一、单位基本情况
(一)职能职责
加强财政资金收支管理,保证财政资金安全。承担全区行政事业单位预算资金的支付管理;承担全区行政事业单位纳入财政代管的资金收支管理;承担全区行政事业单位国库集中支付电子化管理;承担全区行政事业单位预算执行动态监控;完成主管部门交办的其他任务。
(二)单位构成
重庆市武隆区财政国库支付中心为重庆市武隆区财政局所属的正科级财政全额拨款公益一类事业单位。本单位事业编制31名,在职27人,退休6人。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算。2025年年初预算数679.12万元,其中:一般公共预算拨款679.12万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。比2024年年初收入预算数增加42.66万元,主要原因是本年纳入预算的在职人员增加1人,增加预算6名退休人员经费,2024年退休人员经费统一在财政局(机关)预算等。
(二)支出预算。2024年年初预算数679.12万元,其中:一般公共服务支出预算495.33万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算99.33万元,卫生健康支出预算37.98元,住房保障支出预算46.48万元。比2024年支出预算增加42.66万元,其中:人员支出增加39.78万元,公用经费2.88万元。
三、部门财政拨款收支情况
(一)一般公共预算。2025年一般公共预算财政拨款收入679.12万元,一般公共预算财政拨款支出679.12万元,其中:基本支出679.12万元,比2024年预算数增加42.66万元,主要原因是本年纳入预算的在职人员增加1人,增加预算6名退休人员经费,2024年退休人员经费统一在财政局(机关)预算等,基本支出主要用于保障27名在职人员工资福利及社会保险缴费等,6名退休人员补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出。本单位无项目预算支出。
(二)政府性基金预算。2025年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,主要原因是本单位2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算0万元,比2024年减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,公务接待费0万元,公务用车运行维护费0万元,公务用车购置费0万元,主要原因是本单位本年无“三公”经费预算。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费106.99万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
(二)政府采购情况。2025年政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及当年财政拨款项目0个金额0万元。
(四)国有资产占有使用情况。截止2024年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用0车辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附表1.重庆市武隆区财政国库支付中心2025年部门预算公开情况表.xlsx
附表2.重庆市武隆区财政国库支付中心2025年项目绩效目标表.xlsx
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