• [ 索号 ]
  • 11500232008690368R/2025-00102
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-02
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-02
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区财政局
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区人民政府关于2025年区级预算调整方案的报告
日期:2025-09-02
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重庆市武隆区人民政府

关于2025年区级预算调整方案的

—2025826日在区十九届人大常委会第三十三次(扩大)会议上

区财政局局长代林海

主任,各位副主任,各位委员:

受区政府委托,现将2025年区级预算调整情况报告如下。

一、预算调整事项

市财政局下达我区2025年新增政府债务限额28.29亿元,其中一般债务1.94亿元、专项债务26.35亿元。为推进全区重点项目建设,促进经济社会持续健康发展,拟由区政府统筹安排用于基础设施建设、医疗卫生、交通、文化、公共安全、教育、新增土地储备等领域重点项目,以及用于高息债务置换和偿还到期债务、偿还拖欠企业账款等项目。

二、预算调整方案

(一)一般公共预算

区级收入预算总计调整为88.28亿元,较年初预算调增1.94亿元。其中:区本级收入预算39.8亿元,保持不变;转移性收入预算调整为48.49亿元,调增1.94亿元,全部为一般债务收入增加。

区级支出预算总计调整为88.28亿元,较年初预算调增1.94亿元。其中:区本级支出预算调整为75.79亿元,调增1.94亿元,主要是一般债券转贷收入安排的支出。

(二)政府性基金预算

区级收入预算总计调整为48.43亿元,较年初预算调增26.35亿元。其中:区本级收入预算10.8亿元,保持不变;转移性收入调整为37.63亿元,调增26.35亿元,全部为专项债务收入增加。

区级支出预算总计调整为48.43亿元,较年初预算调增26.35亿元。全部为专项债务转贷收入安排支出增加。

《2025年区级预算调整方案》连同以上报告,请一并审议。


武隆区2025年区级预算调整方案

20258


   

12025年区级一般公共预算收支调整预算表

22025年区级一般公共预算支出调整预算表

32025年区级政府性基金预算收支调整预算表

42025年区级政府性基金预算支出调整预算表

52025年新增政府一般债券资金拟安排建议表

62025年新增政府专项债券资金拟安排建议表

7:补充政府性基金财力新增专项债券拟安排建议表

8:用于解决拖欠企业账款的专项债券拟安排建议表


表1

2025年区级一般公共预算收支调整预算表

                                                                    单位:万元

预算数

调整数

调整预算

预算数

调整数

调整预算

863422

19400

882822

863422

19400

882822

本级收入合计

397953

397953

本级支出合计

738502

19400

757902

一、税收收入

117953

117953

一、一般公共服务支出

41980

41980

增值税

43359

43359

二、国防支出

1231

1231

企业所得税

14169

14169

三、公共安全支出

24995

3000

27995

个人所得税

18467

18467

四、教育支出

96380

96380

资源税

4715

4715

五、科学技术支出

4786

1500

6286

城市维护建设税

5366

5366

六、文化旅游体育与传媒支出

19334

240

19574

房产税

4564

4564

七、社会保障和就业支出

70688

70688

印花税

1900

1900

八、卫生健康支出

38913

2600

41513

城镇土地使用税

5966

5966

九、节能环保支出

35027

35027

土地增值税

6618

6618

十、城乡社区支出

26918

10000

36918

耕地占用税

4107

4107

十一、农林水支出

117504

117504

契税

5733

5733

十二、交通运输支出

64995

2060

67055

烟叶税

2570

2570

十三、资源勘探工业信息等支出

4769

4769

环保税

134

134

十四、商业服务业等支出

3296

3296

水资源税

285

285

十五、金融支出

352

352

十六、自然资源海洋气象等支出

6834

6834

二、非税收入

280000

280000

十七、住房保障支出

35374

35374

专项收入

2850

2850

十八、粮油物资储备支出

511

511

行政事业性收费收入

2603

2603

十九、灾害防治及应急管理支出

16671

16671

罚没收入

5673

5673

二十、其他支出

101539

101539

国有资源(资产)有偿使用收入

268830

268830

二十一、债务付息支出

18400

18400

政府住房基金收入

二十二、债务发行费用支出

5

5

其他收入

44

二十三、预备费

8000

8000

转移性收入合计

465469

19400

484869

转移性支出合计

124920

124920

一、上级补助收入

204747

204747

一、上解上级支出

12689

12689

二、调入预算稳定调节基金

78953

78953

二、补助乡镇支出

36631

36631

三、调入资金

48000

48000

三、债务还本支出

75600

75600

四、债务转贷收入

68040

19400

87440

地方政府债券还本支出(再融资)

68040

68040

地方政府债券转贷收入(新增)

68040

19400

87440

地方政府债券还本支出(本级财力)

7560

7560

地方政府债券转贷收入(再融资)

65729

65729

四、结转下年

五、上年结转

注:1.本表直观反映2025年一般公共预算收入与支出的平衡关系。

    2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。


表2

2025年一般公共预算本级支出调整预算表

                                                                    单位:万元

预算数

调整数

调整预算数

本级支出合计

738502

19400

757902

三、公共安全支出

24995

3000

27995

公安

22,242

3000

25242

一般行政管理事务

622

1000

1622

信息化建设

3,637

2000

5637

五、科学技术支出

4786

1500

6286

技术研究与开发

4,064

1500

5564

其他技术研究与开发支出

4000

1500

5500

六、文化旅游体育与传媒支出

19334

240

19574

文物

1,011

240

1251

其他文物支出

316

240

556

八、卫生健康支出

38913

2600

41513

公立医院

4,074

2400

6474

中医(民族)医院

2,892

2400

5292

基层医疗卫生机构

8,131

200

8331

乡镇卫生院

7,226

200

7426

十、城乡社区支出

26918

10000

36918

城乡社区公共设施

12,451

10000

22451

其他城乡社区公共设施支出

12,301

10000

22301

十二、交通运输支出

64995

2060

67055

公路水路运输

59,857

2060

61917

公路建设

33,491

2060

35551

注:本表反映2025年一般公共预算本级支出调整情况,按预算法要求细化到功能分类项级科目。


表3

2025年区级政府性基金预算收支调整预算表

单位:万元

预算数

调整数

调整预算

预算数

调整数

调整预算

220785

263500

484285

220785

263500

484285

本级收入合计

108000

108000

本级支出合计

131829

263500

395329

一、国有土地收益基金收入

1200

1200

一、文化旅游体育与传媒支出

200

200

二、农业土地开发资金收入

196

196

二、城乡社区支出

29455

29455

三、国有土地使用权出让收入

98604

98604

三、农林水支出

10278

10278

四、城市基础设施配套费收入

4000

4000

四、交通运输支出

1

1

五、污水处理费收入

500

500

五、住房保障支出

615

615

六、专项债务对应项目专项收入

3500

3500

六、其他支出

67777

97800

165577

其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

63159

97800

160959

七、债务还本支出

165700

165700

其中:其他政府性基金债务还本支出

165700

165700

八、债务付息支出

23500

23500

九、债务发行费用支出

3

3

转移性收入合计

112785

263500

376285

转移性支出合计

88956

88956

一、上级补助收入

5742

5742

一、上解上级支出

8356

8356

二、上年结转

78063

78063

二、补助乡镇支出

三、债务转贷收入

28980

292480

三、调出资金

43000

43000

地方政府债券转贷收入(新增)

263500

263500

四、债务还本支出

37600

37600

地方政府债券转贷收入(再融资)

28980

28980

地方政府债券还本支出(再融资)

28980

28980

地方政府债券还本支出(本级财力)

8620

8620

五、结转下年

注:1.本表直观反映2025年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。

    2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。


表4

2025年区级政府性基金预算本级支出调整预算表

单位:万元

支出

预算数

调整数

调整预算数

本级支出合计

131829

263500

395329

六、其他支出

67777

97800

165577

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

63159

97800

160959

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

63159

97800

160959

七、债务还本支出

165700

165700

地方政府专项债务还本支出

165700

165700

其他政府性基金债务还本支出

165700

165700

注:本表反映2025年政府性基金预算本级支出调整情况,按预算法要求细化到功能分类项级科目。


表5

武隆区2025年新增政府一般债券资金拟安排建议表

单位:亿元

序号

项目单位

项目名称

投向领域

拟安排建议

合计

1.94

1

区公安局

雪亮工程及其他信息化项目、派出所建设项目

公共安全

0.3

2

区科技局

重庆武隆能源装备安全野外科学观测研究站项目

新型基础设施

0.15

3

区交通运输委

G65包茂高速K1715处滑坡处置工程

交通

0.21

4

区交通运输委

高铁南站站房及配套基础设施建设

交通

0.93

5

区文化旅游委

四川红军第二路游击队司令部政治部旧址修缮项目

文化

0.02

6

区卫生健康委

武隆区中医院门诊住院综合楼项目

医疗卫生

0.24

7

区卫生健康委

武隆区仙女山医疗服务提升项目

医疗卫生

0.02

8

区住房城乡建委

广场、桥梁、城区道路、人行道等

市政建设

0.07


表6

2025年新增政府专项债券资金拟安排建议表

单位:亿元

序号

项目单位

项目名称

拟安排建议

合计

9.78

1

区城市发展(集团)公司

新建重庆至黔江铁路武隆段配套基础设施建设项目

3

2

区城市发展(集团)公司

武隆区棉花坝片区城中村改造项目

0.48

3

区城市发展(集团)公司

武隆区柏杨村大屋基片区城中村改造项目

1.2

4

区卫生健康委

武隆区人民医院内科综合楼建设项目

2

5

区教委

武隆区职业教育现代化建设项目

0.4

6

区城乡规划和土地储备中心

白马山片区新增储备项目

2.27

7

区城乡规划和土地储备中心

仙女山片区新增储备项目

0.43


表7

补充政府性基金财力新增专项债券拟安排建议表

                                               单位:亿元

序号

债务单位

债务名称

拟安排建议

全区合计

15.77

1

仙女山新区开发有限公司

武隆县仙女山镇道路及管网升级改造工程

1.18

2

仙女山新区开发有限公司

武隆县仙女山镇整体城镇化西部片区建设项目

1.2

3

畅安交通工程公司

S429线武隆县白马至鸭江段路面改造工程

0.04

4

畅安交通工程公司

武隆县农村村组道路建设项目(一期)

0.91

7

工业发展集团公司

易地扶贫搬迁

0.63

8

工业发展集团公司

武隆生态工业园白马组(一期)建设项目

1.26

9

工业发展集团公司

武隆生态工业园--长坝组团基础设施建设项目

0.02

11

工业发展集团公司

重庆港武隆港区白马作业区货运码头工程

1.52

12

工业发展集团公司

哈尔滨银行贷款3.5亿元

2.3

15

水务(集团)公司

大河沟水库

0.06

16

水务(集团)公司

武隆县核桃水库

0.08

17

水务(集团)公司

工商银行置换渤海国际信托股份有限公司信托贷款

0.25

18

建设投资集团公司

武隆县羊角镇危岩滑坡避险搬迁新址土地整治项目

0.38

19

建设投资集团公司

乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程(南岸)

0.54

20

建设投资集团公司

武隆县第一中学校建设项目一期工程

0.38

21

建设投资集团公司

武隆县改善农村人居环境项目(仙女山、火炉片区)

2.23

22

建设投资集团公司

乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程(北岸乌江二桥至乌江大桥段)

0.25

23

建设投资集团公司

乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程(南岸)

0.51

24

建设投资集团公司

乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程(北岸乌江二桥至乌江大桥段)

0.36

25

建设投资集团公司

乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程(北岸二桥至乌江大桥段)

0.25

26

建设投资集团公司

武隆县羊角镇独立工矿区基础设施建设项目

0.7

27

建设投资集团公司

武隆县巷口片区水环境综合整治工程

0.2

28

建设投资集团公司

武隆县城市棚户区改造项目(一期、二期)

0.18

29

建设投资集团公司

武隆县城市棚户区改造项目(江南片区)

0.34


表8

用于解决拖欠企业账款的专项债券拟安排建议表

                                                                      单位:万元

序号

单位

拟安排建议

总计

8000

1

区教育委员会

1212.07

2

区公安局

47.22

3

区融媒体中心

12

4

区规划自然资源局

13.05

5

区住房城乡建委

1367.8

6

区生态环境局

405.01

7

区交通委员会

72.58

8

区仙管委

237.26

9

区水利局

71.93

10

区林业局

50

11

区卫生健康委

327.74

12

赵家乡

77.69

13

长坝镇

134.98

14

羊角街道

49.91

15

鸭江镇

77.9

16

文复乡

75.92

17

土地乡

204.21

18

桐梓镇

86.13

19

双河镇

115.85

20

石桥乡

167.99

21

仙女山街道

171.63

22

芙蓉街道

211.94

23

凤山街道

279.58

24

平桥镇

94.64

25

庙垭乡

146.86

26

接龙乡

174.7

27

江口镇

162.78

28

火炉镇

288

29

黄莺乡

197.9

30

后坪乡

282.17

31

和顺镇

203.79

32

凤来镇

318.63

33

大洞河乡

163.36

34

沧沟乡

268.37

35

白云乡

84.56

36

白马镇

52.82

37

浩口乡

91.04


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