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[ 索引号 ] 11500232008690368R/2023-00076 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计 [ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 武隆区财政局
[ 成文日期 ] 2023-08-30 [ 发布日期 ] 2023-08-30

中国人民政治协商会议重庆市武隆区委员会办公室 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

政治协商、民主监督、参政议政。1.政治协商的主要内容:国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题;各党派参加人民政协工作的共同性事务,政协内部的重要事务以及有关爱国统一战线的其他重要问题。政治协商的主要形式有:政协全体会议,常务委员会会议,主席会议,常务委员专题协商会,政协党组受党委委托召开的座谈会,秘书长会议,各专委会会议,根据需要召开由政协各组成单位和各界代表人士参加的内部协商会议。2.政协的民主监督是我国社会主义监督体系的重要组成部分,是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。政协民主监督的主要形式有:政协全体会议、常委会会议、会议向党委和政府提出建议意见;各专门委员会提出建议或有关报告;委员视察、委员提案、委员举报、大会发言、反映社情民意或以其他形式提出批评和建议等。3.政协的参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论,通过调研报告、提案、协商会议建议或其他形式,向党和国家机关提出意见和建议。政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式。

(二)机构设置

根据武隆委办字〔20171号文件精神,区政协设置综合办事机构1个:区政协办公室,专门委员会办事机构5个:区政协提案办公室、区政协经济科技办公室、区政协社会事业办公室、区政协委员联络办公室、区政协法制办公室。区政协办公室为全额拨款的行政单位,下设一个社情民意信息中心(正科级事业单位)。在职职工49人(其中行政编制人员37人、事业编制人员12人),退休职工27名,公务车4辆,经区编办批准临聘驾驶员4人(劳务派遣)。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计1,670.84万元,支出总计1,670.84万元。收支较上年决算数增加285.58万元,增长20.6%,主要原因一是本年调入12人,调出1人,退休4人,净增行政人员7人,增人增资;二是新增项目6

2.收入情况2022年度收入合计1,665.68万元,较上年决算数增加291.59万元,增长21.2%,主要增加原因一是调入12人,调出1人,退休4人,净增行政人员7人,增人增资;二是新增项目6个。其中:财政拨款收入1,665.68万元,占100%;此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余5.16万元。

3.支出情况。2022年度支出合计1,670.84万元,较上年决算增加290.75万元,增长21.1%,主要增加原因一是调入12人,调出1人,退休4人,净增行政人员7人,增人增资;二是新增项目6个。其中:基本支出1,292.71万元,占77.4%;项目支出378.13万元,占22.6%

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少5.16万元,下降100%,主要原因是本年用于补助公用经费不足。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计1,665.68万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加285.59万元,增长20.7%。主要原因一是本年调入12人,调出1人,退休4人,净增行政人员7人,增人增资;二是新增项目6

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,665.68万元,较上年决算数增加291.59万元,增长21.2%。主要原因一是本年调入12人,调出1人,退休4人,净增行政人员7人,增人增资;二是新增项目6个。较年初预算数增加518.96万元,增长45.3%。主要原因一是本年调入12人,调出1人,退休4人,净增行政人员7人,增人增资;二是新增项目6

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,665.68万元,较上年决算数增加285.59万元,增长20.7%。主要原因一是本年调入12人,调出1人,退休4人,净增行政人员7人,增人增资;二是新增项目6个。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本年度无项目结转结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)一般公共服务支出1,343.16万元,占80.6%,较年初预算数增加463.46万元,增长52.7%,主要原因一是本年调入12人,调出1人,退休4人,净增行政人员7人,增人增资;二是新增项目6个。

2)社会保障与就业支出185.25万元,占11.1%,较年初预算数增加23.15万元,增长14.3%,主要原因是本年调入12人,调出1人,退休4人,净增行政人员7人,增人增资。

3)卫生健康支出62.14万元,占3.7%,较年初预算数增加11.33万元,增长22.3%,主要原因是本年调入12人,调出1人,退休4人,净增行政人员7人,增人增资。

4)住房保障支出75.13万元,占4.5%,较年初预算数增加21.02万元,增长38.8%,主要原因是本年调入12人,调出1人,退休4人,净增行政人员7人,增人增资。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,287.55万元。其中:人员经费1,212.69万元,较上年决算数增加213.84万元,增长21.4%,主要原因是本年调入12人,调出1人,退休4人,净增行政人员7人,增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费74.86万元,较上年决算数减少128.98万元,下降63.3%,主要原因是认真贯彻落实过紧日子的相关规定精神,严格按预算,控制支出。公用经费用途主要包括开支办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费等。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2022年度三公经费支出共计28.03万元,较年初预算数减少6.97万元,下降19.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费支出。较上年支出数减少2.32万元,下降7.6%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费用有所下降。

(二)“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数减少4万元,下降100%,于上年持平,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

公务车购置费0.00万元,本单位2020年度未发生公务车购置费支出,费用支出较年初预算数增加0万元,增长0.0%,较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,于上年持平。

公务用车17.38万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.62万元,下降3.4%,主要原因是严格执行公务车管理使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降,与上年决算数相比,基本持平。

公务接待费10.65万元,主要用于接待国内其他省市政协到我区学习调研政协相关工作,接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少2.35万元,下降18.1%,较上年支出数减少2.07万元,下降16.3%,主要原因是强化了公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,与上年决算数相比,基本持平。

(三)“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待87批次1,066人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费99.92元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.35万元。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出67万元,较上年决算数增加22万元,增长48.9%,主要原因是疫情防控要求,区政协第十届一次会议全程实行闭环管理,食宿费用增加。本年度培训费支出18万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,与上年持平。

(二)机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出74.86万元,主要用于开支办公费、水费、电费、物业管理费、邮电费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少128.98万元,下降63.3%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制各项经费支出。

(三)国有资产占用情况说明

截至20221231日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额32.74万元,其中:政府采购货物支出32.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额32.74万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额32.74万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购文印室复印机1台,打印机9台,空调16台,台式电脑6台,办公桌13张、办公椅20张、桌前椅4张、三人沙发3个、书柜6个、文件柜7个,轿车1辆,总价原值40.74万元,其中家具、用具、装具及动植物6.62万元,通用设备34.12元,与政府采购情况相符。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据绩效管理要求,本单位对部门整体和政协会、常委会等各类会议、政协参政议政专项调研、政协专题视察活动、政协宣传、委员培训、政协民主监督、参政议政提案办理、政协书画院、政协文史资料收集编撰、购置公务用车、书香政协建设、接待全国政协书画家生态文明建设采风写生武隆行、区政协办公楼改造、《行千里、致广大》重庆人文丛书编撰出版、渝事好商量协商平台建设等13个项目开展了绩效自评,全部以填报目标自评表形式开展自评,涉及资金378.13万元。以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

整体绩效自评表见附件1、项目绩效自评表见附件2。

2.绩效自评报告或案例。

无委托第三方出具的自评报告。

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位对部门整体和政协会议等13个项目开展了绩效自评,涉及资金378.13万元。

(三)重点绩效评价结果。

无。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余指单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:郭芳023-77727358

政协办2022年决算公开表.xls

附件1.政协办2022年度整体绩效自评表.xlsx

附件2.政协办2022年度项目绩效自评表.xlsx


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