一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻落实大数据、人工智能、信息化领域相关法律法规规章,组织实施相关行业技术规范和标准。
2.组织实施全区大数据、人工智能、信息化发展战略,编制全区大数据、人工智能、信息化的发展规划和年度计划,拟订相关政策措施和评价体系并组织实施。
3.负责全区数据资源建设、管理,促进大数据政用、商用、民用。负责推进全区政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享。负责研究推进数据资源的流通交易。负责推进社会公共信息资源整合和应用。
4.负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济各领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。
5.负责推进全区信息化应用工作。协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调全区重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责,协调解决信息化建设中的重大问题。
6.负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。负责指导协调全区“数字重庆”云平台建设管理。协调推动下一代网络部署和规模化商用。
7.负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作。组织参与国际国内重大交流合作活动,指导开展区域化合作、 国际化经营,承办相关活动。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。指导相关行业协会、学会、联盟机构工作。
8.负责协调推进数据基础制度建设,统筹数据资源整合共享和开发利用,统筹推进数字重庆、数字社会规划和建设等。负责数字重庆建设工作的考核评估。
9.负责数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业等产业数字经济工作;协助抓好数字经济招商工作。
10.负责全区电子政务外网、视联网、电子政务云平台、区块链、物联感知网络等布局规划和建设。负责统筹推动渝快政、 渝快办等数字重庆一体化智能化公共数据平台建设。
11.完成区委和区政府交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市武隆区大数据应用发展管理局内设6个科室,分别是办公室、数字基建科、数据资源科、数字城市科、应用管理科、融合发展科。
(三)机构改革情况
我单位为2024年新增预算单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数792.38万元,其中:一般公共预算拨款792.38万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入较2024年增加792.38万元,主要是本单位为2024年新增部门预算单位,上年无年初预算收入数据。
(二)支出预算。2025年年初预算数792.38万元,其中:一般公共服务支出预算772.68万元,社会保障和就业支出预算9.65万元,卫生健康支出预算4.5万元,住房保障支出预算5.55万元。支出预算较2024年增加792.38万元,主要是本单位为2024年新增部门预算单位,上年无年初预算支出数据。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入792.38万元,一般公共预算财政拨款支出792.38万元,比2024年增加792.38万元。其中:基本支出 83.12万元,比2024年增加83.12万元,主要原因是本单位为2024年新增部门预算单位,上年无年初预算基本支出数据。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出709.26万元,比2024年增加709.26万元,主要原因是本单位为2024年新增部门预算单位,上年无年初项目预算支出数据。主要用于全区“数字重庆”云平台建设管理,全区电子政务外网、视联网、电子政务云平台、区块链、物联感知网络等布局规划和建设等重点工作。
(二)政府性基金预算。重庆市武隆区大数据应用发展管理局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算7万元,比2024年增加7万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年相比无增减;公务接待费3万元,比2024年增加3万元,主要原因是本单位为2024年新增部门预算单位,上年无年初预算公务接待费支出数据;公务用车运行维护费4万元,比2024年增加4万元,主要原因是本单位为2024年新增部门预算单位,上年无年初预算公务用车运行维护费支出数据;公务用车购置费0万元,与2024年相比无增减。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费17.05万元,比上年增加17.05万元,主要原因为本单位为2024年新增部门预算单位,上年无年初预算机关运行经费数据。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。重庆市武隆区大数据应用发展管理局2025年未安排政府采购预算。
(三)绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及当年财政拨款项目8个,金额709.26万元。
(四)国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2025年无一般公共预算安排购置车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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