[ 索引号 ] | 11500232008690368R/2021-00099 | [ 发文字号 ] | |
[ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
[ 发布机构 ] | 武隆区财政局 | ||
[ 成文日期 ] | 2021-08-31 | [ 发布日期 ] | 2021-08-31 |
中共重庆市武隆区委办公室 2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、围绕区委中心工作,抓好党的路线、方针、政策和重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实。
2、收集和处理全区各乡镇(街道)、各部门有关改革开放、经济社会发展、精神文明建设和党的建设等方面的相关重要信息,统筹处理突发事件,及时、准确地向市委和区委报告。
3、负责区委的公文处理,监督党内法规和规范性文件的制定施行,负责党委、党组规范性文件的备案审查等工作。
4、负责区委全会、常委会、区委书记办公会以及区委专题会等会议的会务组织、记录、纪要等工作。
5、按照区委要求,督促检查各级各部门党委(党组)贯彻落实中央重大决策部署、中央党内法规制度及市委、区委重要会议、重要文件、重要活动等落实情况。督促检查市委领导同志有关批示指示事项、区委主要领导同志重要批示指示事项贯彻落实情况及其他交办事项。
6、了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势,掌握全区政治、经济、社会等方面的基本情况和重大动态,为区委宏观决策提供依据。承担重要综合文字材料的起草工作。结合区委中心工作,配合做好调查研究。
7、负责统筹协调和牵头实施区委重大公务活动,承担区委对外联络工作。
8、协调区人大、区政府、区政协的有关活动和事务工作。负责区委、区委财经委的有关日常工作。
9、统筹规划全区档案工作,制定全区档案事业的发展计划、规章制度并组织实施。负责全区党政群机关、企事业单位档案行政管理工作。做好区委的档案管理工作。
10、统筹管理全区公务接待相关工作。负责区委重要接待工作,其他接待工作由区机关事务服务中心承担。
11、统一领导区委机要保密局。
12、完成市委办公厅和区委交办的其他工作。
(二)机构设置
根据上述职责,中共重庆市武隆区委办公室挂重庆市武隆区档案局牌子,下设秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、公文秘书科、信息科、会联科、法规科、档案管理科、督查一室、督查二室、综合科、行政科13个内设机构。下属1个事业单位武隆区党政专用通信中心。
(三)单位构成
从预算单位构成看,无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,689.4万元,支出总计1,689.4万元。收支较上年决算数减少201.88万元、下降10.7%,主要原因是人员调整、公用经费减少等。
2.收入情况。2020年度收入合计1,689.4万元,较上年决算数减少163.45万元,下降8.8%,主要原因是人员调整、公用经费减少等。较年初预算数增加147.97万元,增长9.6%。主要原因是目标绩效奖增加等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
3.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,689.4万元,较上年决算数减少201.88万元,下降10.7%。主要原因是人员调整、公用经费减少等。较年初预算数增加147.97万元,增长9.6%。主要原因是目标绩效奖增加等。
4.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,689.4万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少201.88万元,下降10.7%。主要原因是公用经费压减、项目经费减少等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,689.4万元,较上年决算数减少163.45万元,下降8.8%。主要原因是公用经费压减。较年初预算数增加147.97万元,增长9.6%。主要原因是目标绩效奖增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,689.4万元,较上年决算数减少201.88万元,下降10.7%。主要原因是公用经费压减、项目经费减少。较年初预算数增加147.97万元,增长9.6%。主要原因是目标绩效奖等增加。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1,417.34万元,占83.9%,较年初预算数增加124.97万元,增长9.7%,主要原因是目标绩效奖增加等。
(2)社会保障与就业支出166.2万元,占9.8%,较年初预算数增加22.99万元,增长16.1%,主要原因是养老保险调整、残保金增加等。
(3)卫生健康支出54.82万元,占3.2%,较年初预算数增加0万元。
(4)住房保障支出51.03万元,占3%,较年初预算数增加0万元。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,246.9万元。其中:人员经费976.46万元,较上年决算数减少4.91万元,下降0.5%,主要原因是人员调整,人员经费用途主要包括职工工资、五险一金等。公用经费270.44万元,较上年决算数减少42.26万元,下降13.5%,主要原因是人员调整,公用经费用途主要包括办公经费、培训费、水电费、伙食费、差旅费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计38.21万元,较年初预算数减少16.79万元,下降30.5%,主要原因是公务接待费和因公出国费减少。较上年支出数减少21.23万元,下降35.7%,主要原因是公务接待费和因公出国费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况
1、2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。较上年支出数减少4.90万元,下降100%,主要原因是因疫情原因,未发生因公出国费用。
2、公务车购置费0万元,本单位2020年度未发生公务购车费支出。
3、公务车运行维护费26.83万元,主要用于本部门公务车辆油耗、维修(护)费等。费用支出较年初预算数减少13.17万元,下降32.9%。较上年支出数减少13.07万元,下降32.8%,主要原因是疫情原因,出差次数减少,运行费用降低。
4、公务接待费11.38万元,主要用于接待本部门公务接待等。费用支出较年初预算数减少3.62万元,下降24.1%,较上年支出数减少3.26万元,下降22.3%,主要原因是因疫情原因,接待次数减少,费用降低。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为7辆;国内公务接待88批次1,056人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费107.75元,车均购置费0万元,车均维护费3.83万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出270.44万元,机关运行经费主要用于开支办公经费、培训费、水电费、伙食费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少42.26万元,下降13.5%,主要原因是践行过紧日子政策,压减机关运行经费。
本年度会议费支出19.39万元,较上年决算数增加7.54万元,增长63.6%,主要原因是疫情原因,会议成本增加,如劳务、会议用水、医疗用品等。本年度培训费支出 9.33万元,较上年决算数减少10.35万元,下降52.6%,主要原因是疫情原因,培训减少,费用降低。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车7辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额7.85万元,其中:政府采购货物支出4.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.31万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%。主要用于采购办公电脑、办公家具、打印机等办公设备。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对部门10个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评9项,涉及资金442.5万元。从评价情况来看,本部门高度重视,安排专人对2020年本部门绩效评价工作开展评价工作,按照区财政局的整体要求,深入评价各个项目,结合本部门实际情况,对本部门进行绩效自评和撰写绩效自评报告。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||
项目名称 |
机关运转后勤保障经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||||||||
主管部门 |
中共重庆市武隆区委办公室 |
实施单位 |
中共重庆市武隆区委办公室 | ||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||||||
年度资金总额 |
85 |
85 |
85 |
100% |
10 |
10 | |||||||||
其中:当年财政拨款 |
85 |
85 |
85 |
100% |
- |
- | |||||||||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
保障区委大院日常维修维护不少于40次、绿化管护不少于48次,确保设施设备更新,推动后勤服务工作顺利开展。 |
顺利完成区委大院日常维修(护)工作42次,升级绿化设施4次,绿化管护48次,整治了区委大院电路问题,办公用房设施设备更新,改善办公环境,提高服务质量和水平。 | ||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成大院日常维修维护 |
≥40次 |
=42次 |
10 |
100% |
10 |
||||||||
质量指标 |
验收维修质量合格 |
≥95%合格率 |
=98% |
20 |
100% |
20 |
|||||||||
时效指标 |
按照时间进度按时完成 |
≤12月 |
=12月 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
成本指标 |
维修(护)费低于上一年度 |
≤25万元 |
=23万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
效益指标 |
经济效益 |
||||||||||||||
社会效益 |
厉行节约,转变了工作作风 |
合格 |
合格 |
15 |
100% |
15 |
|||||||||
生态效益 |
|||||||||||||||
可持续影响指标 |
建设节约型机关 |
≤85万元 |
=85万元 |
15 |
100% |
15 |
|||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
得到区委大院所有单位认可 |
≥95% |
=98% |
10 |
100% |
10 |
||||||||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
党政内网运行维护费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 |
||||||||||||||||||||||
主管部门 |
中共重庆市武隆区委办公室 |
实施单位 |
中共重庆市武隆区委办公室 |
||||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 |
|||||||||||||||||||||
年度资金总额 |
30 |
30 |
30 |
100% |
10 |
10 |
|||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
30 |
30 |
30 |
100% |
- |
- |
|||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
- |
- |
|||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||
保障全区党政内网顺利、安全、有效运行,运维次数不少于12次,保障全年365天正常运行。 |
完成党政内网日常管理维护15次,实现党政机关公文流转电子化等 |
||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 |
||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成党政内网维护不少于12次 |
≥12次 |
=15次 |
15 |
100% |
15 |
||||||||||||||||||||
质量指标 |
保障党政内网正常运行 |
≥95%合格率 |
=98% |
15 |
100% |
15 |
|||||||||||||||||||||
时效指标 |
正常运行365天 |
≥365天 |
=365天 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
成本指标 |
维修(护)费不高于30万元 |
≤30万元 |
=30万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
||||||||||||||||||||||||||
社会效益 |
厉行节约,统筹使用资金,节约资源 |
提高办公效率 |
实现党政机关公文流转电子化等 |
15 |
100% |
15 |
|||||||||||||||||||||
生态效益 |
|||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
合同签订为三年内不增长价格 |
≤30万元 |
=30万元 |
15 |
100% |
15 |
|||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
得到全区各单位的满意 |
≥95% |
=98% |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||||
项目名称 |
文件头页发文印刷耗材及资料编辑费等 |
总分 |
99 |
等级 |
优 | ||||||||||||||||||||||
主管部门 |
中共重庆市武隆区委办公室 |
实施单位 |
中共重庆市武隆区委办公室 | ||||||||||||||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||||||||||||||||||
年度资金总额 |
71 |
71 |
71 |
100% |
10 |
10 | |||||||||||||||||||||
其中:当年财政拨款 |
71 |
71 |
71 |
100% |
- |
- | |||||||||||||||||||||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||||||||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||||
保障区委、区委办公室文件、公文、各类材料的印制及日常办公等,年初设定印制各类材料60000份。 |
全年累计完成印发各类文件806件,上报市委及市级部门62件,印刷各类文件材料23000余份,印制宣传等资料16000余份,顺利完成全区文件、公文印发工作。 | ||||||||||||||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||||||||||||||||||
产出指标 |
数量指标 |
印发各类文件806件 |
≥750件 |
=806件 |
15 |
100% |
15 |
||||||||||||||||||||
质量指标 |
文件差错率控制在1‰ |
≤1‰ |
=100% |
15 |
100% |
15 |
|||||||||||||||||||||
时效指标 |
全年未发生文件丢失和泄密事件,文件办结率达100%。 |
≥98% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
成本指标 |
文印费用不高于71万元 |
≤71万元 |
=71万元 |
10 |
100% |
10 |
|||||||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
||||||||||||||||||||||||||
社会效益 |
厉行节约,统筹使用资金,节约资源 |
提高文件印制的效率 |
实现文件的正常印发 |
15 |
97% |
14 |
|||||||||||||||||||||
生态效益 |
|||||||||||||||||||||||||||
可持续影响指标 |
根据市委要求全年发文减少 |
≥11% |
=13.2% |
15 |
100% |
15 |
|||||||||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
全年无投诉现象 |
≥100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||||||||||||||||||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||
项目名称 |
政务督查“一张网”信息系统运行维护费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||||||
主管部门 |
中共重庆市武隆区委办公室 |
实施单位 |
中共重庆市武隆区委办公室 | ||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||||
年度资金总额 |
3 |
3 |
3 |
100% |
10 |
10 | |||||||
其中:当年财政拨款 |
3 |
3 |
3 |
100% |
- |
- | |||||||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||
保障全区督查内网系统“一张网”顺利运行维护,全区27个乡镇(街道)和所有部门使用。 |
广泛使用“一张网”系统,保障了全区27个乡镇(街道)和所有部门运用系统开展督查工作。 | ||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||||
产出指标 |
数量指标 |
顺利完成督查“一张网”项目试点实施,全区27个乡镇(街道)和所有部门 |
≥27个 |
=52个 |
20 |
100% |
20 |
||||||
质量指标 |
全区各单位利用督查“一张网”系统开展督查工作使用率达100%。 |
≥100% |
==100% |
20 |
100% |
20 |
|||||||
时效指标 |
全年未发生文件泄密事件,办结率达100%。 |
≥98% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||||||
成本指标 |
|||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
||||||||||||
社会效益 |
提高督查督办件办结效率 |
≥100% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
|||||||
生态效益 |
|||||||||||||
可持续影响指标 |
“一张网”系统可长期使用,使用率达到95%以上 |
95% |
98% |
15 |
100% |
15 |
|||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
全年无投诉现象 |
≥100% |
100% |
10 |
100% |
10 |
||||||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 |
全委会、常委会等工作经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | |||||||||
主管部门 |
中共重庆市武隆区委办公室 |
实施单位 |
中共重庆市武隆区委办公室 | |||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | ||||||||
年度资金总额 |
50 |
50 |
50 |
100% |
10 |
10 | ||||||||
其中:当年财政拨款 |
50 |
50 |
50 |
100% |
- |
- | ||||||||
上年结转资金 |
- |
- | ||||||||||||
其他资金 |
- |
- | ||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
为保障全会、常委会及日常各类会议顺利召开,预计召开会议不少于700场次。 |
全年召开常委会、全会及其他各类会议736余次、各类活动50余次。 | |||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
顺利完成各类会议的召开 |
≥700次 |
=736次 |
15 |
100% |
15 |
|||||||
质量指标 |
保障会议召开零差错 |
≥95% |
=98% |
15 |
100% |
15 |
||||||||
时效指标 |
全年按时按量完成各类会议。 |
≥98% |
=100% |
20 |
100% |
20 |
||||||||
成本指标 |
||||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||||
社会效益 |
保障会议召开零差错 |
≥96% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
||||||||
生态效益 |
召开会议时减少纸杯和纸张的使用 |
良好 |
优 |
15 |
100% |
15 |
||||||||
可持续影响指标 |
||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
全年无投诉现象 |
≥100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||||||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||
项目名称 |
“智慧政务”平台等专用通信网络运维费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | ||||||||||
主管部门 |
中共重庆市武隆区委办公室 |
实施单位 |
中共重庆市武隆区委办公室 | ||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | |||||||||
年度资金总额 |
28.5 |
28.5 |
28.5 |
100% |
10 |
10 | |||||||||
其中:当年财政拨款 |
28.5 |
28.5 |
28.5 |
100% |
- |
- | |||||||||
上年结转资金 |
- |
- | |||||||||||||
其他资金 |
- |
- | |||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
保障区智慧政务协同办公系统,实现无纸化办公,提高办公效率,确保智慧政务日常运维不少于12次,正常运行达到95%以上。 |
已成功建成智慧政务系统,保障电子政务正常流转率达98%,运维次数达12次。 | ||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | ||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成智慧政务维修(护)不少于12次 |
≥12次 |
=12次 |
15 |
100% |
15 |
||||||||
质量指标 |
保障智慧政务网络正常运行率不低于95% |
≥95% |
=98% |
15 |
100% |
15 |
|||||||||
时效指标 |
区党政信息化中心安排专人负责智慧政务运行,随时解决问题 |
≤8小时 |
=8小时 |
20 |
100% |
20 |
|||||||||
成本指标 |
|||||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
||||||||||||||
社会效益 |
便于单位之间无障碍交流,提高工作效率,切实提高为群众办实事效率 |
良好 |
优 |
15 |
100% |
15 |
|||||||||
生态效益 |
有效保障区电子政务协同办公系统,实现无纸化办公。 |
≥97% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
|||||||||
可持续影响指标 |
|||||||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
全年无投诉现象 |
≥100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
||||||||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||
项目名称 |
电子政务光纤使用和维护费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | |||||||||
主管部门 |
中共重庆市武隆区委办公室 |
实施单位 |
中共重庆市武隆区委办公室 | |||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | ||||||||
年度资金总额 |
139 |
139 |
139 |
100% |
10 |
10 | ||||||||
其中:当年财政拨款 |
139 |
139 |
139 |
100% |
- |
- | ||||||||
上年结转资金 |
- |
- | ||||||||||||
其他资金 |
- |
- | ||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
保障全区电子政务网络、全区网络安全维护等稳定运行不少于365天,运维次数不少于20次。 |
顺利完成全区电子政务网络运行维护,完成电子政务内外网管理维护,实现党政机关公文流转电子化,保障了全区政务网络去哪念365天安全运行,运维次数达22次。 | |||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | |||||
产出指标 |
数量指标 |
完成电子政务维修(护)不少于20次 |
≥20次 |
=22次 |
15 |
100% |
15 |
|||||||
质量指标 |
保障电子政务网络正常运行365天 |
≥365天 |
=365天 |
15 |
100% |
15 |
||||||||
时效指标 |
系统运行响应时间不多于5天 |
≤5天 |
=3天 |
20 |
100% |
20 |
||||||||
成本指标 |
||||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||||
社会效益 |
厉行节约,统筹使用资金,节约资源 |
提高电子化办公效率 |
实现电子政务网覆盖等 |
15 |
100% |
15 |
||||||||
生态效益 |
||||||||||||||
可持续影响指标 |
全区电子政务网络可持续使用 |
合格 |
合格 |
15 |
100% |
15 |
||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
全年无投诉现象 |
≥100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||||||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||
项目名称 |
区级党政专用通信(红机)网络运维费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | |||||||||||
主管部门 |
中共重庆市武隆区委办公室 |
实施单位 |
中共重庆市武隆区委办公室 | |||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | ||||||||||
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
100% |
10 |
10 | ||||||||||
其中:当年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
100% |
- |
- | ||||||||||
上年结转资金 |
- |
- | ||||||||||||||
其他资金 |
- |
- | ||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
根据市委办公厅要求,保障区委、区政府专用通信项目实施,使用次数不少于5次,通信使用率达95%以上。 |
实现区委专用通信红机通讯顺畅运行,使用率达到98%。 | |||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | |||||||
产出指标 |
数量指标 |
办理业务不少于5次 |
≥5次 |
=5次 |
20 |
100% |
20 |
|||||||||
质量指标 |
保障区委、区政府专用通信项目使用。 |
≥95% |
=98% |
20 |
100% |
20 |
||||||||||
时效指标 |
系统运行响应时间不多于5天 |
≤5天 |
=3天 |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
成本指标 |
||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||||||
社会效益 |
专用通信红机通讯顺畅运行,联动了区委区政府与市委、市政府的沟通 |
合格 |
优 |
15 |
100% |
15 |
||||||||||
生态效益 |
||||||||||||||||
可持续影响指标 |
此项目完成后可长期使用率不低于90% |
≥90% |
=100% |
15 |
100% |
15 |
||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
全年无投诉现象 |
≥100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
说明 |
无 |
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||||||||
项目名称 |
政务督查经费 |
总分 |
100 |
等级 |
优 | |||||||||||
主管部门 |
中共重庆市武隆区委办公室 |
实施单位 |
中共重庆市武隆区委办公室 | |||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A,%) |
分值 |
得分 | ||||||||||
年度资金总额 |
26 |
26 |
26 |
100% |
10 |
10 | ||||||||||
其中:当年财政拨款 |
26 |
26 |
26 |
100% |
- |
- | ||||||||||
上年结转资金 |
- |
- | ||||||||||||||
其他资金 |
- |
- | ||||||||||||||
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||
保障督察督办件顺利开展,顺利完成全区综合目标考核工作及全区重点项目督查,推动区委、区政府各项工作部署落实落地,督查督办件不少于500件,覆盖了达到90%以上。 |
全年累计完成督察督办523件(次),顺利完成全区综合目标考核工作、履行督查职能,覆盖率和落实整改率均达到95%,扎实推进督察督办工作。 | |||||||||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
分值 |
得分系数 |
得分 |
偏离绩效目标原因及下一步改进措施 | |||||||
产出指标 |
数量指标 |
完成督查督办件不少500件 |
≥523件 |
=523件 |
20 |
100% |
20 |
|||||||||
质量指标 |
督察覆盖率不低于90% |
≥90% |
=95% |
20 |
100% |
20 |
||||||||||
时效指标 |
督察整改落实不低于90% |
≥90% |
=95% |
10 |
100% |
10 |
||||||||||
成本指标 |
||||||||||||||||
效益指标 |
经济效益 |
|||||||||||||||
社会效益 |
督查督办件得到及时落实,社会好评率不低于90% |
≥90% |
=95% |
15 |
100% |
15 |
||||||||||
生态效益 |
||||||||||||||||
可持续影响指标 |
督查力度的增加,督查督办件持续得到落实 |
合格 |
优 |
15 |
100% |
15 |
||||||||||
满意度指标 |
服务对象满意度 |
全年无投诉现象 |
≥100% |
=100% |
10 |
100% |
10 |
|||||||||
说明 |
无 |
2.绩效自评报告或案例
本部门2020年没有委托第三方开展绩效自评的项目
(三)重点绩效评价结果
本部门2020年无重点绩效评价项目
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
潘维 023-77724070