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[ 索引号 ] 115002320086900349/2020-102341 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 武隆区人民政府
[ 成文日期 ] [ 发布日期 ] 2020-01-14

重庆市武隆区机关事务管理中心2020年部门预算的填报说明

一、单位基本情况

根据《中共重庆市武隆区委机构编制委员会关于印发重庆市武隆区机关事务管理中心机构编制方案》的通知(武委编委发〔2019〕86号)文件精神,重庆市武隆区机关事务管理中心是重庆市武隆区人民政府办公室所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位。

(一)职能职责

1. 开展机关事务管理服务,保障机关正常运行;承担区级机关事务管理、保障、服务工作;建立全区机关事务管理制度和标准,合理统筹配置资源,推进机关事务管理标准化、信息化、规范化。

2. 承担全区大型活动、重要会议以及公务接待的服务保障有关工作,统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费。

3. 承担全区机关事业单位公务用车(执法执勤车除外)的管理工作;承担跨部门公务用车服务平台的管理工作。

4. 承担区级机关事业单位办公用房的管理工作;编制本级党政机关办公用房配置保障规划。

5. 承担推进、指导、协调和监督全区公共机构节能工作;组织开展能耗统计、监测和节约型机关创建考评工作。

6. 拟订区级机关办公用房物业服务内容、服务标准,并组织实施;承担区级机关办公用房维修的大中修项目相关工作。

7. 承担区级机关集中办公区域的后勤保障服务以及周转房有关服务工作。

8. 完成区委区政府交办的其他工作。

(二)单位构成

重庆市武隆区机关事务管理中心是重庆市武隆区人民政府办公室所属的正处级财政全额拨款公益一类事业单位,为一级预算单位,无下级预算单位。根据上述主要职责,重庆市武隆区机关事务中心内设8个科室(正科级):

1. 综合科。承担机关重要文本起草,文电、会务、机要、保密、档案管理等日常工作;承担机关党建、组织人事、机构编制、党风廉政建设、考核等工作。

2. 服务接待科。承担公务接待后勤保障服务工作;参与全区重要会议和大型活动的后勤保障服务工作;研究拟定全区公务接待管理相关制度、标准和实施细则,指导全区各机关事业单位贯彻执行公务接待工作规定。

3. 后勤管理科。拟订全区机关事业单位的后勤服务管理制度和标准,指导后勤服务工作规范化、标准化;承担周转房的日常管理和服务工作;承担纳入统一管理的区级机关集中办公区职工食堂的日常管理工作。

4. 公务用车管理科。承担全区公务用车(不含执法执勤车辆)编制、标准、配备、处置等工作;组织实施标识化工作;承担公务用车信息管理系统联网建设和对接应用工作;管理跨部门公务用车服务平台,保障全区重要、紧急、特殊公务活动出行。

5. 公共机构节能科。会同有关部门编制全区公共机构节能管理规划并组织实施;承担全区公共机构节能监督管理的具体工作,指导、协调全区公共机构开展节能宣传、教育培训、节能技改、节约型机关创建、能耗统计、监测和评价考核等工作。

6. 办公用房管理科。承担区级机关事业单位办公用房的权属、配置、使用、处置利用工作;编制区级机关办公用房配置保障规划,逐步推进集中或者相对集中办公;拟订全区党政机关办公用房管理规章制度,并组织实施。

7. 财务科。承担政务活动、跨部门公务用车运行、集中办公区运行等后勤保障服务专项经费的管理;组织编制部门预算、编报部门决算及预算执行;承担机关财务管理工作,拟定财务管理规章制度并组织实施。

8. 维修物业科。承担区级机关集中办公区域办公用房维修的大中修项目的组织实施以及非集中办公区域办公用房维修的大中修项目的必要性审查工作;会同有关部门研究拟定区级机关办公用房物业服务内容、服务标准,并组织实施。

(三)本轮机构改革相关情况

根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求,本单位2019年涉及机构改革,并根据机构改革方案,本单位划转外事工作职能职责到区外事办,涉及财政拨款收支预算经费5万元,2019年预算数含外事工作经费;本单位已根据机构改革推进情况,在2020年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算

2020年年初预算数851.43万元,其中:一般公共预算拨款851.43万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加34.48万元,主要是机关运转后勤保障经费拨款增加84万元,跨部门公务用车服务平台工作拨款增加29万元。

(二)支出预算

2020年年初预算数851.43万元,其中:一般公共服务779.81万元,教育0万元,社会保障和就业34.96万元,卫生健康支出19.18万元,住房保障17.48万元。支出较去年增加34.48万元,主要是基本支出减少38.52万元,项目支出增加73万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入851.43万元,一般公共预算财政拨款支出851.43万元,比2019年增加34.48万元。其中:基本支出548.43万元,比2019年减少38.52万元,主要原因是定额公用经费及定额交通费减少等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出303万元,比2019年增加73万元,主要原因是机关运转后勤保障经费拨款增加84万元,跨部门公务用车服务平台工作拨款增加29万元等,主要用于机关运转后勤保障及跨部门公务用车服务平台运行等重点工作。本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算292万元,比2019年减少39万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2019年减少5万元,主要原因是本年度未安排因公出国(境)活动;公务接待费85万元,比2019年减少16万元,主要原因是预计本年度公务接待支出较去年减少;公务用车运行维护费207万元,比2019年减少18万元,主要原因是定额交通费标准降低;公务用车购置费0万元,比2019年或增加0万元;主要原因是本年度未安排公务用车的采购计划。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额172.49万元:政府采购货物预算147.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.3万元;其中一般公共预算拨款政府采购172.49万元:政府采购货物预算147.19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.3万元。

3. 绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款303万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆46辆,其中一般公务用车46辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:姚 露,联系电话:023-77722271。

2020部门预算公开表.xls

项目支出绩效目标简表.xls


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