重庆武隆工业园区管理委员会
2025年部门预算情况说明
(汇总)
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行区政府有关决定、部署;研究制订园区相关管理制度和政策规定。
2.负责组织实施全区工业园区总体发展规划和政策措施,编制、修改工业园区综合发展规划和有关专项规划。依据国家、市、区产业政策,适应市场需求,统筹产业布局。
3.研究、制定及组织实施园区的发展战略,研究、起草、咨询、宣传及落实园区有关政策。
4.负责园区项目储备和招商引资工作。制定招商引资政策,健全招商引资机制,整合招商引资资源,搭建招商引资平台。
5.负责园区基础设施及公共设施建设项目的组织实施及监督管理,协调推进园区重大投资项目建设。
6.建立健全创新创业制度,搭建招才引智平台,加强创新资源集聚,构建创新创业服务体系。
7.配合相关部门实施土地征用和管理。
8.服务助推园区实体经济发展,优化营商环境。管理入园企业并向其提供服务,引导、保障园区企业依法自主经营,协调解决企业发展中存在的难题,为园区企业提供指导、咨询。负责园区企业经济运行监测、统计等工作。
9.负责园区财政预算、财政收支管理和国有资产管理以及内部审计,统筹安排财政专项资金。
10.按照环境保护法律法规,配合相关部门对自然和生态环境实施保护和管理。
11.按属事原则做好信访稳定工作。
12.负责对园区内生产经营单位的安全生产状况进行监督检查,配合相关部门依法履行安全生产监督管理职责。
13.按照法律、法规、规章规定,依法接受委托或授权开展相关行政审批或综合行政执法管理工作。
14.承办区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆武隆工业园区管理委员会内设4个科室,分别是党政办公室、规划建设管理科、招商和产业发展科、环境保护和应急管理科。下属事业单位一个(重庆市武隆区工业园区企业发展服务中心)。贯彻执行国家有关法律法规和政策,执行区政府和区工业园区管委会有关决定部署;承担园区企业设立、建设、生产经营的服务工作;承担园区企业统计及经济运行监测等事务性工作;承担园区产业结构调整的统筹、协调、指导等事务性工作;承担政策、法规、办事程序等方面的咨询服务工作;受理企业投诉,协调解决有关矛盾纠纷工作;承担主管部门交办的其他工作;为工业园区企业投资入驻、生产发展、政策咨询等提供服务。
2.年初实有在职职工人数8人。其中行政公务员编制2人,事业编制6人。
3.现有在编公务车辆2辆。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数2668.69万元,其中:一般公共预算拨款2668.69万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入 0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2024年增加2368.53万元,主要是人员经费拨款减少41.47万元,项目经费拨款增加2410万元。
(二)支出预算。2025年年初预算数2668.69万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算26.98万元,卫生健康支出预算7.44万元,住房保障支出预算7.84万元,资源勘探工业信息等支出预算2626.43万元。支出预算较2024年增加2368.53万元,主要是基本支出预算减少41.47万元,项目支出预算增加2410万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入 2668.69万元,一般公共预算财政拨款支出2668.69万元,比2024年增加2368.53万元。其中:基本支出168.69万元,比2024年减少41.47万元,主要原因是人员减少导致公用经费及工资福利减少,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2500万元,比2024年增加2410万元,主要原因是财政结算项目预算增加,主要用于推动生态工业发展,为企业生产经营营造良好的环境。
(二)政府性基金预算。重庆武隆工业园区管理委员会2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算8.3万元,比2024年减少0.2万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年保持一致;公务接待费0.3万元,比2024年减少0.2万元,主要原因是我委严格控制,厉行节约过紧日子;公务用车运行维护费8万元,与2024年保持一致;公务用车购置费0万元,与2024年保持一致。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费30.33万元,比上年减少7.97万元,主要原因为人员减少导致公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额3.5万元:政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购3.5万元:政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及当年财政拨款项目1个2500万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车 0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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