一、单位基本情况
(一)职能职责
1.实施教育质量评价和素质教育监测,探索教育改革工作。
2.承担落实国家义务教育各类课程实施的质量标准,制定教育质量评价办法和实施方案,定期和适时开展课程教学的质量和其他专项评估工作,诊断、评价学校的教育教学质量。
3.承担制定和开发教育质量监测工具,配合做好全国、全市教育质量监测工作;承担全区教育改革、教育教学研究、学校管理的问题诊断与指导。
4.指导学校开展教育质量监测工作,完成市、区政府教育督导室交办的其他工作。
5.完成主管部门交办的其他工作。
(二)单位构成
重庆市武隆区教育督导与质量监测中心无下属机构。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2024年年初预算数121.19万元,其中:一般公共预算拨款121.19万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2024年增加6.8万元,主要是基本工资调标,工作人员工资、社保保障缴费、基本医疗保险、公积金缴费相应增加。
(二)支出预算。2025年年初预算数121.19万元,其中:一般公共服务支出预算121.19万元,教育支出预算92.16万元,社会保障和就业支出预算17.08万元,卫生健康支出预算5.87万元,住房保障支出预算6.08万元。支出预算较2024年增加6.8万元。主要原因是基本工资调标,工资及社保、医疗、公积金支出也相应增加。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入121.19万元,一般公共预算财政拨款支出121.19万元,比2024年增加6.8万元。其中:基本支出121.19万元,比2024年增加6.8万元,主要是基本工资调标,工作人员工资、社保保障缴费、基本医疗保险、公积金缴费相应增加。主要用于保障教育督导与质量监测中心在职人员工资福利及社会保险缴费、公积金缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,与2024年持平。
(二)政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入0万元,比2024年增加0万元,原因是本单位无政府性基金预算。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年持平,其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费0万元,比2024年减少0万元;公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元;公务用车购置费0万元,与2024年持平,主要原因是本单位为二级预算单位,无”三公“经费预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费15.85万元,比上年减少0.45万元,主要原因为贯彻落实“政府过紧日子”工作要求,减少支出。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及财政拨款项目0个,金额0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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