• [ 索号 ]
  • 11500232765939597Q/2025-00001
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 其他
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-03-06
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-03-06
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区工业园区管理委员会
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区工业园区企业发展服务中心2025年部门预算情况说明
日期:2025-03-06
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重庆市武隆区工业园区企业发展服务中心2025年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.为工业园区企业投资入驻、生产发展、政策咨询等提供服务

2.贯彻执行国家有关法律法规和政策,执行区政府和区工业园区管委会有关决定部署

3.承担园区企业设立、建设、生产经营的服务工作。

4.承担园区企业统计及经济运行监测等事务性工作

5.承担园区产业结构调整的统筹、协调、指导等事务性工作

6.承担政策、法规、办事程序等方面的咨询服务工作

7.受理企业投诉,协调解决有关矛盾纠纷工作

8.承担主管部门交办的其他工作

(二)单位构成

1.按规定内设4个机构科室

1办公室。协助企业发展服务中心实施日常工作;承担文秘、文书、宣传、保密、档案、来信来件处理和人事、政法工作;承担企业发展服务中心交办的其他事项完成党工委、管委会交办的其他事项。

2项目建设服务科承担园区建设规划的执行工作;承担企业建设用地、用水、用电、用气等服务工作;承担园区基础设施、工业项目等各种项目建设的协调服务、资料收集和档案管理工作;承担企业发展服务中心交办的其他事项。完成党工委、管委会交办的其他事项。

3经济运行服务科承担园区企业经济运行的监测、预测、预警工作;指导、协调和服务企业经济运行工作;指导企业人才引进、就业培训等工作;受理企业的投诉,协调解决有关矛盾纠纷;承担园区项目策划、包装、储备和招商引资工作;承担商务信息、产业导向、财税政策、办事程序、法律法规等咨询服务工作;指导企业申报兑现有关优惠政策;承担宣传和贯彻执行国家有关劳动法律、法规、政策;协调解决园区内企业与员工间的劳务、工资等纠纷;承担企业发展服务中心交办的其他事项完成党工委、管委会交办的其他事项。

4环境保护服务科承担宣传贯彻执行国家有关环境保护法律法规政策,受委托履行有关监督管理职责,配合有关部门做好园区内环保事故的调查处理工作;承担企业发展服务中心交办的其他事项完成党工委、管委会交办的其他事项。

2.年初实有在职职工人数6人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2025年年初预算数127.36万元,其中:一般公共预算拨款127.36万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2024减少15.87万元,主要是人员经费拨款减少15.87万元。

(二)支出预算2025年年初预算数127.36万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算17.38万元,卫生健康支出预算5.87万元,住房保障支出预算5.9万元,资源勘探工业信息等支出预算98.21万元。支出预算较2024减少15.87万元,主要是基本支出预算减少15.87万元。

三、部门财政拨款收支情况

(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入127.36万元,一般公共预算财政拨款支出127.36万元,比2024减少15.87万元。其中:基本支出127.36万元,比2024减少15.87万元,主要原因是人员减少导致公用经费及工资福利减少,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,2024年保持一致

(二)政府性基金预算。重庆市武隆区工业园区企业发展服务中心2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2024年保持一致

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算0万元,2024年保持一致。其中:因公出国(境)费用0万元,2024年保持一致;公务接待费0万元,2024年保持一致;公务用车运行维护费0万元,2024年保持一致;公务用车购置费0万元,2024年保持一致

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费18.31万元,比上年减少3.73元,主要原因为人员减少导致公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。2025政府采购预算总额0万元政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万其中一般公共预算拨款政府采购万0元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。本单位无项目资金预算安排

(四)国有资产占有使用情况。202412月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车0 辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:郑丽联系方式:023-77726108

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