一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规,研究制定本区公安工作的规章、制度和措施,部署全区公安工作。
2.研究改革开放和社会主义市场经济运行中公安工作的新情况、新问题,动态掌握信息,分析预测敌情、政情和社会治安方面的情况,为区委、区政府和上级公安机关提供信息与对策。
3.规划和组织实施全区公安队伍正规化建设以及民警教育训练、人员培训和公安宣传等工作,拟定有关方案和措施,并检查监督落实情况;按规定权限管理干部。
4.预防、制止和侦查危害国家安全、破坏社会秩序的刑事案件,处置严重危害社会治安的重大治安事件,查处治安案件。
5.负责全区公安机关的行政诉讼、行政复议和公安法治建设,维护社会治安秩序。
6.依法管理全区社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、管制刀具和易燃、易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业、文化娱乐场所;出境入境和外国人在本区居留、旅行的有关管理活动;管理集会、游行、示威活动。
7.组织、实施火灾预防和扑救工作,实施消防监督。
8.负责公安警卫工作,组织实施对重要警卫对象和目标的安全警卫。
9.对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑法,对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。
10.监督管理计算机及公共信息网络的安全工作。
11.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
12.规划组织全区公安装备现代化建设,做好后勤保障工作。
13.履行环境保护和安全生产监管等相关职责。
14.指导林业公安部门的业务工作。
15.法律、法规规定的其他职责。
16.承办区委、区政府和市公安局交办的其他事项。
(二)机构设置
根据上述职责,重庆市武隆区公安局设内设机构18个,监管场所2个,派出机构28个:
内设机构(18个)
1.警令处(群众工作科)。
2.政治处。
3.警务保障处。
4.指挥中心。
5.警务督察支队(审计室)。
6.刑事侦查支队。刑事侦查支队下设综合大队、一大队、二大队(重案大队)、三大队(侵财大队)、四大队(情报大队)、五大队(便衣侦查大队)、刑事科学技术室、合成作战办等8个队室。
7.治安管理支队(行政许可科)。治安管理支队(行政许可科)下设综合大队、一大队、二大队等3个大队。
8.警卫处。
9.校园安全保卫支队。
10.经济犯罪侦查支队。
11.法制支队(案件管理中心)。
12.禁毒支队(禁毒办)。
13.出入境管理支队。
14.国内安全保卫支队。
15.情报信息中心。
16.网络安全保卫支队(网络与信息安全信息通报中心)。
17.交通巡逻警察支队。交通巡逻警察支队下设综合大队、秩序大队、事故大队、车管所、城区大队、仙女山大队、火炉大队、江口大队、白马大队、平桥大队等10个队所。
18.特警支队。
监管场所(2个)
1.看守所。
2.拘留所。
公安派出机构(28个)
全区共设置28个派出所:芙蓉水陆派出所、凤山水陆派出所、仙女山派出所、江口水陆派出所、白马水陆派出所、羊角水陆派出所、鸭江派出所、平桥派出所、长坝派出所、火炉派出所、桐梓派出所、和顺派出所、双河派出所、土坎派出所、黄莺派出所、石桥派出所、浩口派出所、文复派出所、大洞河派出所、庙垭派出所、白云派出所、土地派出所、接龙派出所、后坪派出所、沧沟派出所、凤来派出所、赵家派出所、白马山治安派出所。
(三)单位构成
本部门2020年度无纳入决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计18,237.01万元,支出总计18,237.01万元。收支较上年决算数减少168.07万元、下降0.9%,主要原因是建设项目支出减少。
2.收入情况。2020年度收入合计17,879.01万元,较上年决算数减少372.94万元,下降2%,主要原因是建设项目预算收入减少。其中:财政拨款收入17,879.01万元,占100%。此外,使用年初结转和结余358万元。
3.支出情况。2020年度支出合计17,287.01万元,较上年决算数减少743.57万元,下降4.1%,主要原因是建设项目支出减少。其中:基本支出 11,181.04万元,占64.7%;项目支出6,105.97万元,占35.3%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余950万元,较上年决算数增加575.5万元,增长153.7%,主要原因是2020年结转上级转移支付资金950万元,金额较大。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计18,237.01万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少168.07万元,下降0.9%。主要原因是建设项目资金收入、支出比2019年减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入17,879.01万元,较上年决算数减少372.94万元,下降2.0%。主要原因是建设项目资金收入比2019年减少。较年初预算数增加4,017.45万元,增长29.0%。主要原因是年中追加安排建设项目类债券资金1400万元、2020年转移支付资金950万元、人民警察值勤岗位津贴及人民警察法定工作日之外加班补贴847万元、以及森林公安调入增加费用等。此外,年初财政拨款结转和结余358万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出17,287.01万元,较上年决算数减少743.57万元,下降4.1%。主要原因是建设项目支出减少。较年初预算数增加3,425.45万元,增长24.7%。主要原因是追加安排的建设项目类债券资金1400万元、2020年转移支付950万元、人民警察值勤岗位津贴及人民警察法定工作日之外加班补贴847万元、以及森林公安调入增加费用等支出。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余950万元,较上年决算数增加575.5万元,增长153.7%,主要原因是2020年结转上级转移支付资金950万元,金额较大。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)公共安全支出14,963.73万元,占86.6%,较年初预算数增加3,216.88万元,增长27.4%,主要原因是主要原因是年中追加安排建设项目类债券资金1400万元、2020年转移支付资金950万元、人民警察值勤岗位津贴及人民警察法定工作日之外加班补贴847万元、以及森林公安调入增加费用等。
(2)社会保障与就业支出1,323.19万元,占7.7%,较年初预算数增加160.4万元,增长13.8%,主要原因是增加人员增加费用。
(3)卫生健康支出512.9万元,占3.0%,较年初预算数增加23.69万元,增长4.8%,主要原因是增加人员增加费用。
(4)住房保障支出487.19万元,占2.8%,较年初预算数增加24.48万元,增长5.3%,主要原因是增加人员增加费用。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出11,181.05万元。其中:人员经费9,852.87万元,较上年决算数增加432.97万元,增长4.6%,主要原因是森林公安调入增加人员费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费1,328.18万元,较上年决算数减少214.78万元,下降13.9%,主要原因是新冠疫情导致部分开支减少。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物管费、公务车辆运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计449.32万元,较年初预算数减少13.18万元,下降2.8%,主要原因是厉行节约,从严控制。 较上年支出数减少91.31万 元,下降16.9%,主要原因是更新购置执法执勤用车减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。与年初预算数一致,与上年一致。本单位2020年度未发生因公出国(境)支出。
公务车购置费34.11万元,主要用于执法执勤车辆更新购置。费用支出较年初预算数减少0.89万元,下降2.5%,主要原因是采购节约费用。较上年支出数减少79.90万元,下降70.1%,主要原因是上年更新购置了6辆执法执勤用车,今年只更新购置了1辆执法执勤用车。
公务车运行维护费409.01万元,主要用于执法执勤、办案、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.49万元,下降0.1%,主要原因是厉行节约,从严控制。较上年支出数减少11.96万元,下降2.8%,主要原因是厉行节约,从严控制。
公务接待费6.2万元,主要用于接待国内其他省市、市内其他区县部门到我单位调研、办案等业务工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.8万元,下降65.6%,主要原因是厉行节约,从严控制。较上年支出数增加0.55万元,增长9.7%,主要原因是政法委扫黑除恶督导检查等接待费增加。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为94辆;国内公务接待254批次762人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费81.32元,车均购置费34.11万元,车均维护费4.35万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出1,328.18万元,机关运行经费主要用于开支公费、水费、电费、邮电费、差旅费、物管费、公务车辆运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少214.78万元,下降13.9%,主要原因是新冠疫情导致部分开支减少。
本年度会议费支出0.74万元,较上年决算数减少0.32万元,下降30.2%,主要原因是新冠疫情导致会议减少开支减少。本年度培训费支出 42.91万元,较上年决算数减少44.62万元,下降51.0%,主要原因是新冠疫情导致培训减少开支减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆94辆,其中执法执勤用车71辆,特种专业技术用车23辆。单价50万元(含)以上通用设备2台(套),单价100万元(含)以上专用设备6台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额303.78万元,其中:政府采购货物支出302.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.40万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0.0%。主要用于采购网络租赁费、派出所基建、公安执法执勤技术类专用设备以及日常办公设备等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况(必须公开内容)
根据预算绩效管理要求,本部门对23个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评23项,涉及资金3960.43万元;从评价情况来看,2020年度所有项目绩效资金全部及时安排到位,并按项目建设要求和进度全部落实到位,较好地完成了设定的工作任务,各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的100%,圆满的完成了各项项目资金的绩效目标。各个项目绩效评价结果均为优。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
交通安全宣传费用 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
重庆市武隆区公安局 |
实施单位 |
重庆市武隆区公安局 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
100 |
10 |
10 | |||
其中:当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
100 |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
通过制作交通安全宣传资料等,维护交通秩序,提高道路交通能力,保护国家集体的财产安全,保障人民群众的生命和财产安全。 |
2020年通过制作交通安全宣传资料20万份、交通标识标志牌150块、200条横幅、50块宣传展板等,开展交通安全宣传教育,全区交通秩序良好,道路交通能力提高,保护了国家集体的财产安全,保障了人民群众的生命和财产安全,提高了人民群众满意度。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
交通安全宣传资料 |
≥20万份 |
=20万份 |
10 |
100% |
10 |
||
交通标识标志牌 |
≥150块 |
=150块 |
5 |
100% |
5 |
||||
印制法律文书 |
≥15万份 |
=15万份 |
5 |
100% |
5 |
||||
宣传横幅 |
≥200条 |
=200条 |
5 |
100% |
5 |
||||
交通安全宣传影像资料光盘 |
≥50张 |
=50张 |
5 |
100% |
5 |
||||
交通安全宣传展板 |
≥50块 |
=50块 |
10 |
100% |
10 |
||||
质量指标 |
|||||||||
时效指标 |
|||||||||
成本指标 |
宣传资料印制费 |
≥4万元 |
=4万元 |
5 |
100% |
5 |
|||
成本指标 |
法律文书印制费 |
≥3万元 |
=3万元 |
5 |
100% |
5 |
|||
效益指标 |
经济效益 |
||||||||
社会效益 |
人民群众安全感 |
≥95% |
=99% |
15 |
100% |
15 |
|||
生态效益 |
|||||||||
可持续影响指标 |
执法公信力 |
≥95 |
=97.65 |
15 |
100% |
15 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
=97.86% |
10 |
100% |
10 |
||
说明 |
无。 |
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
禁毒专项经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
重庆市武隆区公安局 |
实施单位 |
重庆市武隆区公安局 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
100% |
10 |
10 | |||
其中:当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
100% |
- |
- | |||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- | |||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- | |||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
通过开展禁毒宣传、发放宣传资料、制作禁毒教材等形式,实现对在校学生毒品预防教育的全覆盖,进一步提高广大人民群众识毒、防毒、拒毒的能力,增强人民群众与毒品违法犯罪活动进行斗争的意识;严防吸毒人员脱管失控,杜绝吸毒人员肇事肇祸;进一步净化社会环境,严防非法种毒现象的发生,杜绝毒品违法犯罪活动在旅馆、歌舞娱乐场所蔓延。使全区形成良好的禁毒氛围。同时保障区禁毒办的日常办公运转。 |
2020年开展了禁毒专项宣30次、发放宣传资料10万份、制作禁毒教材1.5万份,实现了对在校学生毒品预防教育的全覆盖,进一步提高广大人民群众识毒、防毒、拒毒的能力,增强人民群众与毒品违法犯罪活动进行斗争的意识;未出现吸毒人员肇事肇祸;进一步净化了社会环境,未发生非法种毒现象,全区形成良好的禁毒氛围。区禁毒办的日常办公正常运转。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
开展禁毒专项宣传次数 |
≥30次 |
=30次 |
10 |
100% |
10 |
||
数量指标 |
制作宣传资料 |
≥10万份 |
=10万份 |
5 |
100% |
5 |
|||
数量指标 |
禁种铲毒踏查次数 |
≥500次 |
=500次 |
5 |
100% |
5 |
|||
数量指标 |
采购检测器材 |
≥2万份 |
=2万份 |
5 |
100% |
5 |
|||
数量指标 |
制作专题教材 |
≥1.5万份 |
=1.5万份 |
5 |
100% |
5 |
|||
质量指标 |
吸毒人员脱管失控率 |
≤5% |
=5% |
5 |
100% |
5 |
|||
成本指标 |
宣传费用 |
≥12万元 |
=12万元 |
5 |
100% |
5 |
|||
成本指标 |
检测器材费用 |
≥6万元 |
=6万元 |
5 |
100% |
5 |
|||
成本指标 |
专题教材制作费用 |
≥10万元 |
=10万元 |
5 |
100% |
5 |
|||
效益指标 |
经济效益 |
||||||||
社会效益 |
人民群众安全感 |
≥95% |
=99% |
15 |
100% |
15 |
|||
生态效益 |
|||||||||
可持续影响指标 |
执法公信力 |
≥95 |
=97.65 |
15 |
100% |
15 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
=97.86% |
10 |
100% |
10 |
||
说明 |
无。 |
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
监管场所外派医疗服务费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
武隆区公安局 |
实施单位 |
重庆市武隆区公安局 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
76 |
76 |
76 |
100 |
10 |
10 | |||
其中:当年财政拨款 |
76 |
76 |
76 |
100 |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
通过采购医疗服务,进一步提升看守所医疗卫生工作的规范化、标准化、专业化水平,切实保障在押人员合法权益。 |
2020年通过医疗服务采购,全面实现公安监管场所医疗卫生工作社会化,派遣医务人员及时医治生病受伤在押人员,未出现在押人员非正常死亡,在押人员就医率达100%,医治及时率100%,有效保障了在押人员合法权益。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
在押人员非正常死亡 |
=0人 |
=0人 |
30 |
100% |
30 |
||
质量指标 |
在押人员因病就医率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
时效指标 |
在押人员医治及时率 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||
成本指标 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益 |
||||||||
社会效益 |
人民群众安全感 |
≥95% |
=99% |
15 |
100% |
15 |
|||
生态效益 |
|||||||||
可持续影响指标 |
执法公信力 |
≥95 |
=97.65 |
15 |
100% |
15 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
=97.86% |
10 |
100% |
10 |
||
说明 |
无。 |
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
项目名称 |
武隆区应指工程运维费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
重庆市武隆区公安局 |
实施单位 |
重庆市武隆区公安局 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
650 |
650 |
650 |
100 |
10 |
10 | |||
其中:当年财政拨款 |
650 |
650 |
650 |
100 |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
保障我区应指工程涉及涉及系统正常运行,实现重点公共区域视频监控在线率95%,及时排除设备故障。提高社会安全防范,增强打击破案能力,增强人民群众安全感,建立社会视频防控网 |
2020年我区应指工程正常运转镜头数439个,重点公共区域视频监控在线率96%,设备故障得到及时排除。提高了社会安全防范,增强了打击破案能力,增强了人民群众安全感,达到了99%,建立起社会视频防控网。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
镜头正常运转数量 |
≥439个 |
=439个 |
10 |
100% |
10 |
||
质量指标 |
故障响应时间 |
≤15分钟 |
=14分钟 |
10 |
100% |
10 |
|||
质量指标 |
故障排除及时率 |
≥99% |
=99% |
10 |
100% |
10 |
|||
时效指标 |
在线率 |
≥95% |
=96% |
20 |
100% |
20 |
|||
成本指标 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益 |
||||||||
社会效益 |
人民群众安全感 |
≥95% |
=99% |
30 |
100% |
30 |
|||
生态效益 |
|||||||||
可持续影响指标 |
执法公信力 |
≥95 |
=97.65 |
15 |
100% |
15 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥95% |
=97.86% |
10 |
100% |
10 |
||
说明 |
无。 |
2.绩效自评报告或案例
本部门未有委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本部门无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费: 为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77712887;272581124@qq.com。
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