[ 索引号 ] | 115002320086900349/2021-00136 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 武隆区政府办公室 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-08-26 | [ 发布日期 ] | 2021-08-26 |
重庆市武隆区人民政府办公室2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1. 围绕区委、区政府中心工作,抓好区委、区政府重大决策、重要工作部署落实。
2. 收集和处理全区各乡镇(街道)、区级部门和单位请示区政府的事项,提出审核处理建议,报区政府领导同志审批。
3. 负责区政府的公文处理,组织起草、审核以区政府、区政府办公室名义发布的公文。
4. 承办区政府全体会议、区政府常务会议、区长办公会议等重要会议,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
5. 按照区委、区政府要求,督促检查全区各乡镇(街道)、区级部门和单位贯彻落实党中央、国务院和市委、市政府重大决策部署,以及区委、区政府重要文件、会议决定事项和区委、区政府领导同志指示批示,及时向上级政府及区政府领导同志报告。
6. 加强调查研究,了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势,掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和动态,及时向区政府领导同志报告政府工作以及全区经济社会发展中的重要情况,为区政府把握全局、科学决策提供依据。
7. 负责全区政务总值班和区长公开电话工作,及时报告重要情况,传达和督促落实区政府领导同志指示批示。
8. 负责督办落实人大代表建议、政协委员提案工作。
9. 制定全区金融产业发展规划和政策;承担金融监管、规范金融市场秩序、防范和化解金融风险,打击非法金融活动,应对金融突发事件等职能。
10. 制定全区招商投资规划和政策,承担招商投资综合协调、考核管理等职责。
11. 承担全区公务车辆、公共机构节能管理等行政职能。
12. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置
重庆市武隆区人民政府办公室设14个内设机构,即:综合科、秘书一科、秘书二科、文秘科、组织人事科、督查科、政务公开科、信息科、会联科、金融服务中心、经济研究发展中心、行政科、财务科、区委区政府总值班室。
(三)
单位构成
从预算单位构成看,本部门无二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,024.26万元,支出总计2,024.26万元。收支较上年决算数减少70.13万元、下降3.3%,主要原因:一是项目经费减少39.91万元。减少法治建设行政复议应诉经费60万元、绿色发展国际论坛经费22.53万元、小微企业贷款担保经费64万元、外联工作业务较去年减少10万元,增加挂职领导干部办公经费23万元、中小企业贷款担保补贴专项40万元、扶贫小额信贷风险补偿3.58万元、商业银行新增金融网点落地补助经费50万元。二是一般性支出减少13.99万元。三是基本养老、职业年金、医疗支出减少16.06万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020年度收入合计2,024.26万元,较上年决算数减少70.13万元,下降3.3%,主要原因:一是项目性公用支出调整减少。二是一般性支出减少13.99万元。三是基本养老、职业年金、医疗支出减少16.06万元。其中:财政拨款收入2,024.26万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计2,024.26万元,较上年决算数减少70.13万元,下降3.3%,主要原因:一是项目性公用支出调整减少。二是一般性支出减少13.99万元。三是基本养老、职业年金、医疗支出减少16.06万元。其中:基本支出 1,470.68万元,占72.7%;项目支出553.58万元,占27.3%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,024.26万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少70.13万元,下降3.3%。主要原因:一是项目性公用支出调整减少。二是一般性支出减少13.99万元。三是基本养老、职业年金、医疗支出减少16.06万元。较年初预算数增加184.55万元,增长10.03%。主要原因:追加项目性支出106.58万元、2019年应休未休年休假21万元,2020年人员调资增员及公用经费56.18万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,024.26万元,较上年决算数减少70.13万元,下降3.3%。主要原因:一是项目性公用支出调整减少。二是一般性支出减少13.99万元。三是基本养老、职业年金、医疗支出减少16.06万元。较年初预算数增加184.55万元,增长10%。主要原因:追加项目性支出106.58万元、2019年应休未休年休假21万元,2020年人员调资增员及公用经费56.18万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,024.26万元,较上年决算数减少70.13万元,下降3.3%。主要原因:一是项目性公用支出调整减少。二是一般性支出减少13.99万元。三是基本养老、职业年金、医疗支出减少16.06万元。较年初预算数 增加184.55万 元,增长10%。主要原因:追加项目性支出106.58万元、2019年应休未休年休假21万元,2020年人员调资增员及公用经费56.18万元。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,619.95万元,占80%,较年初预算数增加90.97万元,增长5.9%,主要原因:追加项目性支出106.58万元、2019年应休未休年休假21万元,2020年人员调资增员及公用经费56.18万元。
(2)社会保障与就业支出173.80万元,占8.6%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门严格按照年初预算执行。
(3)卫生健康支出71.24万元,占3.5%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门严格按照年初预算执行。
(4)资源勘探信息等支出40.00万元,占2%,较年初预算数增加40.00万元,增长100%,主要原因是追加中小企业贷款担保补贴经费40万元。
(5)金融支出53.58万元,占2.6%,较年初预算数增加53.58万元,增长100%,主要原因是追加扶贫小额信贷风险补偿3.58万元、商业银行新增金融网点落地补助专项50万元。
(6)住房保障支出65.69万元,占3.2%,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本部门严格按照年初预算执行。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,470.68万元。其中:人员经费1,116.06万元,较上年决算数减少22.82万 元,下降2%,主要原因是部分人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费354.61万元,较上年决算数减少7.40万元,下降2%,主要原因是项目经费减少,减少对电费、维修费、劳务费等费用的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他交通费用、其他商品和服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计89.47万元,较年初预算数减少28.53万元,下降24.2%,主要原因是我部门认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算大幅度下降。较上年支出数减少38.19万元,下降29.9%,主要原因是本年度未预算因公出国(境)费用。
(二)“三公”经费分项支出情况
1.2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数减少10.00万元,下降100%,主要原因是受疫情影响本年度未预算因公出国(境)费用。较上年支出数减少36.08万元,下降100%,主要原因是受疫情影响本年度不产生因公出国(境)费用。
2.公务车购置费0.00万元费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。
3.公务车运行维护费45.91万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.09万元,下降27.1%,主要原因是严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少1.48万元,下降3.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用。
4.公务接待费43.56万元,主要用于接待市内外各类考察调研、学习交流等公务活动。费用支出较年初预算数减少1.44万元,下降3.2%,主要原因是严格按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数减少0.63万元,下降1.4%,主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算大幅度下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为8辆;国内公务接待306批次4,376人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费99.54元,车均购置费0.00万元,车均维护费5.74万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出354.61万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少7.40万元,下降2%,主要原因是办公费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费等费用大幅下降,差旅费、劳务费、工会经费略有上涨。将原本未纳入日常公用经费中进行预算的劳务费支出纳入日常公用经费中。本年度会议费支出13.25万元,较上年决算数减少31.14万元,下降70.2%,主要原因是本年度无绿色发展国际论坛经费22.53万元,会议费大幅下降。本年度培训费支出 7.29万元,较上年决算数减少6.88万元,下降48.6%,主要原因是为严控一般性支出2020年度在职人员党员电教费减少至420元/人/年,因此培训费用减少。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车5辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额5.63万元,其中:政府采购货物支出5.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同 金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公设备,如电脑、打印机、空调、家具用具等物资的采购。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门11个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评11项,涉及资金530.58万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,各个项目100%完成,评价等级为优。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表
项目名称 |
外联工作业务费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||||
主管部门 |
武隆区人民政府办公室 |
实施单位 |
武隆区人民政府办公室 | ||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||
年度资金总额 |
40 |
30 |
30 |
100% |
10 |
10 | |||||
其中:当年财政拨款 |
40 |
30 |
30 |
100% |
- |
- | |||||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
用于区政府领导开展外部联谊活动,加强与其他区(县)交流学习。 |
全年公务接待30次,人均接待费用100元,服务对象满意度达100%,外联工作服务质量得到进一步提升,进一步加强与外区县的交流学习。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||
产出指标 |
数量指标 |
公务接待人次 |
≤30次 |
=30次 |
10 |
100% |
10 |
||||
质量指标 |
外联工作服务质量达标率 |
达标 |
达标 |
20 |
100% |
20 |
|||||
质量指标 |
外联工作完成率 |
≤100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||||
成本指标 |
人均接待费用 |
≤100元 |
=100元 |
10 |
100% |
10 |
|||||
效益指标 |
社会效益 |
加强与外区县交流学习 |
提升 |
提升 |
15 |
100% |
15 |
||||
可持续影响指标 |
对政府外联活动的影响 |
效果良好 |
效果良好 |
15 |
100% |
15 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
外联工作服务对象满意度 |
≤100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
说明 |
无 |
项目名称 |
督查督办经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||||
主管部门 |
武隆区人民政府办公室 |
实施单位 |
武隆区人民政府办公室 | ||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||
年度资金总额 |
20 |
20 |
20 |
100% |
10 |
10 | |||||
其中:当年财政拨款 |
20 |
20 |
20 |
100% |
- |
- | |||||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
开展政府常务会、区长办公会以及专题会议交办事项的督查督办工作;就区政府主要领导批示交办事项进行跟踪督办;做好人大建议,政协提案的交办、转呈、跟踪、督办等;对政府工作报告分解任务按季开展督查,督促各项工作有序推进。根据政府常务会、区长办公会等工作安排。 |
全年完成督查督办事项300余件,办件率和受理率均达到100%,督查对象覆盖全区各个乡镇(部门),社会满意度达到100%,切实完成好各项督查督办工作,督促各项工作有序推进。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||
产出指标 |
数量指标 |
督查交办事项数量 |
≤300件 |
=300件 |
10 |
100% |
10 |
||||
质量指标 |
督查交办事项办件率 |
≤100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||||
质量指标 |
督查交办事项受理率 |
≤100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||||
效益指标 |
社会效益 |
督查对象覆盖率 |
达标 |
达标 |
15 |
100% |
15 |
||||
可持续影响指标 |
对全区督查督办工作的影响 |
效果良好 |
效果良好 |
15 |
100% |
15 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会满意度 |
≤100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
说明 |
无 |
项目名称 |
文件头页发文印刷耗材经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||||
主管部门 |
武隆区人民政府办公室 |
实施单位 |
武隆区人民政府办公室 | ||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||
年度资金总额 |
75 |
75 |
75 |
100% |
10 |
10 | |||||
其中:当年财政拨款 |
75 |
75 |
75 |
100% |
- |
- | |||||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
保障区政府及政府办文件及时制发。第一季度完成20%,第二季度完成20%,第三季度完成25%,第四季度完成35%。 |
全年文件印发30余次,文件印发的及时性得到提升,完成率达到100%,文件印发覆盖各个乡镇(街道)、部门,得到了各个服务对象100%的满意度,对全区公文运行、流转影响显著。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||
产出指标 |
数量指标 |
文件印发数量 |
≤30次 |
=30次 |
10 |
100% |
10 |
||||
质量指标 |
文件印发完成率 |
=100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||||
时效指标 |
文件印发及时性 |
提升 |
提升 |
20 |
100% |
20 |
|||||
效益指标 |
社会效益 |
文件印发覆盖率 |
达标 |
达标 |
15 |
100% |
15 |
||||
可持续影响指标 |
对全区公文运行、流转的影响 |
显著 |
显著 |
15 |
100% |
15 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
文件印发满意度 |
≤100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
说明 |
无 |
项目名称 |
防范和处置非法集资经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||||
主管部门 |
武隆区人民政府办公室 |
实施单位 |
武隆区人民政府办公室 | ||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||
年度资金总额 |
25 |
25 |
25 |
100% |
10 |
10 | |||||
其中:当年财政拨款 |
25 |
25 |
25 |
100% |
- |
- | |||||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
1、2020年防范和处置非法集资宣传教育活动:2、举办2期防范和处置非法集资专题培训、 举办4期银企对接会;3:参加市金融监管组织的“重庆金融大讲堂”等培训;4、协调区内外部门办理非法集资案件办理;5、建立资产管理公司监管平台建设。 |
全年实现非法集资宣传教育资料印刷16万张、专题培训2期。全年宣传教育质量实现100%、完成率达标,宣传政策知晓率完成目标,全区对本年度非法集资宣传满意度达100%,进一步推动全区金融生态环境良好发展。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||
产出指标 |
数量指标 |
非法集资宣传教育资料印刷 |
≤160000张 |
=160000张 |
15 |
100% |
15 |
||||
数量指标 |
非法集资专题培训 |
≤2期 |
=2期 |
10 |
100% |
10 |
|||||
质量指标 |
非法集资宣传质量 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
|||||
时效指标 |
非法集资宣传教育完成率 |
达标 |
达标 |
10 |
100% |
10 |
|||||
效益指标 |
社会效益 |
宣传政策知晓率 |
=100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
||||
可持续影响指标 |
对全区非法集资宣传教育的影响力 |
显著 |
显著 |
15 |
100% |
15 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≤100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
说明 |
无 |
项目名称 |
办公内网及无纸化办公经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||||
主管部门 |
武隆区人民政府办公室 |
实施单位 |
武隆区人民政府办公室 | ||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||
年度资金总额 |
85 |
85 |
85 |
100% |
10 |
10 | |||||
其中:当年财政拨款 |
85 |
85 |
85 |
100% |
- |
- | |||||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
为了保障单位工作正常开展,与电信公司签订100MB网络协议,并委托有技术能力的公司进行网络维护。按季度实施。 |
实现全年网络运行速度100MB的目标,网络服务对象覆盖150人,对网络运行的满意度达到100%。切实保障单位网络的正常运行,对政府政务网络的影响显著。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||
产出指标 |
数量指标 |
网络运行速度 |
≤100MB |
=100MB |
20 |
100% |
20 |
||||
质量指标 |
实现移动办公系统与协同办公系统数据同步 |
达标 |
达标 |
20 |
100% |
20 |
|||||
成本指标 |
网络运行成本率 |
达标 |
达标 |
10 |
100% |
10 |
|||||
效益指标 |
社会效益 |
网络服务对象覆盖人口 |
≤150人 |
=150人 |
5 |
100% |
5 |
||||
可持续影响指标 |
对政府政务网络的影响 |
效果良好 |
效果良好 |
15 |
100% |
15 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
网络运行满意度 |
≤100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
说明 |
无 |
项目名称 |
区长办公会、常务会等各类会议经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||||
主管部门 |
武隆区人民政府办公室 |
实施单位 |
武隆区人民政府办公室 | ||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
100% |
10 |
10 | |||||
其中:当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
100% |
- |
- | |||||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
区政府全体会议一般每年召开1—2次,区政府党组会每月1次,区长办公会每月1次;区政府常务会1至2周召开1次,区政府专题会不定时召开。确保各项会议及时召开。 |
全年开展区政府全体2次,区政府党组会12次,区长办公会12次;区政府常务会35次。会议召开质量进一步提升,会议覆盖全区各个乡镇(街道)、部门,切实确保各项会议的及时有效召开。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||
产出指标 |
数量指标 |
区政府全体会议 |
≤2次 |
=2次 |
5 |
100% |
5 |
||||
数量指标 |
区政府党组会 |
≤12次 |
=12次 |
5 |
100% |
5 |
|||||
数量指标 |
区长办公会 |
≤12次 |
=12次 |
5 |
100% |
5 |
|||||
数量指标 |
区政府常务会 |
≤35次 |
=35次 |
5 |
100% |
5 |
|||||
质量指标 |
会议召开质量 |
提升 |
提升 |
15 |
100% |
15 |
|||||
时效指标 |
确保各项会议及时有效召开 |
达标 |
达标 |
15 |
100% |
15 |
|||||
效益指标 |
社会效益 |
服务对象覆盖面 |
达标 |
达标 |
20 |
100% |
20 |
||||
可持续影响指标 |
会议召开影响力 |
显著 |
显著 |
10 |
100% |
10 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
会议满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
说明 |
无 |
项目名称 |
各类报刊认刊及公报印制宣传经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||||
主管部门 |
武隆区人民政府办公室 |
实施单位 |
武隆区人民政府办公室 | ||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||
年度资金总额 |
67 |
67 |
67 |
100% |
10 |
10 | |||||
其中:当年财政拨款 |
67 |
67 |
67 |
100% |
- |
- | |||||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
宣传区政府及区政府办相关公开文件,提高全区乡镇、村社知晓率。每月一期印发,并邮寄全区各乡镇、社区。 |
全年印发公报12次、印发数量310份,实现公报知晓率100%的目标,全区对公报印发的满意度达100%,进一步提高政府信息知晓率,顺利完成全区文件、公文印发工作。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||
产出指标 |
数量指标 |
公报印发次数 |
≤12次 |
=12次 |
5 |
100% |
5 |
||||
数量指标 |
公报印发数量 |
≤310份 |
=310份 |
5 |
100% |
5 |
|||||
质量指标 |
公报知晓率 |
≤100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||||
时效指标 |
公报及时性 |
达标 |
达标 |
20 |
100% |
20 |
|||||
效益指标 |
社会效益 |
公报印发覆盖率 |
达标 |
达标 |
20 |
100% |
20 |
||||
可持续影响指标 |
公报印发对信息知晓率的影响 |
显著 |
显著 |
10 |
100% |
10 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
公报印发满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
说明 |
无 |
项目名称 |
扶贫小额信用贷款风险补偿资金 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||||
主管部门 |
武隆区人民政府办公室 |
实施单位 |
武隆区人民政府办公室 | ||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||
年度资金总额 |
3.58 |
3.58 |
3.58 |
100% |
10 |
10 | |||||
其中:当年财政拨款 |
3.58 |
3.58 |
3.58 |
100% |
- |
- | |||||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
通过扶贫小额信用贷款风险补偿金机制对扶贫小额信贷的合理损失进行补偿。进一步推动扶贫小额信贷增长、脱贫攻坚、防范金融风险。 |
全年实现补偿次数1次,有效缓解金融机构及贷款人的信用贷款压力,确保金融机构及贷款贫困户对扶贫小额信贷满意度达到100%,全区扶贫小额信贷风险补偿机制影响力得以明显提升。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||
产出指标 |
数量指标 |
补偿次数 |
≤1次 |
=1次 |
10 |
100% |
10 |
||||
质量指标 |
缓解金融机构及贷款人的信用贷款压力 |
有效缓解 |
有效缓解 |
20 |
100% |
20 |
|||||
时效指标 |
及时有效的予以补偿 |
达标 |
达标 |
20 |
100% |
20 |
|||||
效益指标 |
社会效益 |
风险补偿机制覆盖对象 |
达标 |
达标 |
15 |
100% |
15 |
||||
可持续影响指标 |
对全区扶贫小额信用贷款风险补偿机制的影响力 |
效果良好 |
效果良好 |
15 |
100% |
15 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
金融机构及贷款贫困户满意度 |
≤100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
说明 |
无 |
项目名称 |
安排武隆区新增金融网点落地补助资金 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||||
主管部门 |
武隆区人民政府办公室 |
实施单位 |
武隆区人民政府办公室 | ||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
100% |
10 |
10 | |||||
其中:当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
100% |
- |
- | |||||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
对各大银行新设乡镇级银行物理营业网点予以一次性补助,进一步提升金融服务质量、鼓励金融机构更好支持镇域经济发展 |
实现对武隆融兴村镇银行新设火炉支行和江口支行的一次性补助,按期实现拨付,进一步提升金融服务质量并鼓励金融机构更好支持镇域经济发展 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||
产出指标 |
数量指标 |
补偿次数 |
≤1次 |
=1次 |
10 |
100% |
10 |
||||
质量指标 |
进一步提升金融服务质量、鼓励金融机构更好支持镇域经济发展 |
≤100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||||
时效指标 |
按期拨付率 |
达标 |
达标 |
20 |
100% |
20 |
|||||
效益指标 |
社会效益 |
促进镇域经济发展 |
提升 |
提升 |
20 |
100% |
20 |
||||
可持续影响指标 |
对镇域经济的影响 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
100% |
10 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会满意度 |
≤100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
说明 |
无 |
项目名称 |
2020年中小企业贷款担保费用补贴资金 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||||
主管部门 |
武隆区人民政府办公室 |
实施单位 |
武隆区人民政府办公室 | ||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||
年度资金总额 |
40 |
40 |
40 |
100% |
10 |
10 | |||||
其中:当年财政拨款 |
40 |
40 |
40 |
100% |
- |
- | |||||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
有效发挥政府性融资担保基金作用,切实支持小微企业和“三农”发展,对中小企业贷款担保费用予以补贴 |
完成对区兴农融资担保公司的贷款担保费用补贴1次,补偿拨付及时有效,切实有效支持小微企业和“三农”发展,社会满意度达到100%,进一步建立完善中小企业贷款担保费用补贴机制。 | ||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||
产出指标 |
数量指标 |
补偿次数 |
≤1次 |
=1次 |
10 |
100% |
10 |
||||
质量指标 |
有效发挥政府性融资担保基金作用 |
≤100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||||
时效指标 |
补偿拨付及时有效率 |
达标 |
达标 |
20 |
100% |
20 |
|||||
效益指标 |
社会效益 |
切实有效支持小微企业和“三农”发展 |
提升 |
提升 |
10 |
100% |
10 |
||||
社会效益 |
中小企业贷款担保费用补贴机制的建立完善 |
显著 |
显著 |
10 |
100% |
10 |
|||||
可持续影响指标 |
对全区中小企业贷款担保费用补贴机制的影响 |
效果显著 |
效果显著 |
10 |
100% |
10 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
社会满意度 |
≤100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||
说明 |
无 |
项目名称 |
机关运转后勤保障经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||
主管部门 |
武隆区人民政府办公室 |
实施单位 |
武隆区人民政府办公室 | ||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||
年度资金总额 |
85 |
85 |
85 |
100% |
10 |
10 | |||
其中:当年财政拨款 |
85 |
85 |
85 |
100% |
- |
- | |||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
政府办公室负责缴纳区政府机关水电费,并负责大院内三幢办公楼水电设施的日常维护、大院内公共地段的清洁卫生、绿化地带的管理。每月按实际发生费用支付。按照实施进度计划支付。 |
全年开展电梯维修维护12次,切实提升后勤保障工作的及时有效开展,节能减排达标率100%,机关大院各单位对本年度后勤保障工作满意度达100%,有效推进机关大院的后勤管理工作平稳开展。 | ||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
电梯维修维护次数 |
=12次 |
=12次 |
20 |
100% |
20 |
||
质量指标 |
服务质量达标率 |
≤100% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
|||
时效指标 |
确保各项后勤工作得以及时有效保障 |
提升 |
提升 |
10 |
100% |
20 |
|||
效益指标 |
社会效益 |
项目覆盖对象 |
≤18家 |
=18家 |
10 |
100% |
10 |
||
生态效益 |
节能减排达标率 |
≤100% |
=100% |
10 |
100% |
20 |
|||
可持续影响指标 |
对机关大院后勤保障工作的影响 |
效果良好 |
效果良好 |
10 |
100% |
10 |
|||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
=100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||
说明 |
无 |
2.绩效自评报告或案例
本部门2020年度未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
区财政局未委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入: 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-77720327。
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