关于2025年区级预算调整方案的
报 告
—2025年8月26日在区十九届人大常委会第三十三次(扩大)会议上
区财政局局长 代林海
主任,各位副主任,各位委员:
受区政府委托,现将2025年区级预算调整情况报告如下。
一、预算调整事项
市财政局下达我区2025年新增政府债务限额28.29亿元,其中一般债务1.94亿元、专项债务26.35亿元。为推进全区重点项目建设,促进经济社会持续健康发展,拟由区政府统筹安排用于基础设施建设、医疗卫生、交通、文化、公共安全、教育、新增土地储备等领域重点项目,以及用于高息债务置换和偿还到期债务、偿还拖欠企业账款等项目。
二、预算调整方案
(一)一般公共预算
区级收入预算总计调整为88.28亿元,较年初预算调增1.94亿元。其中:区本级收入预算39.8亿元,保持不变;转移性收入预算调整为48.49亿元,调增1.94亿元,全部为一般债务收入增加。
区级支出预算总计调整为88.28亿元,较年初预算调增1.94亿元。其中:区本级支出预算调整为75.79亿元,调增1.94亿元,主要是一般债券转贷收入安排的支出。
(二)政府性基金预算
区级收入预算总计调整为48.43亿元,较年初预算调增26.35亿元。其中:区本级收入预算10.8亿元,保持不变;转移性收入调整为37.63亿元,调增26.35亿元,全部为专项债务收入增加。
区级支出预算总计调整为48.43亿元,较年初预算调增26.35亿元。全部为专项债务转贷收入安排支出增加。
《2025年区级预算调整方案》连同以上报告,请一并审议。
武隆区2025年区级预算调整方案
2025年8月
目 录
表1:2025年区级一般公共预算收支调整预算表
表2:2025年区级一般公共预算支出调整预算表
表3:2025年区级政府性基金预算收支调整预算表
表4:2025年区级政府性基金预算支出调整预算表
表5:2025年新增政府一般债券资金拟安排建议表
表6:2025年新增政府专项债券资金拟安排建议表
表7:补充政府性基金财力新增专项债券拟安排建议表
表8:用于解决拖欠企业账款的专项债券拟安排建议表
表1 |
|
|
|
2025年区级一般公共预算收支调整预算表 |
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
总计 |
863422 |
19400 |
882822 |
总计 |
863422 |
19400 |
882822 |
本级收入合计 |
397953 |
|
397953 |
本级支出合计 |
738502 |
19400 |
757902 |
一、税收收入 |
117953 |
|
117953 |
一、一般公共服务支出 |
41980 |
|
41980 |
增值税 |
43359 |
|
43359 |
二、国防支出 |
1231 |
|
1231 |
企业所得税 |
14169 |
|
14169 |
三、公共安全支出 |
24995 |
3000 |
27995 |
个人所得税 |
18467 |
|
18467 |
四、教育支出 |
96380 |
|
96380 |
资源税 |
4715 |
|
4715 |
五、科学技术支出 |
4786 |
1500 |
6286 |
城市维护建设税 |
5366 |
|
5366 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
19334 |
240 |
19574 |
房产税 |
4564 |
|
4564 |
七、社会保障和就业支出 |
70688 |
|
70688 |
印花税 |
1900 |
|
1900 |
八、卫生健康支出 |
38913 |
2600 |
41513 |
城镇土地使用税 |
5966 |
|
5966 |
九、节能环保支出 |
35027 |
|
35027 |
土地增值税 |
6618 |
|
6618 |
十、城乡社区支出 |
26918 |
10000 |
36918 |
耕地占用税 |
4107 |
|
4107 |
十一、农林水支出 |
117504 |
|
117504 |
契税 |
5733 |
|
5733 |
十二、交通运输支出 |
64995 |
2060 |
67055 |
烟叶税 |
2570 |
|
2570 |
十三、资源勘探工业信息等支出 |
4769 |
|
4769 |
环保税 |
134 |
|
134 |
十四、商业服务业等支出 |
3296 |
|
3296 |
水资源税 |
285 |
|
285 |
十五、金融支出 |
352 |
|
352 |
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
6834 |
|
6834 |
二、非税收入 |
280000 |
|
280000 |
十七、住房保障支出 |
35374 |
|
35374 |
专项收入 |
2850 |
|
2850 |
十八、粮油物资储备支出 |
511 |
|
511 |
行政事业性收费收入 |
2603 |
|
2603 |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
16671 |
|
16671 |
罚没收入 |
5673 |
|
5673 |
二十、其他支出 |
101539 |
|
101539 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
268830 |
|
268830 |
二十一、债务付息支出 |
18400 |
|
18400 |
政府住房基金收入 |
|
|
|
二十二、债务发行费用支出 |
5 |
|
5 |
其他收入 |
44 |
|
|
二十三、预备费 |
8000 |
|
8000 |
转移性收入合计 |
465469 |
19400 |
484869 |
转移性支出合计 |
124920 |
|
124920 |
一、上级补助收入 |
204747 |
|
204747 |
一、上解上级支出 |
12689 |
|
12689 |
二、调入预算稳定调节基金 |
78953 |
|
78953 |
二、补助乡镇支出 |
36631 |
|
36631 |
三、调入资金 |
48000 |
|
48000 |
三、债务还本支出 |
75600 |
|
75600 |
四、债务转贷收入 |
68040 |
19400 |
87440 |
地方政府债券还本支出(再融资) |
68040 |
|
68040 |
地方政府债券转贷收入(新增) |
68040 |
19400 |
87440 |
地方政府债券还本支出(本级财力) |
7560 |
|
7560 |
地方政府债券转贷收入(再融资) |
65729 |
|
65729 |
四、结转下年 |
|
|
|
五、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
注:1.本表直观反映2025年一般公共预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
表2
2025年一般公共预算本级支出调整预算表 |
单位:万元
项目 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
本级支出合计 |
738502 |
19400 |
757902 |
三、公共安全支出 |
24995 |
3000 |
27995 |
公安 |
22,242 |
3000 |
25242 |
一般行政管理事务 |
622 |
1000 |
1622 |
信息化建设 |
3,637 |
2000 |
5637 |
五、科学技术支出 |
4786 |
1500 |
6286 |
技术研究与开发 |
4,064 |
1500 |
5564 |
其他技术研究与开发支出 |
4000 |
1500 |
5500 |
六、文化旅游体育与传媒支出 |
19334 |
240 |
19574 |
文物 |
1,011 |
240 |
1251 |
其他文物支出 |
316 |
240 |
556 |
八、卫生健康支出 |
38913 |
2600 |
41513 |
公立医院 |
4,074 |
2400 |
6474 |
中医(民族)医院 |
2,892 |
2400 |
5292 |
基层医疗卫生机构 |
8,131 |
200 |
8331 |
乡镇卫生院 |
7,226 |
200 |
7426 |
十、城乡社区支出 |
26918 |
10000 |
36918 |
城乡社区公共设施 |
12,451 |
10000 |
22451 |
其他城乡社区公共设施支出 |
12,301 |
10000 |
22301 |
十二、交通运输支出 |
64995 |
2060 |
67055 |
公路水路运输 |
59,857 |
2060 |
61917 |
公路建设 |
33,491 |
2060 |
35551 |
注:本表反映2025年一般公共预算本级支出调整情况,按预算法要求细化到功能分类项级科目。 |
表3
2025年区级政府性基金预算收支调整预算表
单位:万元
收入 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算 |
|
总计 |
220785 |
263500 |
484285 |
总计 |
220785 |
263500 |
484285 |
|
本级收入合计 |
108000 |
|
108000 |
本级支出合计 |
131829 |
263500 |
395329 |
|
一、国有土地收益基金收入 |
1200 |
|
1200 |
一、文化旅游体育与传媒支出 |
200 |
|
200 |
|
二、农业土地开发资金收入 |
196 |
|
196 |
二、城乡社区支出 |
29455 |
|
29455 |
|
三、国有土地使用权出让收入 |
98604 |
|
98604 |
三、农林水支出 |
10278 |
|
10278 |
|
四、城市基础设施配套费收入 |
4000 |
|
4000 |
四、交通运输支出 |
1 |
|
1 |
|
五、污水处理费收入 |
500 |
|
500 |
五、住房保障支出 |
615 |
|
615 |
|
六、专项债务对应项目专项收入 |
3500 |
|
3500 |
六、其他支出 |
67777 |
97800 |
165577 |
|
|
|
|
|
其中:其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
63159 |
97800 |
160959 |
|
|
|
|
|
七、债务还本支出 |
|
165700 |
165700 |
|
|
|
|
|
其中:其他政府性基金债务还本支出 |
|
165700 |
165700 |
|
|
|
|
|
八、债务付息支出 |
23500 |
|
23500 |
|
|
|
|
|
九、债务发行费用支出 |
3 |
|
3 |
|
转移性收入合计 |
112785 |
263500 |
376285 |
转移性支出合计 |
88956 |
|
88956 |
|
一、上级补助收入 |
5742 |
|
5742 |
一、上解上级支出 |
8356 |
|
8356 |
|
二、上年结转 |
78063 |
|
78063 |
二、补助乡镇支出 |
|
|
|
|
三、债务转贷收入 |
28980 |
|
292480 |
三、调出资金 |
43000 |
|
43000 |
|
地方政府债券转贷收入(新增) |
|
263500 |
263500 |
四、债务还本支出 |
37600 |
|
37600 |
|
地方政府债券转贷收入(再融资) |
28980 |
|
28980 |
地方政府债券还本支出(再融资) |
28980 |
|
28980 |
|
|
|
|
|
地方政府债券还本支出(本级财力) |
8620 |
|
8620 |
|
|
|
|
|
五、结转下年 |
|
|
|
|
注:1.本表直观反映2025年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。
2.收入总计(本级收入合计+转移性收入合计)=支出总计(本级支出合计+转移性支出合计)。
表4
2025年区级政府性基金预算本级支出调整预算表
单位:万元
支出 |
预算数 |
调整数 |
调整预算数 |
本级支出合计 |
131829 |
263500 |
395329 |
六、其他支出 |
67777 |
97800 |
165577 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
63159 |
97800 |
160959 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
63159 |
97800 |
160959 |
七、债务还本支出 |
|
165700 |
165700 |
地方政府专项债务还本支出 |
|
165700 |
165700 |
其他政府性基金债务还本支出 |
|
165700 |
165700 |
注:本表反映2025年政府性基金预算本级支出调整情况,按预算法要求细化到功能分类项级科目。
武隆区2025年新增政府一般债券资金拟安排建议表
单位:亿元
序号 |
项目单位 |
项目名称 |
投向领域 |
拟安排建议 |
|
合计 |
|
1.94 | |
1 |
区公安局 |
雪亮工程及其他信息化项目、派出所建设项目 |
公共安全 |
0.3 |
2 |
区科技局 |
重庆武隆能源装备安全野外科学观测研究站项目 |
新型基础设施 |
0.15 |
3 |
区交通运输委 |
G65包茂高速K1715处滑坡处置工程 |
交通 |
0.21 |
4 |
区交通运输委 |
高铁南站站房及配套基础设施建设 |
交通 |
0.93 |
5 |
区文化旅游委 |
四川红军第二路游击队司令部政治部旧址修缮项目 |
文化 |
0.02 |
6 |
区卫生健康委 |
武隆区中医院门诊住院综合楼项目 |
医疗卫生 |
0.24 |
7 |
区卫生健康委 |
武隆区仙女山医疗服务提升项目 |
医疗卫生 |
0.02 |
8 |
区住房城乡建委 |
广场、桥梁、城区道路、人行道等 |
市政建设 |
0.07 |
2025年新增政府专项债券资金拟安排建议表
单位:亿元
序号 |
项目单位 |
项目名称 |
拟安排建议 |
合计 |
9.78 | ||
1 |
区城市发展(集团)公司 |
新建重庆至黔江铁路武隆段配套基础设施建设项目 |
3 |
2 |
区城市发展(集团)公司 |
武隆区棉花坝片区城中村改造项目 |
0.48 |
3 |
区城市发展(集团)公司 |
武隆区柏杨村大屋基片区城中村改造项目 |
1.2 |
4 |
区卫生健康委 |
武隆区人民医院内科综合楼建设项目 |
2 |
5 |
区教委 |
武隆区职业教育现代化建设项目 |
0.4 |
6 |
区城乡规划和土地储备中心 |
白马山片区新增储备项目 |
2.27 |
7 |
区城乡规划和土地储备中心 |
仙女山片区新增储备项目 |
0.43 |
表7
补充政府性基金财力新增专项债券拟安排建议表
单位:亿元
序号 |
债务单位 |
债务名称 |
拟安排建议 |
|
全区合计 |
|
15.77 |
1 |
仙女山新区开发有限公司 |
武隆县仙女山镇道路及管网升级改造工程 |
1.18 |
2 |
仙女山新区开发有限公司 |
武隆县仙女山镇整体城镇化西部片区建设项目 |
1.2 |
3 |
畅安交通工程公司 |
S429线武隆县白马至鸭江段路面改造工程 |
0.04 |
4 |
畅安交通工程公司 |
武隆县农村村组道路建设项目(一期) |
0.91 |
7 |
工业发展集团公司 |
易地扶贫搬迁 |
0.63 |
8 |
工业发展集团公司 |
武隆生态工业园白马组(一期)建设项目 |
1.26 |
9 |
工业发展集团公司 |
武隆生态工业园--长坝组团基础设施建设项目 |
0.02 |
11 |
工业发展集团公司 |
重庆港武隆港区白马作业区货运码头工程 |
1.52 |
12 |
工业发展集团公司 |
哈尔滨银行贷款3.5亿元 |
2.3 |
15 |
水务(集团)公司 |
大河沟水库 |
0.06 |
16 |
水务(集团)公司 |
武隆县核桃水库 |
0.08 |
17 |
水务(集团)公司 |
工商银行置换渤海国际信托股份有限公司信托贷款 |
0.25 |
18 |
建设投资集团公司 |
武隆县羊角镇危岩滑坡避险搬迁新址土地整治项目 |
0.38 |
19 |
建设投资集团公司 |
乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程(南岸) |
0.54 |
20 |
建设投资集团公司 |
武隆县第一中学校建设项目一期工程 |
0.38 |
21 |
建设投资集团公司 |
武隆县改善农村人居环境项目(仙女山、火炉片区) |
2.23 |
22 |
建设投资集团公司 |
乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程(北岸乌江二桥至乌江大桥段) |
0.25 |
23 |
建设投资集团公司 |
乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程(南岸) |
0.51 |
24 |
建设投资集团公司 |
乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程(北岸乌江二桥至乌江大桥段) |
0.36 |
25 |
建设投资集团公司 |
乌江白马电航枢纽工程库区武隆县城段防护工程(北岸二桥至乌江大桥段) |
0.25 |
26 |
建设投资集团公司 |
武隆县羊角镇独立工矿区基础设施建设项目 |
0.7 |
27 |
建设投资集团公司 |
武隆县巷口片区水环境综合整治工程 |
0.2 |
28 |
建设投资集团公司 |
武隆县城市棚户区改造项目(一期、二期) |
0.18 |
29 |
建设投资集团公司 |
武隆县城市棚户区改造项目(江南片区) |
0.34 |
表8
用于解决拖欠企业账款的专项债券拟安排建议表
单位:万元
序号 |
单位 |
拟安排建议 |
|
总计 |
8000 |
1 |
区教育委员会 |
1212.07 |
2 |
区公安局 |
47.22 |
3 |
区融媒体中心 |
12 |
4 |
区规划自然资源局 |
13.05 |
5 |
区住房城乡建委 |
1367.8 |
6 |
区生态环境局 |
405.01 |
7 |
区交通委员会 |
72.58 |
8 |
区仙管委 |
237.26 |
9 |
区水利局 |
71.93 |
10 |
区林业局 |
50 |
11 |
区卫生健康委 |
327.74 |
12 |
赵家乡 |
77.69 |
13 |
长坝镇 |
134.98 |
14 |
羊角街道 |
49.91 |
15 |
鸭江镇 |
77.9 |
16 |
文复乡 |
75.92 |
17 |
土地乡 |
204.21 |
18 |
桐梓镇 |
86.13 |
19 |
双河镇 |
115.85 |
20 |
石桥乡 |
167.99 |
21 |
仙女山街道 |
171.63 |
22 |
芙蓉街道 |
211.94 |
23 |
凤山街道 |
279.58 |
24 |
平桥镇 |
94.64 |
25 |
庙垭乡 |
146.86 |
26 |
接龙乡 |
174.7 |
27 |
江口镇 |
162.78 |
28 |
火炉镇 |
288 |
29 |
黄莺乡 |
197.9 |
30 |
后坪乡 |
282.17 |
31 |
和顺镇 |
203.79 |
32 |
凤来镇 |
318.63 |
33 |
大洞河乡 |
163.36 |
34 |
沧沟乡 |
268.37 |
35 |
白云乡 |
84.56 |
36 |
白马镇 |
52.82 |
37 |
浩口乡 |
91.04 |
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