重庆市武隆区供销合作社联合社
首页 | 政务公开 | 渝快办

部门街镇

您当前的位置: 首页 > 供销合作社 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算决算 > 决算公开

[ 索引号 ] 125002320086913012/2021-00009 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区供销合作社
[ 成文日期 ] 2021-08-27 [ 发布日期 ] 2021-08-27

重庆市武隆区供销合作社联合社2020年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府有关农村经济工作和社会发展特别是农村合作经济发展的方针政策。

2.研究拟订全区供销合作社的发展战略和发展规划,负责全区供销合作社的改革和发展。

3.研究全区供销合作社经济运行中的重大问题,及时向区委、区政府提出政策性建议,维护供销合作社的合法权益。

4.根据区政府授权,对重要农业生产资料、农副产品及再生资源等经营进行组织、协调和管理,负责指导全区供销合作社系统做好化肥储备和供应工作。

5.负责推进全区农村合作经济组织发展;指导系统推动发展各类专业合作社;加强农村综合服务体系建设,开拓培育城乡市场;推动农村合作金融的服务建设;指导推动农村电子商务发展;参与农业产业化经营工作;参与推动农村现代流通服务网络建设;指导系统行业协会建设;组织开展对农村合作经济组织人员的培训工作。

6.深化社有企业改革,建立完善现代企业制度;依法管理营运本级社有资产,监督社有资产保值增值;指导社有出资企业改革发展;对社有出资企业行使出资人职责;对社有资产管理进行指导监督。

7.协调与政府部门、社会组织的关系,指导主管社团的业务工作及成员社的业务活动。

8.加强供销合作社联合社自身建设,指导乡镇恢复重建基层供销社、创建示范社,改善经营管理,协调成员社之间的关系,发挥供销合作社联合发展优势。

9.承担全区烟花爆竹安全经营管理和烟花爆竹市场有序供应的责任;负责全区烟花爆竹统一归口经营管理,承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作。

10.承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

(二)机构设置

办公室,负责机关的综合协调工作等;组织人事科,负责系统党建工作等;合作指导科,负责全区供销合作社经济发展与改革及战略规划,指导系统的改革发展工作等;企业管理科,负责社有企业经营管理工作,为农社会化服务工作等;科技信息科,负责组织实施系统信息化建设(网络运营维护)等;应急管理科,  负责全区烟花爆竹统一归口经营管理工作,承担全区烟花爆竹专营管理的日常工作等;财务审计科,负责系统财务会计工作和各类资金的管理、使用和监督等;监事会办公室,负责监事会日常工作等;机关党组织按规定设置,负责机关党的建设工作。

(三)单位构成

2020年本单位无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本部门2020年度收入总计1196.98万元,支出总计1196.98万元。与2019年决算数相比,收支增加177.8万元,增长17.4%,主要原因是项目增加(“三社”融合发展市级补助资金增加)。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2020年度收入合计993.63万元,较上年决算增加24.45万元,增长2.5%。其中:财政拨款收入993.63万元,占100%;年初结转和结余203.36万元。

3.支出情况。本部门2020年度支出合计1159.09万元,较上年决算数增加343.26万元,增长42.1%。原因是2019年结转项目增加支出。其中:基本支出411.8万元,占35.5%;项目支出747.28万元,占64.5%

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余37.90万元,较上年决算数减少165.46万元,下降81.4%,主要原因是2019年市级贫困区县发展项目结转203.36万元,2020年“三社”融合发展资金37.9万元,于2021年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1,196.98万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加177.80万元,增长17.4%。主要原因一是增资调资及公用、绩效目标奖,健康休养费等;二是增加项目资金,“三社”融合发展市级资金及废弃农膜市级补助、星级农村综合服务社补助。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。本部门2020年度财政拨款收入993.63万元,较上年决算数增加24.45万元,增加2.5%。主要原因是项目增加(“三社”融合发展市级补助资金增加)。较年初预算数增加177.80万元,增长21.8%。主要原因一是增资调资及公用、绩效目标奖,健康休养费等;二是增加项目资金“三社”融合发展市级资金及废弃农膜市级补助、星级农村综合服务社补助。此外,年初财政拨款结转和结余203.36万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,159.09万元,较上年决算数增加343.26万元,增长42.1%。主要原因是项目增加(“三社”融合发展市级补助资金增加)。较年初预算数增加343.26万元,增长42.1%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用市级专项资金及以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

3. 结转和结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余37.90万元,较上年决算数减少165.46万元,下降81.4%。主要原因是2019年市级贫困区县发展项目结转203.36万元,2020年“三社”融合发展资金37.9万元,于2021年支付。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出82.52万元,占7.1%,较年初预算数减少9.43万元,下降10.3%,主要原因为单位退休人员2020年病故死亡减少2人,在职1人转为退休减少社保基数支出。

2)卫生健康支出19.14万元,占1.7%,较年初预算数减少4.58万元,下降19.3%,主要原因是2020年在职1人转为退休减少人员医疗、社保费等支出。

3)节能环保支出161.00万元,占13.9%,较年初预算数增加107.75万元,增长202.3%,主要原因是该项目为废弃农膜回收加工利用,市级直接下达追加专项资金。

4)农林水支出551.08万元,占47.5%,较年初预算数增加354.44万元,增长180.2%,主要原因是2019年贫困区县供销组织发展资金剩余部分于2020年支付使用。

5)商业服务业等支出327.46万元,占28.3%,较年初预算数减少106.85万元,下降24.6%,主要原因是2020年在职职工1人转为退休,其中工资调资、养老保险、职业年金、遗属补助等基数减少。

6)住房保障支出17.88万元,占1.5%,较年初预算数增加1.93万元,增长12.1%,主要原因是调整住房公积金基数增加。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出411.8万元。其中:人员经费317.1万元,较上年减少1.39万元,下降0.4%,主要原因是2020年在职1人转为退休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费94.71万元,较上年减少3.56万元,下降3.6%,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费、水费、网络费、公务接待、公车费用、公车补贴等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明  

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计3.92万元,较年初预算数减少3.38万元,下降46.3%,较上年支出数减少0.51万元,下降11.5%。其中公务车运行维护费2.96万元,公务接待费0.96万元,因公出国(境)费0.00万元。“三公”经费比去年减少0.51万元,减少11.5%。一是我部门今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。三是较上年,我单位领导因公出国(境)活动未发生经费。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本年没有参加此类学习;公务车购置费0.00万元,公务车运行维护费2.96万元,较年初预算数减少1.54万元,下降34.2%,公务车运行维护费减少0.46万元,减少13.5%2018年起,全面实行公务车改革,只保留一辆公务用车,而开展供销组织发展“三社”融合下乡调研等工作减少了公务车运行维护费。

公务接待费0.96万元,费用支出较年初预算数减少1.84万元,下降65.7%,较上年支出数减少0.04万元,下降4%,主要原因是其他单位相关部门检查指导工作发生的接待支出减少。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待10批次,122人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费78.80元,车辆购置费0.00万元,车均维护费2.96万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出94.71万元,机关运行经费主要用于开支邮电费、差旅费、公车补贴、伙食费等。机关运行经费较2019年减少3.53万元,减少3.6%,主要原因是本着贯彻落实《关于实施政府过紧日子十六条举措进一步深化财政管理改革的通知》,公用经费减少,主要用于办公费、印刷费、电费、水费、网络费等。

本年度会议费支出1.61万元,较上年决算数减少1.10万元,下降40.6%,主要原因是参加市内外会议减少;本年度培训费支出 8.97万元,较上年决算数增加4.40万元,增长96.3%,主要原因是2020年本级预算全区农民专业合作社培训项目经费增加。

(二)国有资产占用情况说明。截至20201231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,单价28万元。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额156万元,其中:政府采购货物支出156万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于渝兆农贸市场采购消防通风系统、冷藏监控系统等。  

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位对13个项目开展了绩效自评,均以填报目标自评表形式开展自评13项,涉及资金781.83万元,其中市级项目9个,本级项目4个。未委托第三方形式开展绩效自评。从总体评价情况来看,13个项目完成了年初计划项目任务,自评中本级4个项目均达到“优”的标准。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度项目资金绩效自评表  

项目名称

2020年开展免费代理记账

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区供销合作社联合社

实施单位

重庆市武隆区农民合作社服务中心有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

25.2

25.2

25.2

100

10

10

其中:当年财政拨款

25.2

25.2

25.2

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

通过三家合作协议购买服务的方式,为140家农民专业合作社提供代理记账服务

通过三家合作协议购买服务的方式,2020年已完成为192家农民专业合作社提供代理记账服务

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施

产出指标

数量指标

代理记账数量

140

=192

20

100%

20


质量指标

202012月前完成考核验收

92%合格率

=95%

10

100%

10


成本指标

代理记账每家每年1800元补助

1800/

=1300//

20

100%

20


效益指标

经济效益

节约每家专业合作社的支出

1800/

=1800

20

100%

20


社会效益

受补助专业合作社带动周边个体户

30

=40

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

代理记账的专业合作社的满意度

96%满意度

=98%

10

100%

10


说明

无。

联系人:石莉芳


联系电话:77820199



2020年度项目资金绩效自评表  

项目名称

2020年农民专业合作社发展、管理、培训经费

总分

100

等级


主管部门

重庆市武隆区供销合作社联合社

实施单位

重庆市武隆区农民合作社服务中心有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

分值


年度资金总额

6

6

6

100

10


其中:当年财政拨款

6

6

6

100

-


上年结转资金





-


其他资金





-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

举办全区“农民专业合作社业务培训会”一期两天,拟培训150人,包括伙食、住宿、资料费等

202010月完成为期两天的培训,培训农民专业合作社负责人及乡镇农服中心业务人员等180余人

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分


产出指标

数量指标

培训人数

150

=180

20

100%

20


质量指标

培训人员参会合格率

92%合格率

=95%

10

100%

10


时效指标

202012月前完成培训,为期两天

2

=2

10

100%

10


成本指标

培训食宿资料等

200//

=180//

10

100%

10


效益指标

经济效益

培训参会专业合作社增加业务发展

1500/

=1800/

20

100%

20


社会效益

培训专业合作社带动周边个体户

100

=150

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

培训参会人员满意度

96%满意度

=98%

10

100%

10


说明

无。

联系人:石莉芳


联系电话:77820199



2020年度项目资金绩效自评表  

项目名称

红豆农贸市场公厕免费开放补助

总分

100

等级


主管部门

重庆市武隆区供销合作社联合社

实施单位

重庆市武隆区供销社经济开发公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

分值


年度资金总额

4

4

4

100

10


其中:当年财政拨款

4

4

4

100

-


上年结转资金





-


其他资金





-


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

红豆农贸市场对外免费开放,每年实际支出各项费用4万元,其中:卫生保洁和管理费2万元/年,水电费0.8万元/年,设施维护费0.7万元/年,下水管网及化粪池清理0.5万元;每月开展,维护公厕正常使用。

每月开展,维护公厕正常使用,维修维护红豆农贸市场日常管理,解决10万人次以上的入厕问题。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分


产出指标

数量指标

每年解决入厕人数

10万人次

=35万人次

20

100%

20


质量指标

保证公厕的正常使用

92%合格率

=95%

10

100%

10


时效指标

每月每天开展维护公厕,每年解决入厕问题

365

=365

10

100%

10


成本指标

聘请员工每月每天冲洗维护厕所清洁,不定期处理下水道等

4万元/

=6万元/

10

100%

10


效益指标

社会效益

每年累计解决35万人次入厕需求

达标

达标

10

100%

10


生态效益

市政环保考核指标

达标

达标

10

100%

10


可持续影响指标

市场经营户和社会群众入厕需求

达标

达标

10

100%

10


满意度指标

服务对象满意度

入厕群众对厕所清洁管理的满意度

96%满意度

=98%

10

100%

10


说明

无。

联系人:

石莉芳




联系电话:77820199


2020年度项目资金绩效自评表

项目名称

“产销对接补助”项目资金

总分

100

等级

主管部门

重庆市武隆区供销合作社联合社

实施单位

重庆市武隆区电商运营服务有限公司

项目资金(万元)


年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

执行率(B/A,%)

分值

得分

年度资金总额

8.2734

8.2734

8.2734

100

10

10

其中:当年财政拨款

8.2734

8.2734

8.2734

100

-

-

上年结转资金





-

-

其他资金





-

-

年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

疫情防控期间积极响应区委、区政府号召,构建绿色安全的线上购物通道,做好供给配送服务工作,优化调整“寻味武隆”线上平台,做好疫情防控期间保供配送工作,打通无接触绿色通道。

2020年疫情防控期间,面向区内优质电商企业、乡镇电商网点全面开放免费入驻到寻味武隆平台,2020年通过线上实现销售500万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

全年完成值

分值

得分系数

得分

偏离绩效目标原因及下一步改进措施


质量指标

产销产品质量合格

92%合格率

=98%

20

100%

20


时效指标

打造平台长期使用

长期

持续使用

20

100%

20


成本指标

线上平台做好配送等费用

5万元/

=8.2734万元/

10

100%

10


效益指标

经济效益

增加年度销售额

200万元

=500万元

10

100%

10


社会效益

完成线上公共平台

1

=1

10

100%

10


生态效益

线上线下交易0污染

达标

达标

5

100%

5


可持续影响指标

一体化服务长期带动农产品销售

可持续

可持续

5

100%

5


满意度指标

服务对象满意度

服务客户满意度

95%

=98%

10

100%

10


说明

无。

联系人:

石莉芳


联系电话:77820199



    2.绩效自评报告或案例

本部门2020年没有委托第三方开展绩效自评的项目

(三)重点绩效评价结果

本部门2020年无重点绩效评价项目

六、专业名词解释 

(一)财政拨款收入。指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入。指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入。指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额。指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年末结转和结余。指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(八)项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)经营支出。指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)“三公”经费。指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十一)机关运行经费。为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77821766


附件:2020年区供销合作社部门决算公开表.xls

扫一扫在手机打开当前页

国务院部门网站

地方政府网站

市政府部门网站

区(县)政府网站

武隆区部门街镇网站

其他网站