• [ 索号 ]
  • 11500232008690368R/2025-00103
  • [ 发文字号 ]
  • [ 主题分类 ]
  • 财政
  • [ 体裁分类 ]
  • 财政预算、决算
  • [ 成文日期 ]
  • 2025-09-02
  • [ 发布日期 ]
  • 2025-09-02
  • [ 发布机构 ]
  • 武隆区财政局
  • [ 有性 ]
重庆市武隆区人民政府关于武隆区2024年决算的报告
日期:2025-09-02
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重庆市武隆区人民政府

关于武隆区2024年决算的报告

—2025826日在区十九届人大常委会第三十三次(扩大)会议上

区财政局局长代林海

主任,各位副主任,各位委员:

受区人民政府委托,现将2024年全区和区级决算情况报告如下。

一、全区收支决算情况

2024年,全区财政工作坚定不移地以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,认真领会习近平总书记视察重庆重要讲话精神,坚决落实市委六届五次、六次全会精神。在区委、区政府的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,严格执行区委十五届八次、九次全会各项决策部署,认真落实区人大和人大常委会各次会议决议。始终坚持以政领财、以财辅政的理念,充分发挥财政职能作用,积极组织财政收入,优化财政支出结构,加强财政资金监管,为全区经济社会高质量发展提供了有力的资金支持和保障。

(一)一般公共预算

2024年全区一般公共预算收入39.98亿元,增长47.2%。其中税收收入11.81亿元,增长8.2%;非税收入28.17亿元,增长73.4%。加上级补助31.48亿元、债务转贷收入8.92亿元,以及动用预算稳定调节基金0.98亿元、上年结转14.27亿元、调入资金2.26亿元后,收入总计97.89亿元。

2024年全区一般公共预算支出73.35亿元,增长17%。加上解上级2.07亿元、债务还本支出7.88亿元,以及安排预算稳定调节基金7.9亿元、区域间转移支付0.12亿元、结转下年6.57亿元后,支出总计97.89亿元。

区十九届人大六次会议审议的2024年执行数(以下简称2024年执行数)相比,全区一般公共预算收支决算数均无变动。

(二)政府性基金预算

2024年全区政府性基金预算收入7.04亿元,下降6%。加上级补助2.35亿元、债务转贷收入18.05亿元,以及上年结转9.49亿元后,收入总计36.93亿元。

2024全区政府性基金预算支16.35亿元,增长7.9%。加债务还本支出10.46亿元,以及上解上级0.53亿元、调出资金1.78亿元和结转下年7.81亿元后,支出总计36.93亿元。

2024年执行数相比,全区政府性基金预算收支决算数均无变动。

(三)国有资本经营预算

2024年全区国有资本经营预算收入0.48亿元,增长378.7%。加上级补助0.01亿元后,收入总计0.49亿元。

2024年全区国有资本经营预算支出0亿元,加调出资金0.48亿元、结转下年0.01亿元后,支出总计0.49亿元。

2024年执行数相比,全区国有资本经营预算收支决算数均无变动。

二、区级收支决算情况

(一)一般公共预算

2024年区级一般公共预算收入39.63亿元,完成调整预算的100.6%,增长48%。其中税收收入11.46亿元、非税收入28.17亿元。加上级补助31.48亿元、债务转贷收入8.92亿,以及动用预算稳定调节基金0.98亿元、上年结转14.27亿元、调入资金2.26亿元后,收入总计97.54亿元。

2024年区级一般公共预算支出67.06亿元,完成调整预算的95.7%。加补助乡镇5.94亿元、债务还本支出7.88亿元、上解上级支出2.07亿元,以及安排预算稳定调节基金7.9亿元、区域间转移支付0.12亿元、结转下年6.57亿元后,支出总计97.54亿元。

(二)政府性基金预算

2024年区级政府性基金预算收入7.04亿元,完成调整预算的100.8%,下降6%,其中国有土地使用权出让收入5.76亿元,下降4.9%。加上级补助2.35亿元,债务转贷收入18.05亿元,以及上年结转9.49亿元后,收入总计36.93亿元。

2024年区级政府性基金预算支出16.16亿元,完成调整预算的119.9%。加债务还本支出10.46亿元,补助乡镇0.19亿元,以及上解上级0.53亿元、调出资金1.78亿元和结转下年7.81亿元后,支出总计36.93亿元。

(三)国有资本经营预算

2024年国有资本经营预算收入0.48亿元,完成调整预算的100%,增长378.7%。加上级补助0.01亿元后,收入总计0.49亿元。主要是企业缴入的利润收入。

2024年国有资本经营预算支出0亿元。加调出资金0.48亿元、结转下年0.01亿元后,支出总计0.49亿元。

三、重点报告事项

(一)预算绩效管理情况

2024年我区进一步强化预算绩效管理在预算管理一体化系统中完成绩效目标编制、绩效日常监控以及绩效评价等工作。一是实现项目预算绩效目标编制和审核100%全覆盖,对新增100万元以上非人员类区本级预算项目全部开展事前绩效评估,年末共审核2025年年初预算本级入库项目876个、金额22.62亿元。是科学安排绩效自评抽查。将自评完成时间布置在全区会计监督检查前,然后结合会计监督检查,核实自评结果真实性准确性。在所有自评项目1909个中,共抽查部门、乡镇及国有企业34家,覆盖项目563个,抽查单位范围超过40%,为后续强化绩效管理奠定了基础。三是促进绩效监控与项目管理相结合。将监控结果与财政清理腾退低效无效资金、收回结余资金重新安排等结合,提高资金支付进度和使用效益,共实施监控项目1997个、涉及金额47.12亿元。四是发挥绩效重点评价结果在预算安排中的参照依据作用。2024年选取有代表性的4个项目1个单位实施绩效重评,运用结果使青创中心运维项目来年预算由197万调减到80,给继续实施的十大民生实事项目筛选提供了直接参照依据。

(二)政府债务情况

经市政府批准,市财政局核定我区政府债务限额118.48亿元,其中一般债务限额56.47亿元,专项债务限额62.01亿元。

2024年,全区争取政府债券转贷资金26.96亿元,其中新增政府债券9.53亿元,主要用于教育、新型基础设施、公共安全、生态建设和环境保护、公路、文化、医疗卫生、城市建设等方面;置换债券6.02亿元、再融资债券11.41亿元,主要用于偿还到期存量债务。全区政府债务还本付息15.81亿元,其中本金支出12.32亿元用于偿还到期政府债务,利息支出3.49亿元。

2024年底,全区政府债务余额为118.48亿元,在核定限额之内,其中一般债务余额56.47亿元,专项债务余额62.01亿元。按财政部政府债务风险评估办法测算,我区政府债务率为112%,风险总体可控。

(三)预算稳定调节基金、预备费、结转结余资金使用情况

2024年初,区级预算稳定调节基金余额0.98亿元。2024年预算编制时,动用0.98亿元用于平衡预算缺口,年末安排预算稳定调节基金7.9亿元,主要是当年超收等按规定补充预算稳定调节基金。

2024年区级预算安排预备费0.7亿元,当年没有发生突发事件需要开支的紧急支出。

2024年初财政结转资金14.27亿元已全部下达预算,年末财政结转6.57亿元,主要是上级专项资金。

(四)“三公”经费、区对下级转移支付情况

2024年,全区一般公共预算财政拨款开支三公经费为2296.67万元,比上年减少0.15 %,其中:因公出国(境)费用26.93万元,公务接待费555.39万元,公务用车运行维护费1381.48万元,公务用车购置费332.87万元。

2024年,区对乡镇转移支付共计5.94亿元,其中一般性转移支付4.07亿元,专项转移支付1.87亿元。主要用于:增强乡镇保工资、保基本运转、保社会民生等基本公共服务保障能力。

(五)审计意见的整改落实情况

2025年上半年,在我区2024年度财政预算执行和决算草案审计中,发现预决算管理方面、重点专项支出绩效管理方面不到位等问题,并提出有针对性的意见和建议,相关审计结果已纳入向区人大常委会所作的2024年度预算执行和其他财政收支审计工作报告。我区对照审计发现的问题,通过优化财政管理流程,提高财政资金使用的透明度和效率,增强财政资源配置的科学性和精准性,着力抓好问题整改,做好审计后半篇文章。

以上报告,请予审议。


重庆市武隆区2024年区级财政

决算表

20258

1.2024年区级一般公共预算收支决算表

2.2024年区级一般公共预算本级支出决算表

3.2024年区级一般公共预算转移支付收入决算表

4.2024年区级一般公共预算转移支付支出决算表(分地区)

5.2024年区级政府性基金预算收支决算表

6.2024年区级政府性基金预算本级支出决算表

7.2024年区级政府性基金预算转移支付收支决算表

8.2024年区级国有资本经营预算收支决算表

9.重庆市武隆区2024年地方政府债务限额及余额情况表

10.重庆市武隆区2024年地方政府一般债务情况表

11.重庆市武隆区2024年地方政府专项债务情况表

12.重庆市武隆区2024年地方政府债券发行及还本付息情况表

13.重庆市武隆区2024年地方政府债券资金使用情况表


1

2024年区级一般公共预算收支决算表

单位:万元

年初

预算数

调整

预算数

决算数

决算数为调整预算的%

777322

999088

975392

本级收入合计

296917

394117

396354

100.6

一、税收收入

114917

114517

114599

100.1

增值税

42565

42312

41990

99.2

企业所得税

19060

14330

13836

96.6

个人所得税

16125

16365

17573

107.4

资源税

3855

4485

4581

102.1

城市维护建设税

5098

5047

5104

101.1

房产税

3266

4502

4460

99.1

印花税

1112

2073

1923

92.8

城镇土地使用税

5560

5464

5643

103.3

土地增值税

4674

6465

6572

101.7

耕地占用税

5475

4945

4069

82.3

契税

4930

5900

6215

105.3

烟叶税

2930

2415

2495

103.3

环保税

187

214

138

64.5

其他税收收入

80

二、非税收入

182000

279600

281755

100.8

专项收入

5300

2600

2730

105.0

行政事业性收费收入

2734

1826

1951

106.8

罚没收入

3603

7175

7876

109.8

国有资源(资产)有偿使用收入

169519

266762

267924

100.4

捐赠收入

3

政府住房基金收入

750

750

750

100.0

其他收入

94

487

521

107.0

转移性收入合计

480405

604971

579038

一、上级补助收入

201382

312376

314766

二、动用预算稳定调节基金

9797

9797

9797

三、调入资金

61400

50972

22649

四、债务转贷收入

65160

89160

89160

地方政府债券转贷收入(新增)

19400

19400

地方政府债券转贷收入(再融资)

65160

69760

69760

五、上年结转

142666

142666

142666


续表1

单位:万元

年初

预算数

调整

预算数

决算数

决算数为调整

预算的%

777322

999088

975392

本级支出合计

654515

700490

670609

95.7

一、一般公共服务支出

40965

33340

36064

108.2

二、国防支出

1227

1227

1043

85.0

三、公共安全支出

22726

20376

22056

108.2

四、教育支出

95458

91622

92575

101.0

五、科学技术支出

4475

4294

4424

103.0

六、文化旅游体育与传媒支出

19408

11640

6851

58.9

七、社会保障和就业支出

61532

73810

75280

102.0

八、卫生健康支出

38865

53057

48835

92.0

九、节能环保支出

33452

24591

32135

130.7

十、城乡社区支出

26144

48339

24455

50.6

十一、农林水支出

117007

87847

106646

121.4

十二、交通运输支出

35652

35652

54813

153.7

十三、资源勘探工业信息等支出

3690

3502

11514

328.8

十四、商业服务业等支出

3205

2332

4367

187.3

十五、金融支出

210

225

107.1

十六、自然资源海洋气象等支出

6249

4679

9526

203.6

十七、住房保障支出

35284

19992

31353

156.8

十八、粮油物资储备支出

160

75

161

214.7

十九、灾害防治及应急管理支出

15866

29090

34774

119.5

二十、其他支出

67331

136380

55279

40.5

二十一、债务付息支出

18814

18431

18229

98.9

二十二、债务发行费用支出

5

4

4

100.0

二十三、预备费

7000

转移性支出合计

122807

298598

304783

一、上解上级支出

14269

19650

20666

二、补助乡镇支出

36138

59348

59442

三、债务还本支出

72400

79000

78793

地方政府债券还本支出(再融资)

65160

69760

69760

地方政府债券还本支出(本级财力)

7240

7240

7240

地方政府外债借款还本支出

2000

1793

四、安排预算稳定调节基金

78953

五、结转下年

140600

65729

六、区域间转移性支出

1200


2

2024年区级一般公共预算本级支出决算表

单位:万元

决算数

本级支出合计

670,609

一、一般公共服务支出

36,064

人大事务

1,333

行政运行

919

一般行政管理事务

12

人大会议

120

人大立法

4

人大监督

21

人大代表履职能力提升

31

代表工作

56

事业运行

170

政协事务

1,323

行政运行

960

一般行政管理事务

21

政协会议

85

委员视察

38

参政议政

28

事业运行

171

其他政协事务支出

20

政府办公厅()及相关机构事务

10,228

行政运行

5,716

一般行政管理事务

1,135

政务公开审批

318

事业运行

2,426

其他政府办公厅()及相关机构事务支出

633

发展与改革事务

1,608

行政运行

455

一般行政管理事务

551

物价管理

23

事业运行

547

其他发展与改革事务支出

32

统计信息事务

993

行政运行

339

一般行政管理事务

53

专项普查活动

240

统计抽样调查

221

事业运行

131

其他统计信息事务支出

9

财政事务

2,028

行政运行

1,201

一般行政管理事务

244

财政委托业务支出

200

事业运行

332

其他财政事务支出

51

税收事务

3,156

一般行政管理事务

2,200

税收业务

956

审计事务

302

审计业务

300

其他审计事务支出

2

纪检监察事务

2,581

行政运行

2,060

一般行政管理事务

78

大案要案查处

217

事业运行

116

其他纪检监察事务支出

110

商贸事务

1,273

行政运行

411

招商引资

422

事业运行

440

档案事务

429

行政运行

300

档案馆

11

其他档案事务支出

118

民主党派及工商联事务

331

行政运行

151

一般行政管理事务

82

事业运行

90

其他民主党派及工商联事务支出

8

群众团体事务

1,094

行政运行

443

一般行政管理事务

313

事业运行

207

其他群众团体事务支出

131

党委办公厅()及相关机构事务

2,154

行政运行

648

一般行政管理事务

931

事业运行

575

组织事务

1,288

行政运行

545

一般行政管理事务

81

事业运行

146

其他组织事务支出

516

宣传事务

851

行政运行

250

一般行政管理事务

130

事业运行

198

其他宣传事务支出

273

统战事务

457

行政运行

219

一般行政管理事务

62

宗教事务

40

事业运行

96

其他统战事务支出

40

其他共产党事务支出

1,276

行政运行

285

一般行政管理事务

918

事业运行

73

网信事务

297

行政运行

108

一般行政管理事务

58

事业运行

131

市场监督管理事务

2,472

行政运行

2,018

药品事务

8

化妆品事务

7

食品安全监管

176

事业运行

73

其他市场监督管理事务

190

社会工作事务

122

行政运行

32

一般行政管理事务

75

事业运行

7

其他社会工作事务支出

8

信访事务

468

行政运行

215

信访业务

88

其他信访事务支出

165

二、国防支出

1,043

国防动员

663

兵役征集

100

人民防空

42

民兵

340

其他国防动员支出

181

其他国防支出

380

其他国防支出

380

三、公共安全支出

22,056

公安

19,070

行政运行

10,183

一般行政管理事务

2,765

信息化建设

2,586

执法办案

247

特别业务

50

其他公安支出

3,239

检察

301

行政运行

300

其他检察支出

1

法院

3

其他法院支出

3

司法

1,984

行政运行

1,219

基层司法业务

284

社区矫正

117

法治建设

10

事业运行

118

其他司法支出

236

国家保密

327

行政运行

104

一般行政管理事务

61

事业运行

62

其他国家保密支出

100

其他公共安全支出

371

其他公共安全支出

371

四、教育支出

92,575

教育管理事务

2,256

行政运行

363

一般行政管理事务

285

其他教育管理事务支出

1,608

普通教育

80,059

学前教育

4,447

小学教育

38,816

初中教育

24,485

高中教育

8,844

其他普通教育支出

3,467

职业教育

6,711

中等职业教育

6,673

其他职业教育支出

38

特殊教育

602

特殊学校教育

602

进修及培训

1,174

教师进修

7

干部教育

355

培训支出

226

其他进修及培训

586

教育费附加安排的支出

1,773

其他教育费附加安排的支出

1,773

五、科学技术支出

4,424

科学技术管理事务

828

行政运行

327

其他科学技术管理事务支出

501

基础研究

1,500

实验室及相关设施

1,500

技术研究与开发

1,718

科技成果转化与扩散

218

其他技术研究与开发支出

1,500

科学技术普及

378

机构运行

49

科普活动

104

其他科学技术普及支出

225

六、文化旅游体育与传媒支出

6,851

文化和旅游

2,650

行政运行

305

图书馆

134

群众文化

132

文化和旅游市场管理

423

旅游宣传

529

文化和旅游管理事务

418

其他文化和旅游支出

709

文物

873

文物保护

397

博物馆

76

其他文物支出

400

体育

1,844

体育场馆

12

群众体育

1,777

体育交流与合作

55

新闻出版电影

1,384

新闻通讯

1,231

其他新闻出版电影支出

153

广播电视

87

传输发射

15

广播电视事务

72

其他文化旅游体育与传媒支出

13

宣传文化发展专项支出

13

七、社会保障和就业支出

75,280

人力资源和社会保障管理事务

3,039

行政运行

757

一般行政管理事务

66

综合业务管理

43

劳动保障监察

5

信息化建设

45

社会保险经办机构

1,254

劳动关系和维权

13

公共就业服务和职业技能鉴定机构

7

劳动人事争议调解仲裁

5

事业运行

64

其他人力资源和社会保障管理事务支出

780

民政管理事务

3,783

行政运行

553

行政区划和地名管理

66

其他民政管理事务支出

3,164

行政事业单位养老支出

39,152

行政单位离退休

25

事业单位离退休

11

离退休人员管理机构

468

机关事业单位基本养老保险缴费支出

16,735

机关事业单位职业年金缴费支出

9,451

对机关事业单位职业年金的补助

10

其他行政事业单位养老支出

12,452

就业补助

4,972

就业创业服务补贴

150

职业培训补贴

290

社会保险补贴

2,288

公益性岗位补贴

1,900

就业见习补贴

80

其他就业补助支出

264

抚恤

3,299

死亡抚恤

369

伤残抚恤

491

在乡复员、退伍军人生活补助

810

义务兵优待

683

农村籍退役士兵老年生活补助

322

褒扬纪念

84

其他优抚支出

540

退役安置

958

退役士兵安置

748

军队移交政府的离退休人员安置

101

军队移交政府离退休干部管理机构

5

退役士兵管理教育

18

军队转业干部安置

86

社会福利

1,178

儿童福利

284

老年福利

556

殡葬

77

养老服务

256

其他社会福利支出

5

残疾人事业

2,060

行政运行

125

残疾人康复

24

残疾人就业

99

残疾人体育

49

残疾人生活和护理补贴

649

其他残疾人事业支出

1,114

红十字事业

188

行政运行

163

一般行政管理事务

25

最低生活保障

9,697

城市最低生活保障金支出

1,957

农村最低生活保障金支出

7,740

临时救助

1,001

临时救助支出

991

流浪乞讨人员救助支出

10

特困人员救助供养

3,634

城市特困人员救助供养支出

1,507

农村特困人员救助供养支出

2,127

其他生活救助

785

其他农村生活救助

785

财政对其他社会保险基金的补助

50

其他财政对社会保险基金的补助

50

退役军人管理事务

768

行政运行

260

一般行政管理事务

83

拥军优属

124

事业运行

259

其他退役军人事务管理支出

42

财政代缴社会保险费支出

651

财政代缴其他社会保险费支出

651

其他社会保障和就业支出

65

其他社会保障和就业支出

65

八、卫生健康支出

48,835

卫生健康管理事务

1,798

行政运行

280

其他卫生健康管理事务支出

1,518

公立医院

2,193

综合医院

1,163

中医(民族)医院

1,030

基层医疗卫生机构

6,243

城市社区卫生机构

135

乡镇卫生院

5,544

其他基层医疗卫生机构支出

564

公共卫生

7,971

疾病预防控制机构

1,975

卫生监督机构

471

妇幼保健机构

320

基本公共卫生服务

3,365

重大公共卫生服务

879

突发公共卫生事件应急处理

808

其他公共卫生支出

153

计划生育事务

2,565

计划生育机构

110

计划生育服务

1,991

其他计划生育事务支出

464

行政事业单位医疗

9,391

行政单位医疗

2,898

事业单位医疗

6,493

财政对基本医疗保险基金的补助

15,192

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

15,192

医疗救助

2,042

城乡医疗救助

2,019

其他医疗救助支出

23

优抚对象医疗

195

优抚对象医疗补助

195

医疗保障管理事务

776

行政运行

475

一般行政管理事务

10

医疗保障政策管理

290

医疗保障经办事务

1

中医药事务

54

其他中医药事务支出

54

其他卫生健康支出

415

其他卫生健康支出

415

九、节能环保支出

32,135

环境保护管理事务

1,245

行政运行

559

生态环境保护宣传

5

其他环境保护管理事务支出

681

环境监测与监察

327

建设项目环评审查与监督

5

其他环境监测与监察支出

322

污染防治

4,304

大气

728

水体

3,528

噪声

48

自然生态保护

13,839

生态保护

7,065

农村环境保护

319

生物及物种资源保护

6,415

自然保护地

40

天然林保护

300

森林管护

263

社会保险补助

37

能源节约利用

6,572

能源节约利用

6,572

污染减排

5,548

生态环境监测与信息

5,548

十、城乡社区支出

24,455

城乡社区管理事务

15,293

行政运行

1,476

城管执法

185

其他城乡社区管理事务支出

13632

城乡社区规划与管理

195

城乡社区规划与管理

195

城乡社区公共设施

7,450

小城镇基础设施建设

115

其他城乡社区公共设施支出

7,335

城乡社区环境卫生

768

城乡社区环境卫生

768

建设市场管理与监督

549

建设市场管理与监督

549

其他城乡社区支出

200

其他城乡社区支出

200

十一、农林水支出

106,646

农业农村

23,943

行政运行

1,081

一般行政管理事务

154

事业运行

2,956

科技转化与推广服务

218

病虫害控制

288

农产品质量安全

12

行业业务管理

416

防灾救灾

164

稳定农民收入补贴

4496

农业生产发展

2,850

农村合作经济

420

农业生态资源保护

1,411

渔业发展

266

耕地建设与利用

4,739

其他农业农村支出

4,472

林业和草原

27,683

行政运行

1,007

事业机构

965

森林资源培育

2,183

森林资源管理

6873

森林生态效益补偿

4,041

湿地保护

47

执法与监督

18

林区公共支出

246

林业草原防灾减灾

4,033

退耕还林还草

8,126

其他林业和草原支出

144

水利

28,199

行政运行

337

水利行业业务管理

8

水利工程建设

24,879

水利工程运行与维护

285

水资源节约管理与保护

337

水质监测

34

防汛

222

抗旱

158

农村水利

418

水利技术推广

1,314

江河湖库水系综合整治

188

水利安全监督

7

其他水利支出

12

巩固脱贫衔接乡村振兴

15,367

行政运行

147

农村基础设施建设

3,332

生产发展

5,592

社会发展

1,665

贷款奖补和贴息

3,727

事业运行

199

其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出

705

农村综合改革

7,332

对村级公益事业建设的补助

4,446

对村民委员会和村党支部的补助

2,886

普惠金融发展支出

4,122

农业保险保费补贴

3,301

创业担保贷款贴息及奖补

821

十二、交通运输支出

54,813

公路水路运输

40,796

行政运行

288

一般行政管理事务

1,173

公路建设

26,878

公路养护

8,318

交通运输信息化建设

39

公路和运输安全

697

公路运输管理

1,097

航道维护

35

救助打捞

18

海事管理

28

水路运输管理支出

479

其他公路水路运输支出

1,746

铁路运输

1,372

其他铁路运输支出

1,372

民用航空运输

11,362

机场建设

7,224

其他民用航空运输支出

4,138

其他交通运输支出

1,283

公共交通运营补助

62

其他交通运输支出

1,221

十三、资源勘探工业信息等支出

11,514

制造业

108

其他制造业支出

108

工业和信息产业监管

1,101

行政运行

369

一般行政管理事务

99

工程建设及运行维护

160

产业发展

93

事业运行

269

其他工业和信息产业监管支出

111

国有资产监管

379

行政运行

297

一般行政管理事务

27

其他国有资产监管支出

55

支持中小企业发展和管理支出

9,926

行政运行

51

中小企业发展专项

2,552

其他支持中小企业发展和管理支出

7323

十四、商业服务业等支出

4,367

商业流通事务

3,795

行政运行

393

一般行政管理事务

47

事业运行

52

其他商业流通事务支出

3,303

涉外发展服务支出

572

其他涉外发展服务支出

572

十五、金融支出

225

金融发展支出

225

其他金融发展支出

225

十六、自然资源海洋气象等支出

9,526

自然资源事务

9,210

行政运行

574

一般行政管理事务

223

自然资源规划及管理

306

自然资源利用与保护

1,687

自然资源社会公益服务

7

自然资源调查与确权登记

216

土地资源储备支出

4,249

地质勘查与矿产资源管理

43

事业运行

1,860

其他自然资源事务支出

45

气象事务

316

行政运行

1

气象事业机构

28

其他气象事务支出

287

十七、住房保障支出

31,353

保障性安居工程支出

21,134

棚户区改造

4,194

农村危房改造

628

老旧小区改造

13,480

保障性租赁住房

1,154

其他保障性安居工程支出

1,678

住房改革支出

10,219

住房公积金

10,219

十八、粮油物资储备支出

161

粮油物资事务

3

其他粮油物资事务支出

3

粮油储备

158

储备粮油补贴

132

其他粮油储备支出

26

十九、灾害防治及应急管理支出

34,774

应急管理事务

2,200

行政运行

558

一般行政管理事务

497

事业运行

365

其他应急管理支出

780

消防救援事务

2,825

消防应急救援

2,825

矿山安全

300

其他矿山安全支出

300

自然灾害防治

27,121

地质灾害防治

23,206

森林草原防灾减灾

1,873

其他自然灾害防治支出

2,042

自然灾害救灾及恢复重建支出

1,693

自然灾害灾后重建补助

1,360

其他自然灾害救灾及恢复重建支出

333

其他灾害防治及应急管理支出

635

其他灾害防治及应急管理支出

635

二十、其他支出

55,279

其他支出

55,279

其他支出

55,279

二十一、债务付息支出

18,229

地方政府一般债务付息支出

18,229

地方政府一般债券付息支出

16,606

地方政府向国际组织借款付息支出

1,623

二十二、债务发行费用支出

4

地方政府一般债务发行费用支出

4


3

2024年区级一般公共预算转移支付收入决算表

单位:万元

决算数

一、一般性转移支付收入

244221

所得税基数返还

703

增值税税收返还

3114

消费税税收返还

245

体制补助

882

均衡性转移支付

42032

县级基本财力保障机制奖补资金

7751

结算补助

9950

产粮(油)大县奖励资金收入

146

重点生态功能区转移支付

23497

固定数额补助

12923

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付

15361

共同财政事权转移支付

127085

公共安全共同财政事权转移支付

2981

教育共同财政事权转移支付

16275

科学技术共同财政事权转移支付

213

文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付

1106

社会保障和就业共同财政事权转移支付

23379

医疗卫生共同财政事权转移支付

23330

节能环保共同财政事权转移支付

955

农林水共同财政事权转移支付

27499

交通运输共同财政事权转移支付

20473

住房保障共同财政事权转移支付

9711

灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入

463

其他共同财政事权转移支付收入

700

其他一般性转移支付

532

二、专项转移支付收入

70545

一般公共服务

40

文化旅游体育与传媒

1750

卫生健康

386

节能环保

10360

城乡社区

4094

农林水

7965

交通运输

12865

商业服务业等

947

金融

192

自然资源海洋气象等

818

住房保障

8195

灾害防治及应急管理

22933

314766


4

2024年区级一般公共预算转移支付支出决算表

(分地区)                                                       

                                                                 单位:万元

决算数

小计

一般性转移支付

专项转移支付

补助乡镇合计

59442

40743

18699

桐梓镇

2411

1674

737

火炉镇

4421

3050

1371

江口镇

3687

2836

851

白马镇

4081

2650

1431

长坝镇

3562

2730

832

鸭江镇

3396

2294

1102

平桥镇

2891

2357

534

黄莺乡

2654

1679

975

后坪乡

2723

1485

1238

接龙乡

1604

1138

466

土地乡

2002

1176

826

沧沟乡

3652

1498

2154

石桥乡

2554

2071

483

浩口乡

1841

1506

335

文复乡

2025

1469

556

双河镇

2854

2053

801

赵家乡

2063

1207

856

白云乡

2120

1422

698

大洞河乡

1777

1069

708

和顺镇

2622

2054

568

庙垭乡

2032

1513

519

凤来镇

2470

1812

658


5

2024年区级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

年初

预算数

调整

预算数

决算数

决算数为调整预算的%

266483

367866

369303

本级收入合计

110000

69878

70441

100.8

一、国有土地收益基金收入

879

387

489

126.4

二、农业土地开发资金收入

211

176

94

53.4

三、国有土地使用权出让收入

96910

56737

57,635

101.6

四、城市基础设施配套费收入

4000

8217

8,224

100.1

五、污水处理费收入

500

837

473

56.5

六、专项债务对应项目专项收入

7500

3524

3,526

100.1

转移性收入合计

156483

297988

298862

一、上级补助收入

12587

22592

23466

二、债务转贷收入

49000

180500

180500

地方政府债券转贷收入(新增)

49000

75900

75900

地方政府债券转贷收入(再融资)

104600

104600

三、上年结转

94896

94896

94896


续表5

2024年区级政府性基金预算收支决算表

单位:万元

年初

预算数

调整

预算数

决算数

决算数为调整预算的%

266483

367866

369303

本级支出合计

148883

134727

161588

119.9

一、文化旅游体育与传媒支出

16

20

125.0

二、城乡社区支出

26605

26173

38686

147.8

三、农林水支出

26898

6757

18512

274.0

四、交通运输支出

104

五、其他支出

76560

85103

87588

102.9

六、债务付息支出

18817

16675

16675

100.0

七、债务发行费用支出

3

3

3

100.0

转移性支出合计

117600

233139

207715

一、上解支出

7500

5300

5278

二、补助乡镇支出

1926

1926

三、调出资金

61100

46171

17848

四、债务还本支出

49000

104600

104600

地方政府债券还本支出(再融资)

49000

49000

104600

五、结转下年

75142

78063

注:部分本级支出未完成当年预算的100%,主要原因是部分项目结转下年支出。


6

2024年区级政府性基金预算本级支出决算表

单位:万元

支出

决算数

本级支出合计

161,588

一、文化旅游体育与传媒支出

20

旅游发展基金支出

20

地方旅游开发项目补助

20

二、城乡社区支出

38,686

国有土地使用权出让收入安排的支出

29,965

征地和拆迁补偿支出

14,571

土地开发支出

2,893

农村基础设施建设支出

5,626

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

6,875

国有土地收益基金安排的支出

387

其他国有土地收益基金支出

387

农业土地开发资金安排的支出

414

城市基础设施配套费安排的支出

7,447

城市公共设施

5,267

城市环境卫生

311

其他城市基础设施配套费安排的支出

1,869

污水处理费安排的支出

473

污水处理设施建设和运营

473

三、农林水支出

18,512

大中型水库库区基金安排的支出

1,986

基础设施建设和经济发展

1,986

三峡水库库区基金支出

553

基础设施建设和经济发展

313

解决移民遗留问题

90

其他三峡水库库区基金支出

150

国家重大水利工程建设基金安排的支出

15,081

支出

决算数

三峡后续工作

15,081

支出

决算数

大中型水库移民后期扶持基金支出

815

移民补助

632

基础设施建设和经济发展

183

小型水库移民扶助基金安排的支出

77

基础设施建设和经济发展

77

四、交通运输支出

104

超长期特别国债安排的支出

104

公路水路运输

104

五、其他支出

87,588

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

85,161

其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出

59,261

其他政府性基金债务收入安排的支出

25,900

彩票公益金安排的支出

2,427

用于社会福利的彩票公益金支出

489

用于体育事业的彩票公益金支出

1,575

用于教育事业的彩票公益金支出

186

用于残疾人事业的彩票公益金支出

133

用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

44

六、债务付息支出

16,675

地方政府专项债务付息支出

16,675

国有土地使用权出让金债务付息支出

5,147

土地储备专项债券付息支出

631

棚户区改造专项债券付息支出

1,410

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出

9,487

七、债务发行费用支出

3

地方政府专项债务发行费用支出

3

土地储备专项债券发行费用支出

1

棚户区改造专项债券发行费用支出

2


7

2024年区级政府性基金预算转移支付

收支决算表

单位:万元

决算数

决算数

上级补助收入

23466

补助乡镇支出

1926

旅游发展基金

220

国有土地使用权出让收入安排的支出

280

国有土地使用权出让收入

9766

城市基础设施配套费安排支出

770

农业土地开发资金

100

大中型水库库区基金安排的支出

185

污水处理费

93

大中型水库移民后期扶持基金支出

52

大中型水库库区基金

1000

其他支出

639

三峡水库库区基金

63

国家重大水利工程建设基金

7206

大中型水库移民后期扶持基金

1748

小型水库移民扶助基金

48

超长期特别国债

719

彩票公益金

2503


8

2024年区级国有资本经营预算收支决算表

单位:万元

收入

年初预算数

决算数

决算数为年初预算的%

支出

年初预算数

决算数

决算数为年初预算的%

1079

4880

1079

4880

本级收入合计

1000

4801

480.1

本级支出合计

779

0

一、利润收入

1000

4801

480.1

一、国有资本经营预算支出

779

0

二、股利、股息收入

解决历史遗留问题及改革成本支出

79

三、产权转让收入

其他国有资本经营预算支出

700

转移性收入合计

79

79

转移性支出合计

300

4880

一、上级补助收入

79

79

一、调出资金

300

4801

二、结转下年

79


9

重庆市武隆区2024年地方政府债务限额及余额情况表

                                                           单位:亿元

单位

2024年债务限额

2024年债务余额决算数

小计

一般债务

专项债务

小计

一般债务

专项债务

武隆区

118.48

56.47

62.01

118.48

56.47

62.01

注:经市政府批准,市财政局核定我区2024年地方政府债务限额为118.48亿元,其中:一般债务限额56.47亿元,专项债务限额62.01亿元。截至2024年末,我区地方政府债务余额为118.48亿元,未超过市财政局核定的限额。


10

重庆市武隆区2024年地方政府一般债务情况表

                                                           单位:亿元

预算数

决算

一、2023年末地方政府一般债务余额实际数

54.93

54.93

二、2024年末地方政府一般债务限额

56.47

56.47

三、2024年地方政府一般债务发行额

8.92

8.92

其中:中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款

2024年地方政府一般债券发行额

8.92

8.92

四、2024年地方政府一般债务还本支出

7.38

7.38

五、2024年末地方政府一般债务余额决算数

56.47

56.47


11

重庆市武隆区2024年地方政府专项债务情况表

                                                        单位:亿元

预算数

决算

一、2023年末地方政府专项债务余额实际数

48.86

48.86

二、2024年末地方政府专项债务限额

62.01

62.01

三、2024年地方政府专项债务发行额

18.05

18.05

四、2024年地方政府专项债务还本支出

4.90

4.90

五、2024年末地方政府专项债务余额决算数

62.01

62.01


12

重庆市武隆区2024年地方政府债券发行及

还本付息情况表

                                                           单位:亿元

公式

本级

一、2024年发行决算数

A=B+D

26.97

(一)一般债券

B

8.92

其中:再融资债券

C

6.98

(二)专项债券

D

18.05

其中:再融资债券

E

10.46

二、2024年还本支出决算数

F=G+H

12.28

(一)一般债券

G

7.38

(二)专项债券

H

4.90

三、2024年付息支出决算数

I=J+K

3.49

(一)一般债券

J

1.82

(二)专项债券

K

1.67


13

重庆市武隆区2024年地方政府债券资金使用情况表

单位:万元

序号

项目名称

项目领域

项目主管部门

债券性质

债券规模

合计

155500

1

武隆县鸭江镇中心小学校扩建项目(含幼儿园)

教育

区教委

一般债券

300

2

武隆县职业教育中心改扩建项目

教育

区教委

一般债券

300

3

重庆武隆能源装备安全国家野外科学观测研究站

新型基础设施

区科技局

一般债券

1500

4

雪亮工程、电子防空圈、应指工程、智慧监所、705网等建设项目

公共安全

区公安局

一般债券

2500

5

车管所、火炉、平桥、鸭江派出所等业务用房建设

公共安全

区公安局

一般债券

500

6

重庆市武隆区环境监测执法业务用房

生态建设和环境保护

区生态环境局

一般债券

300

7

武隆区仙女山街道污水管网改建项目(一期)

生态建设和环境保护

区住房城乡建委

一般债券

1000

8

武隆区仙女山片区污水管网工程

生态建设和环境保护

区住房城乡建委

一般债券

500

9

沙砖房治理配套基础设施项目

市政建设

区住房城乡建委

一般债券

5000

10

武隆区江口至文复公路升级改造项目

公路

区交通运输委

一般债券

2100

11

2023年渝湘高速公路复线配套农村交通工程项目

公路

区交通运输委

一般债券

400

12

武隆区X155线乌江二桥至土坎路面改造工程

公路

区交通运输委

一般债券

600

13

X807线乌江二桥至土坎段改扩建

公路

区交通运输委

一般债券

1900

14

四川红军第二路游击队司令部政治部旧址修缮项目

文化

区文化旅游委

一般债券

500

15

武隆区疾病预防控制中心检验检测综合楼项目

医疗卫生

区卫生健康委

一般债券

1500

16

重庆市统筹城乡塑料垃圾综合治理(武隆区)项目

生态建设和环境保护

区城市发展(集团)公司

一般债券

500

17

武隆区工业园区补短板配套基础设施建设项目

城市建设

区工业发展(集团)公司

专项债券

3000

18

武隆区妇幼保健院感染科及配套用房建设项目

医疗卫生

区卫生健康委

专项债券

1300

19

重庆市武隆区仓储物流集散中心(一期)

城市建设

区城市发展(集团)公司

专项债券

19000

20

武隆区老旧城区提质增效建设项目(一期)

城市建设

区城市发展(集团)公司

专项债券

21700

21

重庆市武隆区人民医院内科综合楼建设项目

医疗卫生

区卫生健康委

专项债券

5000

22

区旅游产业(集团)公司

补充政府性基金财力专项债券

2695

23

区城市发展(集团)公司

补充政府性基金财力专项债券

15305

24

区能源发展(集团)公司

补充政府性基金财力专项债券

5600

25

区农业产业发展公司(区国有资产运营管理公司)

补充政府性基金财力专项债券

2300

26

区城市发展(集团)公司

置换债券

40000

27

区能源发展(集团)公司

置换债券

18400

28

区农业产业发展公司(区国有资产运营管理公司)

置换债券

1800


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