运行信息表 | ||||
公开09表 | ||||
部门:重庆市武隆区经济和信息化委员会 |
部门:万元 | |||
项 目 |
预算数 |
决算数 |
项 目 |
决算数 |
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
五、机关运行经费 |
68.15 |
(一)支出合计 |
8.55 |
8.55 |
(一)行政部门 |
68.15 |
1.因公出国(境)费 |
(二)参照公务员法管理事业部门 |
|||
2.公务用车购置及运行维护费 |
8.55 |
8.55 |
六、资产信息 |
— |
(1)公务用车购置费 |
(一)车辆数合计(辆) |
2 | ||
(2)公务用车运行维护费 |
8.55 |
8.55 |
1.副部(省)级及以上领导用车 |
|
3.公务接待费 |
2.主要领导干部用车 |
|||
(1)国内接待费 |
— |
3.机要通信用车 |
||
其中:外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
2 | |
(2)国(境)外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
(二)相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
— |
7.离退休干部用车 |
||
2.因公出国(境)人次数(人) |
— |
8.其他用车 |
||
3.公务用车购置数(辆) |
— |
(二)单价100万元(含)以上设备(不含车辆) |
||
4.公务用车保有量(辆) |
— |
2 |
七、政府采购支出信息 |
— |
5.国内公务接待批次(个) |
— |
(一)政府采购支出合计 |
||
其中:外事接待批次(个) |
— |
1.政府采购货物支出 |
||
6.国内公务接待人次(人) |
— |
2.政府采购工程支出 |
||
其中:外事接待人次(人) |
— |
3.政府采购服务支出 |
||
7.国(境)外公务接待批次(个) |
— |
(二)政府采购授予中小企业合同金额 |
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
— |
其中:授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
4.50 |
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三、培训费 |
— |
1.07 |
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四、差旅费 |
— |
4.56 |
备注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额部门转换时可能存在尾数误差。
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