[ 索引号 ] | 11500232008690368R/2024-00032 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 武隆区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2024-02-23 | [ 发布日期 ] | 2024-02-23 |
重庆市武隆区人大常委会办公室 2024年部门预算情况说明(汇总)
一、单位基本情况
(一)职能职责
1、负责区人民代表大会会议的筹备组织工作;负责区人大常委会会议、主任会议和常委会召开的其他各种会议的会务组织、记录整理工作。
2、负责区人大及其常委会的公文处理、文件材料印制发送及档案管理、保密工作。
3、协助区人大常委会协调市人大、区委、区政府、区政协有关活动和有关事务工作。
4、负责收集和处理全区有关人大工作重要信息,及时、准确向市人大、区委和区人大报告;负责区人大宣传工作;负责区人大网站的维护工作。
5、负责在职人员的人事管理、离退休人员的管理服务工作;负责机关的日常行政事务、党务工作、精神文明、综合治理、后勤保障、财务管理、安全保卫等工作。
6、负责区人大常委会的公务接洽和接待工作。
7、参与区人大常委会组织的视察调研、执法检查、工作评议、专题询问等工作。
8、承办区人大常委会、主任会议和区人大常委会领导交办的其他工作。
(二)单位构成。重庆市武隆区人民代表大会常务委员会办公室。根据区委、区政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,区人大设8个委室,即:区人大常委会办公室、区人大监察和法制委员会、区人大财经委员会、区人大农业与农村委员会、区人大社会建设委员会、区人大常委会人事代表工委、区人大常委会教科文卫工委、区人大常委会预算工委。区人大常委会办公室下设1个独立核算的事业单位即重庆市武隆区人大宣传信息中心。2024年预算在职职工46人(其中行政编制人员32人,事业编制人员14人),公务用车4辆,经区编办批准临聘驾驶员3人(劳务派遣),遗属2人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数1614.95万元,其中:一般公共预算拨款1614.95万元,政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元,事业收入0.00万元,事业单位经营收入0.00万元,上年结转收入0.00万元。收入较2023年减少52.68万元,主要是一般公共预算经费拨款减少52.68万元。
(二)支出预算:2024年年初预算数1614.95万元,其中:一般公共服务支出预算1164.46万元,社会保障和就业支出预算295.36万元,卫生健康支出预算70.04万元,住房保障支出预算85.09万元。支出预算较2023年减少52.68万元,主要是基本支出预算减少61.73万元,项目支出增加9.05万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2024年一般公共预算财政拨款收入1614.95万元,一般公共预算财政拨款支出1614.95万元,比2023年减少52.68万元。其中:基本支出1425.15万元,比2023年减少61.73万元,主要原因一是人员减少4人,人员经费、公用经费减少,二是下设一个宣传信息中心(正科级事业单位,编制人数14人)纳入独立核算。基本支出主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出189.80万元,比2023年增加9.05万元,主要原因增加人代会会议经费。
(二)政府性基金预算。区人大办2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2023年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算22.80万元,比2023年减少2.00万元。其中:因公出国(境)费用0.00万元;公务接待费6.80万元,与2022年比无变化,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准;公务用车运行维护费16.00万元,与2023年比减少2.00万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,强化公务用车管理,严格预算约束。公务车购置费0.00万元,无公务用车购置费预算安排。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费208.64万元,比上年减少38.02万元,主要原因一是人员减少4人,二是下设一个宣传信息中心(正科级事业单位,编制人数14人)纳入独立核算,减少了运行经费。运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2023年政府采购预算总额0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年部门整体及项目支出均实行了绩效目标管理,共9个项目,涉及一般公共预算当年财政拨款189.80.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属预算单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:董迎红 联系电话:023—77725431